По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.07.2014 N 503 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года N 287"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2014 г. № 503

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением положений, касающихся подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива", вступающих в силу с 1 августа 2014 года.".
1.2. В государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением:
1.2.1. В паспорте Программы:
1) раздел "Соисполнители программы" изложить в следующей редакции:

"
Соисполнители программы
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области (далее - Министерство транспорта и автомобильных дорог)
";

2) раздел "Подпрограммы программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива";
3) раздел "Задачи программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Задача 7. Повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта, обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.";
4) раздел "Этапы и сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:

"
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2020 годы
Программа реализуется в 1 этап
";

5) раздел "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" таблицу изложить в следующей редакции:

"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
123515,8
87500,0
6026,2
5458,9
5627,2
5959,2
6298,9
6645,4
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
12949,1
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
4654,1
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
18412,6
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
87500,0
87500,0
0
0
0
0
0
0
";

6) раздел "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:

"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
63867,1
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля собственной генерации в балансе энергомощности Нижегородской области
%
68
Износ энергетических мощностей
%
50
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
76,2
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии), к предыдущему году
%
101,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам поступающего для нужд предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств (РТХ), находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
80
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ в предприятиях и организациях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
608536,6
после слова "автотранспортом" слова "по отношению" лишние.
------------------------------------------------------------------

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
436,2
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС
%
68
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1320000
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
620
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
847
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
11
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
9
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
25
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
ед.
6
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
65750
".

1.2.2. В текстовой части Программы:
1) в подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Программа состоит из пяти подпрограмм";
дополнить подраздел абзацами следующего содержания:
"Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" разработана в связи с решением XVII совещания Рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам ТЭК от 21 февраля 2014 года о включении Нижегородской области в перечень субъектов Российской Федерации для реализации пилотных проектов по переводу транспортных средств и техники на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Наличие региональной программы по расширению рынка газомоторного топлива на период до 2020 года является обязательным условием участия Нижегородской области в данном проекте и получения субсидий из федерального бюджета на обновление парка пассажирского автотранспорта и техники жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время компримированный природный газ является наиболее доступным и эффективным альтернативным видом моторного топлива. Расширение его использования приведет к повышению конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности транспортной отрасли Нижегородской области.";
2) подраздел 2.2 "Цели, задачи" дополнить абзацем следующего содержания:
"Задача 7. Повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта, обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.";
3) в подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2015" заменить цифрами "2014";
4) таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
5) таблицу 2 подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
6) таблицу 3 подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" дополнить строками следующего содержания:

"
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
Информация представлена в подпункте 3.5.2.6 Программы
";

7) в подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
8) раздел 3 "Подпрограммы государственной программы" дополнить подразделом "3.5 "Развитие рынка газомоторного топлива" в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
9) список сокращений, используемых в Программе, дополнить абзацами следующего содержания:
"АГЗС - автомобильная газовая заправочная станция;
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;
АЗС - автомобильная заправочная станция;
КПГ - компримированный природный газ;
МАЗС - многотопливная автомобильная заправочная станция".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2014 года.

Врио Губернатора
В.П.ШАНЦЕВ





Приложение 1
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2014 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87500,0
6026,2
5458,9
5627,2
5959,2
6298,9
6645,4
123515,8
Подпрограмма 1: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
12949,1
1.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
12949,1
Подпрограмма 2: "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ОАО "ФСК ЕЭС" (по согласованию), ОАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), ООО "ЕвроСиб Энерго" (по согласованию), ОАО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3: "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
4654,1
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
4654,1
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4: "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
18412,6
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
Предоставление субсидий гражданам на газификацию жилья
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
18412,6
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства <*>
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом <**>
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5: "Развитие рынка газомоторного топлива"
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
5.2.
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Капвложения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиционной политики, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4.
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Капвложения
2014 - 2020
Министерство ЖКХ и ТЭК, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиционной политики, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5.
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Капвложения
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство ЖКХ и ТЭК, министерство инвестиционной политики, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6.
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области", инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".





Приложение 2
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2014 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа: "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1.
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ./млн руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2.
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
26883,3
30779,9
35013,1
40120,5
46068,2
51372,2
57280,0
63867,1
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
Непосредственные результаты
1.1.
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ед.
5
5
3
2
2
3
3
3
Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Доля собственной генерации в балансе энергомощности области
%
40
42
47
47
61
61
68
68
2.2.
Износ энергетических мощностей
%
55
55
54
54
50
50
50
50
2.3.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.4.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд руб.
38,6
43,9
49,9
54,5
59,5
64,8
70,4
76,2
2.5.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
100,5
101,5
101,5
101,5
101,5
101,5
101,5
Непосредственные результаты
2.1.
Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и новых ТЭС
%
40
42
47
47
61
61
68
68
Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
38
39
40
41
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,60
79,7
79,75
79,80
79,85
79,9
80,0
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1253570
1263550
1273600
1283700
1293800
1300900
1310000
1320000
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
318
390
500
530
560
590
620
Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ в предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
183009,5
296442,8
447749,9
594175,5
601878,1
606649,6
608536,6
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
109,4
194,9
303,8
391,7
413,8
434,8
436,2
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
250
407
621
824
835
844
847
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
4
4
6
7
10
11
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
5
7
7
8
9
9
5.4.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АСЗ, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
7
17
19
21
23
25
5.5.
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
6
6
6
6
6
6
6
5.6.
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2894
5872
12966
22800
34168
44360
53882
65750
5.7.
Количество новых рабочих мест
единиц
-
12
31
53
55
63
71
73
".





Приложение 3
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2014 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета

Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87500,0
6026,2
5458,9
5627,2
5959,2
6298,9
6645,4
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
6026,2
5458,9
5627,2
5959,2
6298,9
6645,4
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87500,0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
0
0
0
0
0
0
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство ЖКХ и ТЭК
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87500,0
0
0
0
0
0
0
".





Приложение 4
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2014 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1573000,0
21672025,9
22276577,8
14969443,1
4706830,3
263648,9
112683,0
(1) расходы областного бюджета
87500,0
6026,2
5458,9
5627,2
5959,2
6298,9
6645,4
(2) расходы местных бюджетов
737500
501795,1
668682,0
671112,3
26418,9
14317,0
10738,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000,0
384084,3
510924,8
504168,0
15111,2
10372,2
3097,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123000,0
13321594,3
8966646,1
8037176,6
3924631,0
232660,8
92202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7458526,0
12124866,0
5751359,0
734710,0
0
0
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
(1) расходы областного бюджета
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
(1) расходы областного бюджета
0
2686,0
1915,0
1915,0
2028,0
2143,6
2261,5
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19289526,0
20011866,0
13638359,0
4428710,0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831000,0
7887000,0
7887000,0
3694000,0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7458526,0
12124866,0
5751359,0
734710,0
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19289526,0
20011866,0
13638359,0
4428710,0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11831000,0
7887000,0
7887000,0
3694000,0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7458526,0
12124866,0
5751359,0
734710,0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59685,6
74933,0
76326,5
16418,1
17274,9
20074,8
(1) расходы областного бюджета
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58989,5
74194,5
75588,0
15636,0
16448,2
19202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
(1) расходы областного бюджета
0
696,1
738,5
738,5
782,1
826,7
872,2
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58989,5
74194,5
75588,0
15636,0
16448,2
19202,6
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58989,5
74194,5
75588,0
15636,0
16448,2
19202,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
911847,2
378447,8
5947,4
6298,2
6657,2
7023,4
(1) расходы областного бюджета
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
906559,0
372837,0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий гражданам на газификацию жилья
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5288,2
5610,8
5947,4
6298,2
6657,2
7023,4
(1) расходы областного бюджета
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
(2) расходы местных бюджетов
0
2644,1
2805,4
2973,7
3149,1
3328,6
3511,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
368559,0
372837,0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
368559,0
372837,0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
538000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
538000,0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1573000,0
1408281,1
1809416,0
1246895,2
253376,0
237573,2
83323,3
(1) расходы областного бюджета
87500,0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737500,0
499151,0
665876,6
668138,6
23269,8
10988,4
7226,3
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000,0
384084,3
510924,8
504168,0
15111,2
10372,2
3097,0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123000,0
525045,8
632614,6
74588,6
214995,0
216212,6
73000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1450000,0
890860,0
1196416,0
1168635,2
45806,0
29480,0
8618,0
(1) расходы областного бюджета
87500,0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
737500,0
498292,0
665876,6
665006,6
20755,8
8287,4
6032,6
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000,0
381258,0
510924,8
502590,0
13740,2
8844,0
2585,4
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11310,0
19614,6
1038,6
11310,0
12348,6
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
9421,1
0
5260,0
4570,0
5093,2
1705,3
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
859,0
0
3132,0
2514,0
2701,0
1193,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2826,3
0
1578,0
1371,0
1528,2
511,6
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
5735,8
0
550,0
685,0
864,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
260000,0
260000,0
0
130000,0
130000,0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
260000,0
260000,0
0
130000,0
130000,0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
245000,0
350000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
245000,0
350000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.5
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
120000,0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
120000,0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.6
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
".





Приложение 5
к постановлению
Правительства Нижегородской области
от 30 июля 2014 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287

"3.5. Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива"

3.5.1. Паспорт подпрограммы

Государственный заказчик - координатор подпрограммы
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области
Цели подпрограммы
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Задачи подпрограммы
- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;
- строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;
- стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;
- создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2014 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 6611864,8 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 2052757,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 625000,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 384084,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 510924,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 504168,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 15111,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 10372,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 3097,0 тыс. рублей.
Ассигнования областного бюджета - 87500 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 87500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей.
Ассигнования местного бюджета - 2612150,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 737500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 499151,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 665876,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 668138,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 23269,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 10988,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 7226,3 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 1859456,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 123000 тыс. рублей;
в 2015 году - 525045,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 632614,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 74588,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 214995,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 216212,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 73000,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ в предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 608536,6 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 436,2 тонн.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 847 ед.
2. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 11 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 9 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 25 ед.
5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 6 ед.
6. Объем реализации компримированного природного газа - рост с 2894 до 65750 тыс. куб. м.
7. Количество новых рабочих мест - 73 ед.

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" (далее - Подпрограмма "Газомоторное топливо") направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности транспортной отрасли Нижегородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации автомобильного транспорта и перехода к использованию более эффективных видов моторного топлива.
В настоящее время использование альтернативных видов моторного топлива в Российской Федерации остается незначительным. Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, одним из перспективных направлений обозначено расширение использования газа в качестве моторного топлива с соответствующим развитием рынка газомоторного топлива.
Конкретные шаги в данном направлении определены в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767 и Перечне поручений Президента Российской Федерации от 11 июня 2013 года № Пр-1298.
Затраты на приобретение моторного топлива могут достигать более 30 процентов в себестоимости продукции (товаров, услуг). В этой связи использование более дешевого альтернативного вида моторного топлива для предприятий и организаций имеет важное социально-экономическое значение.
Компримированный природный газ является самым доступным и эффективным альтернативным видом моторного топлива.
КПГ, как топливо, имеет целый ряд преимуществ, в том числе и перед сжиженным углеводородным газом (пропан-бутаном), который в последние годы получил большое распространение.
КПГ дешевле традиционного топлива и дешевле пропан-бутана. При одинаковом расходе на 100 км пути стоимость КПГ в 3 раза ниже стоимости бензина или дизельного топлива.
КПГ легче воздуха и в случае аварийного разлива быстро испаряется в отличие от более тяжелого пропан-бутана, накапливающегося в естественных и искусственных углублениях и создающего опасность взрыва.
Низкая температура кипения гарантирует полное испарение природного газа при самых низких температурах окружающего воздуха.
Объем выброса окиси углерода в атмосферу у КПГ в 3,2 раза ниже, чем у бензина, и в 2,2 раза ниже, чем у дизельного топлива.
КПГ сгорает практически полностью и не оставляет копоти, ухудшающей экологию и снижающей КПД.
КПГ нетоксичен в малых концентрациях.
КПГ не вызывает коррозии металлов.
Эксплуатационные затраты на обслуживание оборудования на КПГ ниже, чем на традиционных видах топлива. Среднее октановое число природного газа - 105 - недостижимо для любых марок бензина. Поэтому при работе двигателя не возникает детонации в цилиндрах, что существенно снижает нагрузку на элементы и узлы цилиндро-поршневой группы. При работе двигателя не смывается масляная пленка со стенок цилиндров, не происходит отложения углерода на головке блока цилиндров, не закоксовываются поршневые кольца, из-за которых происходит изнашивание элементов двигателя. В природном газе отсутствует свинец, что увеличивает ресурс свечей зажигания в два - три раза. В связи с этим ресурс двигателя увеличивается на 35 - 40%, межремонтный пробег двигателя увеличивается в полтора раза.
Исключается возможность недобросовестного использования газового топлива.
Главный минус, который можно отнести к КПГ, - неразвитость сети заправок.
В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 460 автозаправочных станций для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 37 автогазозаправочных станций (АГЗС) и 29 многотопливных автозаправочных станции (МАЗС), на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном. Компримированный природный газ реализуется всего на трех АГНКС, принадлежащих ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" и введенных в эксплуатацию в 1984 - 1986 годах: две - в городе Нижнем Новгороде, на Московском шоссе и ул. Полевая, и одна - в городе Дзержинске, на Северном шоссе. Загрузка данных АГНКС составляет соответственно 8,4%, 7,9% и 5,9% от проектной мощности.

Объемы реализации КПГ на АГНКС

Наименование АГНКС
Производительность АГНКС, тыс. куб. м/год
Реализация, тыс. куб. м
2011
2012
2013
АГНКС-1 Нижний Новгород
14 500
940
1 085
1 151
АГНКС-2 Нижний Новгород
12 800
693
592
1 074
АГНКС Дзержинск
11 600
518
729
669
Всего
37 200
2 151
2 406
2 894

Согласно пункту 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 1993 года № 31 "О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным газом" предельная отпускная цена на сжатый природный газ, производимый АГНКС, не должна превышать 50 процентов от цены реализуемого в данном регионе бензина А-76 (Аи-80), включая налог на добавленную стоимость. В Нижегородской области стоимость газа на АГНКС с 15 июля 2014 года составляет 10,50 рубля за 1 куб. метр, то есть ниже установленной максимальной цены (50% от стоимости бензина А-76 (Аи-80) - 12,95 рубля).

Динамика цен на моторное топливо

Вид топлива
Средняя цена по региону с НДС, руб., по годам
2011
2012
2013
КПГ, руб./ куб. м
9,33
9,40
9,50
СУГ, руб./л
13,10
13,74
14,01
ДТ, руб./л
28,1
29,20
31,06

На территории Нижегородской области в 2013 году объем валовых выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта) составил 299,9 тысячи тонн. Валовые выбросы в атмосферу области от передвижных источников превысили объем выбросов в атмосферу от стационарных источников, и их доля составила 55,9%. В то же время в основных промышленных центрах области доля передвижных источников в общем объеме загрязнения атмосферы существенно превышает среднеобластные показатели.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта,
зарегистрированного в Нижегородской области в 2013 году


Двуокись серы
Оксиды азота
Летучие органические соединения
Оксиды углерода
Твердые
Прочие
Всего
Объем выбросов, тыс. тонн в год
2,4
40,8
29,2
224,5
1,2
1,8
299,9

Учитывая ежегодное увеличение автомобильного парка в Нижегородской области, расширение использования КПГ как высококачественного моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками может стать эффективной мерой по повышению экономической эффективности эксплуатации транспортных средств и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.
По состоянию на 1 января 2014 года в Нижегородской области зарегистрировано 1161,5 тысячи автотранспортных средств (за 2013 год рост на 4,1%), из которых легковых автомобилей - 928,7 тысячи единиц (рост на 14%), грузовых автомобилей - 166,4 тысячи единиц (рост на 24,6%), автобусов - 16,0 тысяч единиц (снижение на 15%).
На территории Нижегородской области имеется 3 городских округа, на которые распространяются положения пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р о доведении к 2020 году количества общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, работающего на КПГ, до установленных нормативов: город Нижний Новгород (до 50% от общего количества), город Дзержинск (до 10%) и город Арзамас (до 10%).
В настоящее время на территории Нижегородской области муниципальный пассажирский транспорт общего пользования насчитывает 1932 единицы, из которых 1298 единиц работают на дизельном топливе, 349 единиц - на бензине, 93 - на сжиженном углеводородном газе (далее - СУГ), 192 - на двух видах топлива (в основном на бензине и СУГ). Парк техники жилищно-коммунального хозяйства насчитывает 2458 единиц, из которых 1337 единиц работают на дизельном топливе, 1034 - на бензине, 44 - на СУГ, 43 - на двух видах топлива (на бензине и СУГ).
Правительством Нижегородской области принят ряд мер, направленных на государственную поддержку использования природного газа в качестве моторного топлива.
Законом Нижегородской области от 28 ноября 2002 года № 71-З "О транспортном налоге" для организаций и индивидуальных предпринимателей действует льгота по транспортному налогу в виде снижения ставки налога на одну лошадиную силу на 50% в части автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива.
Главам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области рекомендовано отразить в имеющихся и разрабатываемых документах территориального планирования (схема территориального планирования муниципального района, генеральный план городского округа, генеральный план поселения) требования по размещению АГНКС для обеспечения перевода муниципального транспорта на газомоторное топливо.
Возможно решение вопроса установления льгот по арендной плате за земельные участки для размещения объектов газозаправочной инфраструктуры после формирования границ земельного участка для размещения объектов газозаправочной инфраструктуры и определения его кадастровой стоимости.
Мероприятия по переводу земельных участков для строительства АГНКС в соответствующую категорию (при необходимости) и внесению корректировок в документы территориального планирования будут выполнены после формирования границ земельных участков под АГНКС.
В результате проведения комплекса мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива будет достигнуто решение двух задач социально-экономического развития: повышение экономической эффективности функционирования транспортного комплекса и повышение экологической безопасности населения.

3.5.2.2. Цели и задачи

Главными целями Подпрограммы "Газомоторное топливо" являются:
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:
- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта;
- строительство, ввод в эксплуатацию и реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;
- стимулирование инвестиционной деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;
- создание условий для приоритетного использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Действие Подпрограммы "Газомоторное топливо" предусмотрено в течение семи лет с 2014 по 2020 год.
Подпрограмма "Газомоторное топливо" реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Цели Подпрограммы "Газомоторное топливо" предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
"Газомоторное топливо"

Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, прочие расходы)
Сроки исполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива"
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
Основное мероприятие 5.1 "Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
Основное мероприятие 5.2 "Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3 "Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций"
Капвложения
2015 - 2020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.4 "Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях"
Капвложения
2015 - 2020
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.5 "Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков"
Прочие расходы
2014
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, министерство инвестиционной политики Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.6 "Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива"
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию), инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" приводится в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/ непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ в предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
183009,5
296442,8
447749,9
594175,5
601878,1
606649,6
608536,6
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
109,4
194,9
303,8
391,7
413,8
434,8
436,2
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
250
407
621
824
835
844
847
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
4
4
6
7
10
11
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
5
7
7
8
9
9
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АСЗ, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
7
17
19
21
23
25
7.
Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
6
6
6
6
6
6
6
8.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2894
5872
12996
22800
34168
44360
53882
65750
9.
Непосредственный результат. Количество новых рабочих мест
единиц
-
12
31
53
55
63
71
73

3.5.2.6. Меры правового регулирования

Таблица 3. Сведения об основных мерах
правового регулирования

№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма: "Развитие рынка газомоторного топлива"
Основные мероприятия:
- приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области;
- приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
1.
Постановление Правительства Нижегородской области "О предоставлении бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области"
Утверждение положения о порядке предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области субсидий на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области и распределения субсидий между муниципальными районами и городскими округами Нижегородской области на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского транспорта Нижегородской области
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
III квартал 2014 года

3.5.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

Субсидии из федерального и областного бюджетов предоставляются на софинансирование затрат на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих свою деятельность на территории соответствующих муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, в целях обновления парка автомобильной техники автобусами и техникой для жилищно-коммунального хозяйства, работающими на газомоторном топливе, произведенными на территории Российской Федерации.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются бюджету Нижегородской области в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Субсидии из областного бюджета предоставляются местным бюджетам в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования - в таблице 5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
"Газомоторное топливо" за счет средств областного бюджета

Статус
Подпрограмма государственной Программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет
всех источников финансирования

Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1573000,0
1408281,1
1809416,0
1246895,2
253376,0
237573,2
83323,3
6611864,8
(1) расходы областного бюджета
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
(2) расходы местных бюджетов
737500,0
499151,0
665876,6
668138,6
23269,8
10988,4
7226,3
2612150,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000,0
384084,3
510924,8
504168,0
15111,2
10372,2
3097,0
2052757,5
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
123000,0
525045,8
632614,6
74588,6
214995,0
216212,6
73000,0
1859456,6
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
1450000,0
890860,0
1196416,0
1168635,2
45806,0
29480,0
8618,0
4789815,2
(1) расходы областного бюджета
87500,0
0
0
0
0
0
0
87500,0
(2) расходы местных бюджетов
737500,0
498292,0
665876,6
665006,6
20755,8
8287,4
6032,6
2601751,0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
625000,0
381258,0
510924,8
502590,0
13740,2
8844,0
2585,4
2044942,4
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11310,0
19614,6
1038,6
11310,0
12348,6
0
55621,8
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
9421,1
0
5260,0
4570,0
5093,2
1705,3
26049,6
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
859,0
0
3132,0
2514,0
2701,0
1193,7
10399,7
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2826,3
0
1578,0
1371,0
1528,2
511,6
7815,1
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
5735,8
0
550,0
685,0
864,0
0
7834,8
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
260000,0
260000,0
0
130000,0
130000,0
0
780000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
260000,0
260000,0
0
130000,0
130000,0
0
780000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4
Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
245000,0
350000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
875000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
245000,0
350000,0
70000,0
70000,0
70000,0
70000,0
875000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5
Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
120000,0
0
0
0
0
0
0
120000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
120000,0
0
0
0
0
0
0
120000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
21000,0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
21000,0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0

3.5.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"

Подпрограмма "Газомоторное топливо" представляет собой систему мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития рынка газомоторного топлива в Нижегородской области.
Реализация Подпрограммы "Газомоторное топливо" сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы "Газомоторное топливо", нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 - 2013 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования транспортного комплекса.
Реализация Подпрограммы "Газомоторное топливо" сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы "Газомоторное топливо" во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в топливной сфере, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Достижение показателей Подпрограммы "Газомоторное топливо" в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в бюджеты может вести к уменьшению размеров субсидий на закупку транспортных средств и техники.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние организаций, осуществляющих инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры в рамках Подпрограммы "Газомоторное топливо", могут также повлечь недостижение ряда индикаторов и непосредственных ее результатов.
Управление рисками при реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" и минимизация их негативных последствий при ее выполнении будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Подпрограммы "Газомоторное топливо" предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы "Газомоторное топливо" с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, их своевременной корректировки для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо".".


------------------------------------------------------------------

Типы документов

Реклама

Партнеры