По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации г. Арзамаса Нижегородской области от 07.11.2014 N 1959 "Об утверждении муниципальной программы "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2014 г. № 1959

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АРЗАМАСА В XXI ВЕКЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ:
1. Утвердить муниципальную программу "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы" согласно приложению к постановлению.
2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2353 "Об утверждении городской целевой программы "Молодой Арзамас" на 2013 - 2015 годы";
- постановление администрации города Арзамаса от 18.04.2014 № 645 "О внесении изменений в постановление администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2353 "Об утверждении городской целевой программы "Молодой Арзамас" на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 29.11.2012 № 2353 "Об утверждении городской целевой программы "Молодой Арзамас" на 2013 - 2015 годы";
- постановление администрации города Арзамаса от 06.12.2013 № 2361 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2014 - 2016 годы";
- постановление администрации города Арзамаса от 11.11.2013 № 2146 "Об утверждении муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан города Арзамаса" на 2014 - 2016 годы";
- постановление администрации города Арзамаса от 18.04.2014 № 644 "О внесении изменений в муниципальную программу "Патриотическое воспитание граждан города Арзамаса на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 11.11.2013 № 2146".
3. Департаменту финансов города Арзамаса (И.В. Бушуева) ежегодно при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
4. Департаменту по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (В.Г. Кабанов) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Департаменту организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса (В.М. Маркин) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Н.В. Мумладзе.

Глава администрации города Арзамаса
Н.А.ЖИВОВ





Утверждена
постановлением
администрации города Арзамаса
от 07.11.2014 № 1959

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АРЗАМАСА В XXI ВЕКЕ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

(далее - Программа)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки муниципальной программы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Устав города Арзамаса Нижегородской области,
постановление администрации города Арзамаса от 04.04.2014 № 566 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса"
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация города Арзамаса
Разработчик - координатор муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса (далее - Комитет)
Соисполнители муниципальной программы
департамент образования администрации города Арзамаса;
департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса
Участники муниципальной программы
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса;
муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения города Арзамаса (при условии участия);
муниципальные образовательные организации;
государственные образовательные организации (по согласованию, при условии участия);
государственные бюджетные, казенные учреждения (по согласованию, при условии участия);
департамент по информационному обеспечению и связям с общественностью;
СМИ (по согласованию);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Арзамаса;
общественные организации и объединения (по согласованию, при условии участия);
отдел МВД России по городу Арзамасу (по согласованию);
отдел военного комиссариата Нижегородской области по городу Арзамасу и Арзамасскому району (по согласованию);
управление ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского района главного управления ЗАГС Нижегородской области (по согласованию);
войсковая часть 17845 (по согласованию)
Цель муниципальной программы
Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задачи муниципальной программы
- Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе;
- Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности;
- Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы".
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы".
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса
Наименование подпрограммы
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017

Всего по Программе:
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Подпрограмма 1
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Подпрограмма 2
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Подпрограмма 3
20,0
21,3
25,7
67,0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Объем финансирования Программы - 41084,6 тыс. рублей за счет средств городского бюджета может корректироваться в соответствии с возможностями бюджета города
Наименование соисполнителя
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017
Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Местный бюджет, в т.ч.
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
5739,1
4545,6
4852,9
15137,6
Местный бюджет, в т.ч.
5739,1
4545,6
4852,9
15137,6
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
5739,1
4545,6
4852,9
15137,6
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент образования администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Местный бюджет, в т.ч.
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Программе
Всего, в т.ч.:
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Местный бюджет, в т.ч.
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
- Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, - 88%;
- Увеличение доли детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, до 85%;
- Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем количестве несовершеннолетних до 0,8%;
- Увеличение доли молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи города до 8,0%;
- Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, до 70%;
- Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с пренебрежением нуждами детей и жестоким обращением с детьми, до 10 человек;
- Увеличение доли несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, до 90%;
- Увеличение доли несовершеннолетних, охваченных организованными формами занятости, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, до 99%
Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Комитет:
- организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы;
- подготавливает в установленные сроки отчеты по исполнению муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам

2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния сферы
молодежной политики

2.1.1. Молодежная политика

Муниципальная программа "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа) определяет приоритетные направления государственной молодежной политики и меры их реализации на территории городского округа город Арзамас. Данная Программа носит комплексный характер и разработана с учетом опыта реализации муниципальных программ "Молодой Арзамас" на 2013 - 2015 годы, "Патриотическое воспитание граждан города Арзамаса на 2014 - 2016 годы", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2014 - 2016 годы". Ее преемственный характер обеспечивает эффективное решение системных проблем в области молодежной политики на муниципальном уровне, а также закрепление и развитие тех позитивных результатов, которых удалось достичь к 2015 году.
Численность населения города Арзамаса, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, на 1 января 2013 года составила 105344 человека, из них молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 27,2% (27578 человек). В связи с этим реализация последовательной молодежной политики является приоритетным направлением социальной политики города.
В молодежные проекты, предлагаемые федеральными, региональными и муниципальными органами, вовлечено 87% молодежи Арзамаса. В городе действуют 49 молодежных общественных организаций и объединений различной направленности. В мероприятиях, направленных на оздоровление подрастающего поколения, занято более 19000 молодых граждан.
При разработке Программы учтен опыт реализации государственной молодежной политики в Нижегородской области, основные направления развития и точки роста молодежной политики региона.
Решаемая насущная проблема - низкая социальная активность молодежи, проявляющаяся во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, социальной апатии, низкой экономической активности, снижения роли института семьи, криминализации молодежной среды и т.п.
Вместе с тем молодежь обладает широким позитивным потенциалом и возможностями - мобильностью, восприимчивостью к всевозможным изменениям, способностью противодействовать современным негативным проявлениям. Дальнейшее развитие ее потенциала предполагает рост молодежной активности и привлечение институтов гражданского общества к проблемам молодого поколения.
Особенность данной Программы - ее общественно-государственный характер. В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Нижегородской области до 2020 года ключевым механизмом развития молодежной политики должно стать государственно-общественное партнерство, активное участие самой молодежи в реализации молодежной политики. Основной задачей является создание условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения вклада молодежи в развитие города, региона, страны.
Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной политики в городе Арзамасе, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время в городе:
- выбран эффективный формат взаимоотношений молодежи и органов местного самоуправления города Арзамаса, основанный на равноправном партнерстве;
- успешно реализуются городские разнонаправленные муниципальные программы, объектом реализации которых выступает молодежь города;
- сложилось и развивается социальное партнерство с общественными молодежными организациями.

2.1.2. Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" разработана в соответствии с Федеральными законами: от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", от 14 января 1993 года № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"; Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"; государственной программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства РФ от 05 октября 2010 года № 795; государственной программой Нижегородской области "Развитие образования в Нижегородской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2022 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802.
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы" является продолжением городской целевой программы "Патриотическое воспитание граждан города Арзамаса на 2011 - 2013 годы", муниципальной программы "Патриотическое воспитание граждан города Арзамаса на 2014 - 2016 годы" и сохраняет непрерывность по дальнейшему формированию патриотического сознания граждан города Арзамаса.
Комплексный системный подход к патриотическому воспитанию подрастающего поколения и молодежи на территории городского округа город Арзамас позволил вовлечь в мероприятия этого важного направления более 22000 молодых граждан.
Слабой стороной сферы патриотического воспитания в городе Арзамасе остается низкая мотивация у молодых граждан нести службу в Вооруженных Силах РФ.
Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи города Арзамаса и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. Она предполагает совместную деятельность всех структур, общественных организаций и объединений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать ему дальнейшую динамику.
Подпрограмма представляет собой комплекс правовых, организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания.
Подпрограмма носит открытый характер и доступна для участия в ее реализации всех граждан, образовательных организаций, общественных организаций и объединений с собственными инициативами и проектами.

2.1.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса

В городе Арзамасе на 01 января 2014 года проживает более 20000 детей.
Вопросы социального благополучия семьи и детства продолжают оставаться актуальными. Принимаемые органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних меры по устранению причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, пренебрежению нуждами детей, являются недостаточно результативными. Остается стабильным количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на межведомственном учете. В 2013 году выявлен 1 факт жестокого обращения со стороны родителей в отношении своих детей. Ежегодно около 200 родителей привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей), выявлено более 40 безнадзорных детей.
Остаются на высоком уровне такие негативные явления, как асоциальные проявления несовершеннолетних: совершение преступлений подростками до достижения ими возраста уголовной ответственности, употребление спиртных напитков в возрасте до 16 лет, употребление наркотиков.
В городе проводится комплекс мероприятий по борьбе с детской безнадзорностью, благодаря которым в последние годы были достигнуты определенные положительные результаты в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Проводятся рейды "Социальный патруль", в образовательных учреждениях работает "Родительский патруль", развивается институт наставничества.
За подростками, состоящими на межведомственном профилактическом учете, закрепляются наставники. За 24 подростками закреплены 19 наставников.
Основным направлением деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является индивидуальная профилактическая работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими обязанности по воспитанию и содержанию детей, и с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.
На особом контроле комиссии занятость несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в свободное от учебных занятий время.
Занятость подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в летний период составила 97,5%.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы

Цель Программы - создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Программой предусматривается решение следующих задач:
- Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе;
- Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности;
- Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года. Муниципальная программа реализуется в один этап.

2.4. Управление муниципальной программой
и механизм ее реализации

2.4.1. Комитет:
а) осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы;
б) рассматривает предложения соисполнителей об изменении муниципальной программы и вносит в установленном порядке в администрацию города Арзамаса предложения по внесению изменений в муниципальную программу;
в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, до 10 июля текущего финансового года;
д) подготавливает до 20 июля текущего финансового года отчеты по исполнению муниципальной программы по установленной форме;
е) запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ё) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
В целях проведения программного мониторинга выполнения муниципальной программы, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, соисполнители представляют в комитет информацию о выполнении муниципальной программы за отчетный год.
Комитет готовит годовой отчет по исполнению муниципальной программы по форме и до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет его в департамент экономического развития администрации города Арзамаса.
Комитет несет ответственность за реализацию муниципальной программы.
2.4.2. Соисполнители:
а) обеспечивают реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
б) представляют в части своей компетенции предложения в Комитет по внесению изменений в муниципальную программу;
в) представляют в установленные сроки в Комитет необходимую информацию для подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
г) представляют в Комитет информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;
д) представляют в Комитет копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Соисполнители несут ответственность за своевременную и качественную разработку подпрограмм муниципальной программы.
2.4.3. Участники:
а) осуществляют по согласованию реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
б) представляют в Комитет необходимую информацию о реализации мероприятий муниципальной программы для подготовки отчетов;
в) представляют в Комитет информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Комитетом.
Контроль над реализацией муниципальных программ осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам.

2.5. Система программных мероприятий и перечень
программных мероприятий

Таблица 1. Система программных мероприятий


Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Цель Программы:
Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Местный бюджет
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 Программы: Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 1: "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет, департамент потребительского рынка и услуг
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2 Программы: Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 2: "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет, департамент образования
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 3 Программы: Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Реализация мероприятий осуществляется в рамках Подпрограммы 3: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-

Таблица 2. Перечень программных мероприятий


Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы:
Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической, творческой активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Организация городских форумов, круглых столов, семинаров по вопросам реализации молодежной политики
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
45,0
20,0
20,0
85,0
Местный бюджет
45,0
20,0
20,0
85,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Участие в региональных и федеральных форумах, семинарах, фестивалях, конкурсах; организация проведения всероссийских акций на территории г. Арзамаса
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
75,0
75,0
75,0
225,0
Местный бюджет
75,0
75,0
75,0
225,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Поддержка молодежных инициатив, деятельности молодежных общественных организаций, объединений. Развитие молодежного волонтерского движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
110,0
150,0
150,0
410,0
Местный бюджет
110,0
150,0
150,0
410,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Организация комплекса мероприятий для молодежи, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. Развитие молодежных спортивных субкультур
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
115,0
115,0
115,0
345,0
Местный бюджет
115,0
115,0
115,0
345,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5. Содействие развитию и укреплению института молодой семьи
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
80,0
80,0
80,0
240,0
Местный бюджет
80,0
80,0
80,0
240,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6. Поддержка талантливой молодежи, организация творческих конкурсов, фестивалей, поддержка и развитие молодежных творческих субкультур
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
210,0
210,0
220,0
640,0
Местный бюджет
210,0
210,0
220,0
640,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Организация тематических концертов, праздничных программ, приуроченных к памятным датам
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
160,0
160,0
165,0
485,0
Местный бюджет
160,0
160,0
165,0
485,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8. Информационное обеспечение сферы "Молодежная политика". Развитие информационных ресурсов для молодежи; издание и распространение полиграфической продукции
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
30,0
30,0
40,0
100,0
Местный бюджет
30,0
30,0
40,0
100,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Содействие занятости и трудоустройству молодежи, организация занятости и досуга молодежи в летний период
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
40,0
40,0
50,0
130,0
Местный бюджет
40,0
40,0
50,0
130,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.10. Развитие молодежного международного обмена
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
100,0
50,0
150,0
300,0
Местный бюджет
100,0
50,0
150,0
300,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.11. Конкурсы профессионального мастерства среди молодежи
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
210,0
210,0
250,0
670,0
Местный бюджет
210,0
210,0
250,0
670,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.12. Укрепление материально-технической базы МБУ ЦОД "Молодежный"
Прочие расходы
2015 - 2016 гг.
Комитет
Всего
50,0
70,0
-
120,0
Местный бюджет
50,0
70,0
-
120,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.13. Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МУ "КУМ"
Прочие расходы
2015-2017 гг.
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Местный бюджет
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.14. Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МБУ ЦОД "Молодежный"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
2674,1
2859,3
3057,2
8590,6
Местный бюджет
2674,1
2859,3
3057,2
8590,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы:
Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городе Арзамасе
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования,
Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Совершенствование содержания воспитательных технологий и развитие системы подготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров сферы патриотического воспитания для обеспечения инновационного развития города Арзамаса
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах, фестивалях, слетах, форумах сферы патриотического воспитания
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
10,0
10,0
10,0
30,0
Местный бюджет
10,0
10,0
10,0
30,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Организация и проведение соревнований, игр по военно- и спортивно-прикладным видам спорта среди подростков и молодежи
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
40,0
40,0
50,0
130,0
Местный бюджет
40,0
40,0
50,0
130,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., в том числе 70-й годовщины
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
1500,0
100,0
100,0
1700,0
Местный бюджет
1500,0
100,0
100,0
1700,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
1.6. Поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, тиражирование положительного опыта
Прочие расходы
2016 г.
Комитет
Всего
-
25,0
-
25,0
Местный бюджет
-
25,0
-
25,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ и интернет-ресурсах деятельности общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания
-
2015 - 2017 гг.
Комитет, департамент образования, СМИ (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8. Развитие деятельности военно-патриотического клуба "Рассвет", молодежных поисковых объединений, организация и проведение поисковых экспедиций
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
160,0
170,0
180,0
510,0
Местный бюджет
160,0
170,0
180,0
510,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Организация парашютно-десантной подготовки курсантов спортивно-патриотического клуба "Союз"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
80,0
80,0
85,0
245,0
Местный бюджет
80,0
80,0
85,0
245,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.10. Приобретение спортивного и специального инвентаря, оборудования для военно- и спортивно-патриотических клубов, объединений
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
40,0
40,0
40,0
120,0
Местный бюджет
40,0
40,0
40,0
120,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.11. Укрепление материально-технической базы Поста № 1
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
1000,0
100,0
100,0
1200,0
Местный бюджет
1000,0
100,0
100,0
1200,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.12. Развитие музеев, уголков боевой славы в образовательных организациях города
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
100,0
100,0
100,0
300,0
Местный бюджет
100,0
100,0
100,0
300,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.13. Организация цикла тематических выставок и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам истории России, выдающимся лицам прошлого и современности
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.14. Формирование базы данных о деятельности кружков, секций, общественных объединений военно-патриотической направленности и туристско-краеведческой направленности, действующих на территории г. Арзамаса
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.15. Муниципальный этап областного смотра физической подготовленности учащейся молодежи среди обучающихся общеобразовательных школ
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.16. Несение почетной вахты на Посту № 1 юнармейскими отрядами общеобразовательных учреждений (по графику)
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.17. Проведение в образовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, Дням воинской славы
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.18. Участие в областном молодежном форуме "Время жить в России"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
5,0
5,0
5,0
15.0
Местный бюджет
5,0
5,0
5,0
15.0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.19. Участие в областном смотре-конкурсе военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
10,0
10,0
10,0
30,0
Местный бюджет
10,0
10,0
10,0
30,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.20. Проведение муниципального этапа областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
15,0
15,0
15,0
45,0
Местный бюджет
15,0
15,0
15,0
45,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.21. Проведение учебных сборов для учащихся 10-х классов образовательных организаций
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.22. Проведение муниципального этапа областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Новое поколение 21 века"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
25,0
25,0
25,0
75,0
Местный бюджет
25,0
25,0
25,0
75,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы:
Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
--
--
--
-
Задача 1 подпрограммы: повышение эффективности межведомственного взаимодействия, координация деятельности и информационно-методическое обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
--
--
--
-
Федеральный бюджет
--
--
--
-
Прочие источники
--
--
--
-
Мероприятие 1.1. Разработка и внесение на утверждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно изменениям законодательства Российской Федерации и Нижегородской области
-
2015 - 2017 гг.
Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Обмен информацией субъектов системы профилактики с целью корректировки банков данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, а также оказавшихся жертвами преступлений
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Проведение учета детей в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет, учреждения СПО (по согласованию), ВПО (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Подготовка информационно-методических материалов в помощь педагогам, родителям и детям по профилактике асоциального поведения, профилактике употребления наркотических средств, алкоголя, табака и ПАВ, индивидуальной работе с учащимися и семьями, состоящими на профилактических учетах, ответственному родительству, защищенному детству, жестокому обращению с детьми, безопасному поведению в интернет-пространстве
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет, Департамент по информационному обеспечению и связям с общественностью
Всего
--
--
--
-
Местный бюджет
--
--
--
-
Областной бюджет
--
--
--
-
Федеральный бюджет
--
--
--
-
Прочие источники
--
--
--
-
Мероприятие 1.5. Повышение квалификации педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов с целью овладения методами профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, с семьями учащихся (в том числе по профилактике жестокого обращения с детьми) через курсовую подготовку, городские семинары, консультации
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
--
- --
--
-
Мероприятие 1.6. Формирование общественного мнения, поддерживающего цели данной Программы, посредством привлечения средств массовой информации к пропаганде позитивного опыта работы с несовершеннолетними
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (федеральные и региональные структуры по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2: организация работы по предупреждению семейного неблагополучия, профилактике детского и семейного алкоголизма, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1. Организация и проведение в образовательных организациях постоянно действующего родительского лектория
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.2. Реализация школьных программ по профилактике асоциального поведения учащихся
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.3. Информационное просвещение учащихся, педагогов, родителей через школьные сайты по вопросам правового воспитания, профилактике асоциального поведения, профилактике жестокого обращения с детьми
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.4. Организация работы информационно-компьютерного центра "Детство" по правовому воспитанию детей и подростков
-
2015 - 2017 гг.
ЦДБ им. А.П. Гайдара (МУК ЦБС)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.5. Реализация проекта "Спортсменом можешь ты не быть, но быть здоровым ты обязан"
-
2015 - 2017 гг.
ЦДБ им. А.П. Гайдара (МУК ЦБС)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.6. Организация часа профилактики "Права и обязанности" с демонстрацией выставки "Закон один для всех"
-
2015 - 2017 гг.
Библиотека-филиал № 2 (МУК ЦБС)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.7. Проведение:
- Недели "Музей и дети"
- Недели детской книги
- Недели "Театр и дети"
-
2015 - 2017 гг.
Учреждения культуры, учреждения дополнительного образования сферы культуры
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.8. Проведение межведомственной профилактической операции "Подросток"
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (федеральные и региональные структуры по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-

Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.9. Организация оперативно-профилактических рейдовых мероприятий
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию подростков, находящихся в учреждениях исполнения наказания
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
10,0
11,3
15,7
37,0
Местный бюджет
10,0
11,3
15,7
37,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.11. Организация горячих линий телефонов доверия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
-
2015 - 2017 гг.
Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП
Всего
--
--
--
-
Местный бюджет
-

-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
--
--
--
-
Мероприятие 2.12. Привлечение молодежных волонтерских отрядов и объединений студентов и школьников для проведения профилактической работы среди молодежи
-
2015 - 2017 гг.
Комитет, ЦРДТиЮ
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.13. Развитие института наставничества. Проведение конкурса "Лучший наставник"
Прочие расходы
2016 - 2017 гг.
Комитет
Всего
-
5,0
5,0
10,0
Местный бюджет
-
5,0
5,0
10,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.14. Организация работы "Родительского патруля муниципального общеобразовательного учреждения" и "Социального патруля"
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.15. Проведение мониторинга употребления несовершеннолетними ПАВ и алкоголя
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, ОМВД (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.16. Реализация программ по профилактике детского алкоголизма и употребления обучающимися ПАВ
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.17. Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, издание буклетов, методических материалов
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
10,0
5,0
5,0
20,0
Местный бюджет
10,0
5,0
5,0
20,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.18. Совершенствование взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях отобрания ребенка у родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (федеральные и региональные структуры по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.19. Подготовка граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через обучение в "Школе замещающих родителей"
-
2015 - 2017 гг.
Отдел опеки, попечительства, департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 3: организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.1. Координация деятельности субъектов системы профилактики по организации занятости детей, состоящих на профилактических учетах, во внеурочное время и каникулярное время
-
2015 - 2017 гг.
КДН и ЗП
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.2. Постоянное формирование банка вакансий для несовершеннолетних граждан
-
2015 - 2017 гг.
ГКУ ЦЗН (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.3. Организация взаимодействия с ГКУ ЦЗН г. Арзамаса по предоставлению информации о состоянии на рынке труда для несовершеннолетних граждан
-
2015 - 2017 гг.
КДН и ЗП, ГКУ ЦЗН (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.4. Мониторинг занятости спортивных залов в вечернее время
-
2015 - 2017 гг.
КДНиЗП, Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации муниципальной программы

Таблица 3. Сведения об индикаторах и показателях
непосредственных результатов реализации
муниципальной программы

N
Наименование
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Индикаторы:
1.
Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
%
87,0
87,2
87,8
87,9
88,0
2.
Увеличение доли молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи города
%
1,1
2,0
4,0
6,0
8,0
3.
Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
55,0
62,5
65,0
67,5
70,0
Непосредственные результаты:
1.
Рост числа молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
тыс. чел.
23,9
24,0
24,2
24,24
24,3
2.
Рост числа молодых людей, охваченных деятельностью волонтерства
тыс. чел.
2,1
2,2
2,6
2,8
3,0
3.
Увеличение количества молодежных общественных объединений, включенных в реестр
ед.
3
4
4
5
5
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Индикаторы:
1.
Увеличение доли детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности
%
80
80
83
84
85
Непосредственные результаты:
1.
Увеличение количества детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности
тыс. чел.
22,0
22,0
22,9
23,1
23,4
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Индикаторы:
1.
Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем количестве несовершеннолетних
%
1,15
1,1
1,0
0,9
0,8
2.
Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с пренебрежением нуждами детей и жестоким обращением с детьми
чел.
21
9 (9 мес.)
12
11
10
3.
Увеличение доли несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
%
36
54
72
80
90
4.
Увеличение доли несовершеннолетних, охваченных организованными формами занятости, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
%
97
97,5
98
98,5
99
Непосредственные результаты:
1.
Уменьшение числа совершаемых правонарушений несовершеннолетними
ед.
352
236 (9 мес.)
325
305
290
2.
Уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном положении
ед.
24
21
18
17
16
3.
Обеспечение организации временной занятости несовершеннолетних
ед.
861
959
1000
1500
2000

2.7. Меры правового регулирования

Для достижения цели муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы
(при оказании муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Таблица 4

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
Наименование и содержание услуги:
Услуга по организации мероприятий по работе с молодежью в рамках Подпрограммы 1
Показатель объема услуги:
Человек
Тыс. руб.
Муниципальное бюджетное учреждение ЦОД "Молодежный"
423
423
423
2674,1
2859,3
3057,2
Наименование и содержание услуги:
Услуга по реализации досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства в рамках Подпрограммы 1
Показатель объема услуги:
Человек
Тыс. руб.
Муниципальное учреждение "КУМ"
850
880
880
7613,0
8077,2
8561,8

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 41084,6 тысячи рублей, в том числе в 2015 году - 14517,1 тысячи рублей, в 2016 году - 12887,8 тысячи рублей, в 2017 году - 13679,7 тысячи рублей. Программа финансируется из городского бюджета.
Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе главных распорядителей)

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
1
2
3
4
5
6
7
Наименование муниципальной программы: "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы"

всего
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
Комитет
5739,1
4545,6
4852,9
15137,6
Департамент потребительского рынка и услуг
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Департамент образования
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Подпрограмма 1
"Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Комитет
3899,1
4069,3
4372,2
12340,6
Департамент потребительского рынка и услуг
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Департамент образования
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Организация городских форумов, круглых столов, семинаров по вопросам реализации молодежной политики

Комитет
45,0
20,0
20,0
85,0
Мероприятие 1.2. Участие в региональных и федеральных форумах, семинарах, фестивалях, конкурсах; организация проведения всероссийских акций на территории г. Арзамаса

Комитет
75,0
75,0
75,0
225,0
Мероприятие 1.3. Поддержка молодежных инициатив, деятельности молодежных общественных организаций, объединений, органов самоуправления. Развитие молодежного волонтерского движения

Комитет
110,0
150,0
150,0
410,0
Мероприятие 1.4. Организация комплекса мероприятий для молодежи, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. Развитие молодежных спортивных субкультур

Комитет
115,0
115,0
115,0
345,0
Мероприятие 1.5. Содействие развитию и укреплению института молодой семьи

Комитет
80,0
80,0
80,0
240,0
Мероприятие 1.6. Поддержка талантливой молодежи, организация творческих конкурсов, фестивалей, поддержка и развитие молодежных творческих субкультур

Комитет
210,0
210,0
220,0
640,0
Мероприятие 1.7. Проведение тематических концертов, праздничных программ, приуроченных к памятным датам

Комитет
160,0
160,0
165,0
485,0
Мероприятие 1.8. Информационное обеспечение сферы МП. Развитие информационных ресурсов для молодежи; издание и распространение полиграфической продукции

Комитет
30,0
30,0
40,0
100,0
Мероприятие 1.9. Содействие занятости и трудоустройству молодежи, организация занятости и досуга молодежи в летний период

Комитет
40,0
40,0
50,0
130,0
Мероприятие 1.10. Развитие молодежного международного обмена

Комитет
100,0
50,0
150,0
300,0
Мероприятие 1.11. Конкурсы профессионального мастерства среди молодежи

Комитет
210,0
210,0
250,0
670,0
Мероприятие 1.12. Укрепление материально-технической базы МБУ ЦОД "Молодежный"

Комитет
50,0
70,0
-
120,0
Мероприятие 1.13. Обеспечение выполнения муниципального задания МУ "КУМ"

Департамент потребительского рынка и услуг
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Мероприятие 1.14. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦОД "Молодежный"

Комитет
2674,1
2859,3
3057,2
8590,6
Подпрограмма 2
"Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
1820,0
455,0
455,0
2730,0
Департамент потребительского рынка и услуг
-
-
-
-
Департамент образования
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Мероприятие 1.3. Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах, фестивалях, слетах, форумах сферы патриотического воспитания

Департамент образования
10,0
10,0
10,0
30,0
Мероприятие 1.4. Организация и проведение соревнований, игр по военно- и спортивно-прикладным видам спорта среди подростков и молодежи

Комитет
40,0
40,0
50,0
130,0
Мероприятие 1.5. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., в том числе 70-й годовщины

Комитет
1500,0
100,0
100,0
1700,0
1.6. Поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, тиражирование положительного опыта

Комитет
-
25,0
-
25,0
Мероприятие 1.8. Развитие деятельности военно-патриотического клуба "Рассвет", молодежных поисковых объединений, организация и проведение поисковых экспедиций

Комитет
160,0
170,0
180,0
510,0
Мероприятие 1.9. Организация парашютно-десантной подготовки курсантов спортивно-патриотического клуба "Союз"

Комитет
80,0
80,0
85,0
245,0
Мероприятие 1.10. Приобретение спортивного и специального инвентаря, оборудования для военно- и спортивно-патриотических клубов, объединений

Комитет
40,0
40,0
40,0
120,0
Мероприятие 1.11. Укрепление материально-технической базы Поста № 1

Департамент образования
1000,0
100,0
100,0
1200,0
Мероприятие 1.12. Развитие музеев, уголков боевой славы в образовательных учреждениях города

Департамент образования
100,0
100,0
100,0
300,0
Мероприятие 1.18. Участие в областном молодежном форуме "Время жить в России"

Департамент образования
5,0
5,0
5,0
15,0
Мероприятие 1.19. Участие в областном смотре-конкурсе военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области

Департамент образования
10,0
10,0
10,0
30,0
Мероприятие 1.20. Проведение муниципального этапа областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница"

Департамент образования
15,0
15,0
15,0
45,0
Мероприятие 1.22. Проведение муниципального этапа областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Новое поколение 21 века"

Департамент образования
25,0
25,0
25,0
75,0
Подпрограмма 3
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
20,0
21,3
25,7
67,0
Департамент потребительского рынка и услуг
-
-
-
-
Департамент образования
-
-
-
-
Мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию подростков, находящихся в учреждениях исполнения наказания

Комитет
10,0
11,3
15,7
37,0
Мероприятие 2.13. Развитие института наставничества. Проведение конкурса "Лучший наставник"

Комитет
-
5,0
5,0
10,0
Мероприятие 2.17. Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, издание буклетов, методических материалов

Комитет
10,0
5,0
5,0
20,0

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Наименование муниципальной программы: "Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы"
Всего
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
расходы местного бюджета
14517,1
12887,8
13679,7
41084,6
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
расходы местного бюджета
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
расходы местного бюджета
2985,0
720,0
720,0
4425,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
расходы местного бюджета
20,0
21,3
25,7
67,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию Программы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
В рамках данной Программы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.
Способом снижения организационных рисков является повышение квалификации муниципальных служащих, отвечающих за реализацию Программы.

3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 1: "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
Закон Нижегородской области от 25 апреля 1997 г. № 70-З "О молодежной политике в Нижегородской области";
Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2011 г. № 934
Муниципальный заказчик
Администрация города Арзамаса
Разработчик-координатор
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
Соисполнители
департамент образования администрации города Арзамаса;
департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса
Участники
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету,
муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения города Арзамаса (при условии участия);
муниципальные образовательные организации;
государственные образовательные организации (по согласованию, при условии участия);
государственные бюджетные, казенные учреждения (по согласованию, при условии участия);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Арзамаса;
общественные организации и объединения (по согласованию, при условии участия);
отдел МВД России по городу Арзамасу (по согласованию);
отдел военного комиссариата Нижегородской области по городу Арзамасу и Арзамасскому району (по согласованию);
управление ЗАГС г. Арзамаса и Арзамасского района главного управления ЗАГС Нижегородской области (по согласованию);
войсковая часть 17845 (по согласованию)
Цель
Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе
Задача
Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической, творческой активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику
Сроки и этапы реализации
Подпрограмма 1 реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Арзамаса
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
36592,6
11512,1
12146,5
12934,0
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Подпрограммы - 36592,6 тыс. рублей за счет средств городского бюджета может корректироваться в соответствии с возможностями бюджета города
Наименование соисполнителя
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.:
3899,1
4069,3
4372,2
12340,6
Местный бюджет, в т.ч.
3899,1
4069,3
4372,2
12340,6
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
3899,1
4069,3
4372,2
12340,6
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент образования администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент потребительского рынка и услуг администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Местный бюджет, в т.ч.
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 1
Всего, в т.ч.:
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет, в т.ч.
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Индикаторы достижения цели (целей)
- Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, до 88%;
- Увеличение доли молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи города до 8,0%;
- Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, до 70%
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Комитет:
- организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы;
- подготавливает в установленные сроки отчеты по исполнению муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы
молодежной политики

Реализуемая в городе модель государственно-общественной молодежной политики основана на государственно-общественном партнерстве и участии самой молодежи в реализации молодежной политики.
На достижение цели по созданию условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе направлено решение задач по развитию социальной активности молодежи города Арзамаса, молодежного волонтерского движения, подготовке молодежных лидеров; активизации участия молодежи в политической жизни города Арзамаса и Нижегородской области, развитию молодежного парламентаризма; пропаганде здорового жизненного стиля в молодежной среде; содействию в выработке у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации; развитию и укреплению института молодой семьи; выявлению и поддержке талантливой молодежи по различным направлениям деятельности; распространению на территории города Арзамаса целевой информации для молодежи.
Почти 30% населения города Арзамаса - молодежь. Арзамас - студенческий город. Ежегодно около 15000 студентов обучаются в 12 образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования.
В городе развитая сеть органов ученического и студенческого самоуправления, молодежных общественных организаций. В каждой образовательной организации действуют органы студенческого (ученического) самоуправления, в городе активно работает молодежная палата при Арзамасской городской Думе, осуществляют свою деятельность профсоюзные комитеты, общественные объединения молодежи, работающей на промышленных предприятиях, объединения волонтеров. На данный момент в городе насчитывается более 50 молодежных объединений волонтерской, экологической направленности, советы трудовой молодежи.
Одним из важных показателей реализации молодежной политики является создание и включение в общественную жизнь новых молодежных объединений, таких как Городской Совет молодежи и Центр развития добровольчества "Мой город", а также взаимодействие с областными и федеральными партнерами - Нижегородской службой добровольцев и Российским Союзом молодежи.
Активно развивается в нашем городе такое направление социальной деятельности, как добровольчество (волонтерство), которое охватывает различные сферы деятельности - спорт, экология, патронаж и мн. др. В 2014 году лучшей муниципальной практикой Нижегородской области в сфере молодежной политики признан информационный ресурс для молодежи и развития добровольчества в городе www.iVolonter.info.
Индикатором роста социальной активности молодежи является развитие системы молодежного общественного контроля через участие представителей молодежных общественных организаций ("Молодая гвардия", ЦРД "Мой город"), спортивной общественности в патрулировании улиц совместно с ОМВД по г. Арзамасу, в работе Социального патруля (91 выход за 2013 год), в контрольных закупках (за нарушения 6 человек подверглись административному наказанию). Ежегодно растет количество участников общегородских акций, таких как весенняя "Всероссийская неделя добра!", Всероссийская экологическая акция "Сделаем!", молодежный блок в городском проекте "Чистый город". Представители молодежных общественных организаций приняли активное участие в областных и федеральных проектах: всероссийском молодежном форуме "Селигер", образовательном форуме "Сердце Поволжья", областном бизнес-форуме "IВолга". Реальными делами подтверждают свою работу молодежные общественные организации - проект "Воркаут" по созданию и размещению спортивных площадок на территории города (ЦРД "Мой город"), "ВелоАрзамас" - строительство велопарковок на территории социальных объектов (Молодежная Палата при Арзамасской городской Думе). Доля молодежи, участвующей в молодежных образовательных проектах региона, предлагаемых федеральными, региональными и муниципальными органами по работе с молодежью, достигла 85%.
В городе реализуется ряд мер по выявлению, поддержке и развитию талантливой, инициативной, творческой молодежи. Развивается движение КВН. В Открытой Арзамасской Лиге КВН в 2013 году приняли участие 7 команд образовательных организаций, производственных коллективов и 2 команды Нижегородской области. Арзамасские команды "Размер имеет значение" и "Факультет И" приняли участие в областной открытой лиге.
В молодежной среде города Арзамаса наряду с традиционными формами культурной жизни сложилась и развивается разветвленная молодежная субкультура, в которой выражаются как специфические молодежные интересы, так и традиционные формы деятельности (спорт, искусство). Объединения молодежных субкультур активно вовлечены в общественную жизнь города. Традиционным стал городской фестиваль молодежной субкультуры СИТИНЭЙМ.
Развитие молодежных спортивных субкультур - воркаут, скейт, BMX - способствуют формированию в молодежной среде культуры здорового образа жизни. Уже традиционный фестиваль спорта и здоровья "Наш выбор - здоровый образ жизни!" объединяет на своих площадках - фитнес-марафоне, лекциях о здоровом питании, мастер-классах и проч. - сотни молодых людей.
Представители талантливой молодежи города - школьники и студенты - принимают ежегодное участие в программе международного молодежного обмена "Строим новые мосты" (Германия, округ Хайнсберг), а также принимают активистов объединения "Активная молодежь" (Германия).
В городе Арзамасе реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и укрепление института молодой семьи. Пропаганда ответственного отношения к своему здоровью, созданию семьи и родительству проводится в рамках работы межведомственного диалог-клуба "Ты и я". Заседания посвящены принципам здорового образа жизни, организации семейного досуга, пропаганде спорта и др. Традиционный городской конкурс "Он и Она" проведен по инициативе ЗАГС при партнерстве администрации города Арзамаса, бизнес-сообщества. Торжественные мероприятия с участием молодоженов с участием руководителей города состоялись в День города. Создан и работает арзамасский Клуб молодых семей. Направления его деятельности: организация досуговых развлекательных мероприятий для родителей и детей, пропаганда семейного спорта, здорового образа жизни, социально-психологическая помощь молодым семьям.
Важное место в реализации молодежной политики занимают вопросы трудовой занятости молодежи. Ярмарки вакансий, лекции, тренинги направлены на осознанный выбор профессии молодыми людьми, объективную оценку профессиональной пригодности к тем или иным видам деятельности с учетом последующего гармоничного развития личности. С целью повышения престижа и статуса рабочих специальностей, формирования устойчивой мотивации профессионального роста молодых рабочих в городе ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства работающей молодежи "Золотые руки". За три года доля безработной молодежи до 30 лет снизилась с 29% (2011 год) до 18% (2013 год) в общей численности безработных граждан.
К слабым сторонам сферы молодежной политики в городе Арзамасе можно отнести социальную апатию, ухудшение здоровья молодого поколения.
Отличительной особенностью развития молодежной среды является высокий уровень включенности молодежи в регулярное пользование сетью Интернет. Развитая сеть высокоскоростного Интернета и доступность жителям города, существующие городские сайты, в том числе сайт комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике www.arzamasmolsport.ru, делают Интернет не только источником полезной информации, но и зоной свободного общения молодежи, обмена мнениями, объединений по интересам. Через сообщество в социальной сети "Вконтакте" http://vk.com/arzmolsport происходит анонсирование мероприятий для молодежи, обратная связь, организационно-методическая поддержка молодежных инициатив.

3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в интересах города.
Подпрограммой 1 предусматривается решение задачи - содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической, творческой активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Срок реализации программы - с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Перечень основных мероприятий


Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Подпрограмма 1 "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы:
Создание условий и возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала молодежи в городе Арзамасе
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической, политической, творческой активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Местный бюджет
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Организация городских форумов, круглых столов, семинаров по вопросам реализации молодежной политики
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
45,0
20,0
20,0
85,0
Местный бюджет
45,0
20,0
20,0
85,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Участие в региональных и федеральных форумах, семинарах, фестивалях, конкурсах; организация проведения всероссийских акций на территории г. Арзамаса
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
75,0
75,0
75,0
225,0
Местный бюджет
75,0
75,0
75,0
225,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Поддержка молодежных инициатив, деятельности молодежных общественных организаций, объединений. Развитие молодежного волонтерского движения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
110,0
150,0
150,0
410,0
Местный бюджет
110,0
150,0
150,0
410,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Организация комплекса мероприятий для молодежи, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. Развитие молодежных спортивных субкультур
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
115,0
115,0
115,0
345,0
Местный бюджет
115,0
115,0
115,0
345,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5. Содействие развитию и укреплению института молодой семьи
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
80,0
80,0
80,0
240,0
Местный бюджет
80,0
80,0
80,0
240,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6. Поддержка талантливой молодежи, организация творческих конкурсов, фестивалей, поддержка и развитие молодежных творческих субкультур
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
210,0
210,0
220,0
640,0
Местный бюджет
210,0
210,0
220,0
640,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Организация тематических концертов, праздничных программ, приуроченных к памятным датам
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
160,0
160,0
165,0
485,0
Местный бюджет
160,0
160,0
165,0
485,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8. Информационное обеспечение сферы "Молодежная политика". Развитие информационных ресурсов для молодежи; издание и распространение полиграфической продукции
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
30,0
30,0
40,0
100,0
Местный бюджет
30,0
30,0
40,0
100,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Содействие занятости и трудоустройству молодежи, организация занятости и досуга молодежи в летний период
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
40,0
40,0
50,0
130,0
Местный бюджет
40,0
40,0
50,0
130,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.10. Развитие молодежного международного обмена
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
100,0
50,0
150,0
300,0
Местный бюджет
100,0
50,0
150,0
300,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.11. Конкурсы профессионального мастерства среди молодежи
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
210,0
210,0
250,0
670,0
Местный бюджет
210,0
210,0
250,0
670,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.12. Укрепление материально-технической базы МБУ ЦОД "Молодежный"
Прочие расходы
2015 - 2016 гг.
Комитет
Всего
50,0
70,0
-
120,0
Местный бюджет
50,0
70,0
-
120,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.13. Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МУ "КУМ"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент потребительского рынка и услуг
Всего
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Местный бюджет
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.14. Обеспечение условий для выполнения муниципального задания МБУ ЦОД "Молодежный"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
2674,1
2859,3
3057,2
8590,6
Местный бюджет
2674,1
2859,3
3057,2
8590,6
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 1

Таблица 7

N
Наименование
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Индикаторы:






1.
Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
%
87,0
87,2
87,8
87,9
88,0
2.
Увеличение доли молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи города
%
1,1
2,0
4,0
6,0
8,0
3.
Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
55,0
62,5
65,0
67,5
70,0

Непосредственные результаты:






1.
Рост числа молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
тыс. чел.
23,9
24,0
24,2
24,24
24,3
2.
Рост числа молодых людей, охваченных деятельностью волонтерства
тыс. чел.
2,1
2,2
2,6
2,8
3,0
3.
Увеличение количества молодежных общественных объединений, включенных в реестр
ед.
3
4
4
5
5

3.1.2.6. Обоснование объемов финансирования Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета, выделенных в период с 2015 по 2017 год.
Конкретные объемы финансирования подпрограммных мероприятий определяются при разработке и утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Мероприятия Подпрограммы 1 могут реализовываться на условиях софинансирования из бюджетов других уровней, а также за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе распорядителей)

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
Подпрограмма 1
Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы
всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
3899,1
4069,3
4372,2
12340,6
Департамент потребительского рынка и услуг
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Департамент образования
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Организация городских форумов, круглых столов, семинаров по вопросам реализации молодежной политики

Комитет
45,0
20,0
20,0
85,0
Мероприятие 1.2. Участие в региональных и федеральных форумах, семинарах, фестивалях, конкурсах; организация проведения всероссийских акций на территории г. Арзамаса

Комитет
75,0
75,0
75,0
225,0
Мероприятие 1.3. Поддержка молодежных инициатив, деятельности молодежных общественных организаций, объединений. Развитие молодежного волонтерского движения

Комитет
110,0
150,0
150,0
410,0
Мероприятие 1.4. Организация комплекса мероприятий для молодежи, направленных на формирование культуры здорового образа жизни. Развитие молодежных спортивных субкультур

Комитет
115,0
115,0
115,0
345,0
Мероприятие 1.5. Содействие развитию и укреплению института молодой семьи

Комитет
80,0
80,0
80,0
240,0
Мероприятие 1.6. Поддержка талантливой молодежи, организация творческих конкурсов, фестивалей, поддержка и развитие молодежных творческих субкультур

Комитет
210,0
210,0
220,0
640,0
Мероприятие 1.7. Проведение тематических концертов, праздничных программ, приуроченных к памятным датам

Комитет
160,0
160,0
165,0
485,0
Мероприятие 1.8. Информационное обеспечение сферы "Молодежная политика". Развитие информационных ресурсов для молодежи; издание и распространение полиграфической продукции

Комитет
30,0
30,0
40,0
100,0
Мероприятие 1.9. Содействие занятости и трудоустройству молодежи, организация занятости и досуга молодежи в летний период

Комитет
40,0
40,0
50,0
130,0
Мероприятие 1.10. Развитие молодежного международного обмена

Комитет
100,0
50,0
150,0
300,0
Мероприятие 1.11. Конкурсы профессионального мастерства среди молодежи

Комитет
210,0
210,0
250,0
670,0
Мероприятие 1.12. Укрепление материально-технической базы МБУ ЦОД "Молодежный"

Комитет
50,0
70,0
-
120,0
Мероприятие 1.13. Обеспечение выполнения муниципального задания МУ "КУМ"

Департамент потребительского рынка и услуг
7613,0
8077,2
8561,8
24252,0
Мероприятие 1.14. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦОД "Молодежный"

Комитет
2674,1
2859,3
3057,2
8590,6

Таблица 9

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1
за счет всех источников

Статус
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Подпрограмма 1: "Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
Всего
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
расходы местного бюджета
11512,1
12146,5
12934,0
36592,6
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-

3.1.2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы (при оказании
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)
в рамках муниципальной программы)

Таблица 10

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
Наименование и содержание услуги:
Услуга по организации мероприятий по работе с молодежью в рамках Подпрограммы 1
Показатель объема услуги:
Человек
Тыс. руб.
Муниципальное бюджетное учреждение ЦОД "Молодежный"
423
423
423
2674,1
2859,3
3057,2
Наименование и содержание услуги:
Услуга по реализации досуговых программ для детей и молодежи по месту жительства в рамках Подпрограммы 1
Показатель объема услуги:
Человек
Тыс. руб.
Муниципальное учреждение "КУМ"
850
880
880
7613,0
8077,2
8561,8

3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию Подпрограммы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
В рамках данной Подпрограммы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.
Способом снижения организационных рисков является повышение квалификации муниципальных служащих, отвечающих за реализацию Подпрограммы 1.

3.1.2.9. Меры правового регулирования

Для достижения цели муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.2. Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание
молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Наименование подпрограммы
Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 2010 года № 795;
Стратегия государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 21 ноября 2011 г. № 934
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация города Арзамаса
Разработчик - координатор подпрограммы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
Соисполнители подпрограммы
департамент образования администрации города Арзамаса
Участники подпрограммы
Муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету,
муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения города Арзамаса (при условии участия);
муниципальные образовательные организации;
государственные образовательные организации (по согласованию, при условии участия);
государственные бюджетные, казенные учреждения (по согласованию, при условии участия);
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Арзамаса;
общественные организации и объединения (по согласованию, при условии участия);
СМИ (по согласованию);
департамент по информационному обеспечению и связям с общественностью (по согласованию);
отдел МВД России по городу Арзамасу (по согласованию);
отдел военного комиссариата Нижегородской области по городу Арзамасу и Арзамасскому району (по согласованию);
войсковая часть 17845 (по согласованию)
Цель подпрограммы
Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности
Задача подпрограммы
Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городе Арзамас
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств городского бюджета (тыс. рублей)
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
4425,0
2985,0
720,0
720,0
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы - 4425,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета может корректироваться в соответствии с возможностями бюджета города.
Индикаторы достижения цели подпрограммы
Увеличение доли детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, до 85%
Наименование соисполнителя
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017
Департамент образования администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Местный бюджет, в т.ч.
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.:
1820,0
455,0
455,0
2730,0
Местный бюджет, в т.ч.
1820,0
455,0
455,0
2730,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
1820,0
455,0
455,0
2730,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 2
Всего, в т.ч.:
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет, в т.ч.
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Управление Подпрограммой и механизм ее реализации
Комитет:
- организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы;
- подготавливает в установленные сроки отчеты по исполнению муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
патриотического воспитания молодежи города Арзамаса

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из ключевых направлений реализации молодежной политики.
Традиционно в городе Арзамасе реализуется большой комплекс мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Мероприятиями сферы патриотического воспитания на территории городского округа город Арзамас охвачено более 22000 молодых граждан. Несмотря на это, слабой стороной сферы патриотического воспитания в городе Арзамасе остается низкая мотивация у молодых граждан нести службу в Вооруженных Силах РФ.
Общегородские мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам, реализуются при активном участии общественных организаций (Арзамасская городская организация Нижегородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, "Участники Чеченского конфликта Арзамасского района Нижегородской области", Арзамасское районное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и др.).
Более 500 курсантов занимаются в военно-спортивных и военно-патриотических клубах города, действует 19 военно-патриотических объединений.
На базе образовательных организаций города действует 25 музеев (исторической, военно-патриотической, этнографической направленности, музеи истории образовательных учреждений).
Гражданская позиция молодежи проявляется в организации и массовом участии в городских патриотических акциях, посвященных празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., - возложении цветов к Вечному огню, "Георгиевская ленточка", "Я помню! Я горжусь!", "Свеча памяти", "Рекорд Победы!" и др.; соревнованиях, флешмобах и других мероприятиях. В акциях и мероприятиях ежегодно принимают участие более 6000 молодых граждан города.
Постоянную работу ведет Пост № 1 у Огня вечной славы и памяти. В течение учебного года юнармейские отряды всех школ, профессиональных образовательных организаций несут Вахту Памяти. Начальник штаба Поста № 1 А.С. Ганорский отмечен наградой РосВоенЦентра при Правительстве РФ - памятной медалью "Патриот России".
Большое внимание уделяется работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества. В городе осуществляет свою деятельность военно-патриотический (поисковый) клуб "Рассвет" (в Нижегородской области их всего 3). Воспитанники клуба в рамках Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь с 2009 года принимают участие в совместных российско-белорусских поисковых экспедициях на территории Могилевской области по местам боев 137-й и 160-й стрелковых дивизий, сформированных в Горьковской области.
23 - 26 октября 2014 года ВПК "Рассвет" представлял Нижегородскую область на окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа в г. Кирове.
Кроме того, молодежь города вовлечена в деятельность по благоустройству воинских мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны (акции "Обелиск", "Память в наших сердцах").
Получила развитие такая форма историко-патриотического воспитания молодежи, как фестивали исторической реконструкции. Молодежно-исторический клуб "Старый Бор" в 2013 - 2014 гг. стал активным участником областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей, форумов, конкурсов.
Традиционной формой обсуждения проблем и вопросов патриотического воспитания граждан города являются круглые столы с участием представителей исполнительной власти, специалистов сферы патриотического воспитания и представителей общественных организаций и объединений.
Система патриотического воспитания граждан города неоднократно получала высокую оценку как региональных, так и федеральных органов исполнительной власти.
Мероприятия патриотической направленности регулярно освещаются средствами массовой информации муниципального (ТРК "Арзамас", "ТВС", "Доброе ТВ", газеты "Арзамасские новости", "Арзамасские ведомости", "Арзамасские вести"), регионального ("ВГТРК Россия Нижний Новгород", "Вести-Приволжье") и республиканского (государственная газета "Советская Беларусь", телеканал "ВоенТВ") уровней.

3.2.2.2 Цели, задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы является формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности.
Для достижения цели необходимо решить задачу развития и укрепления системы гражданско-патриотического воспитания в городе Арзамас.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень основных мероприятий Подпрограммы


Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Подпрограмма 2: "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы:
Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи, всестороннего развития личности
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в городе Арзамас
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Местный бюджет
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Совершенствование содержания воспитательных технологий и развитие системы подготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров сферы патриотического воспитания для обеспечения инновационного развития города Арзамаса
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах, фестивалях, слетах, форумах сферы патриотического воспитания
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
10,0
10,0
10,0
30,0
Местный бюджет
10,0
10,0
10,0
30,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Организация и проведение соревнований, игр по военно- и спортивно-прикладным видам спорта среди подростков и молодежи
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
40,0
40,0
50,0
130,0
Местный бюджет
40,0
40,0
50,0
130,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., в том числе 70-й годовщины
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
1500,0
100,0
100,0
1700,0
Местный бюджет
1500,0
100,0
100,0
1700,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
1.6. Поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, тиражирование положительного опыта
Прочие расходы
2016 г.
Комитет
Всего
-
25,0
-
25,0
Местный бюджет
-
25,0
-
25,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ и интернет-ресурсах деятельности общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания
-
2015 - 2017 гг.
Комитет, департамент образования, СМИ (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.8. Развитие деятельности военно-патриотического клуба "Рассвет", молодежных поисковых объединений, организация и проведение поисковых экспедиций
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
160,0
170,0
180,0
510,0
Местный бюджет
160,0
170,0
180,0
510,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.9. Организация парашютно-десантной подготовки курсантов спортивно-патриотического клуба "Союз"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
80,0
80,0
85,0
245,0
Местный бюджет
80,0
80,0
85,0
245,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.10. Приобретение спортивного и специального инвентаря, оборудования для военно- и спортивно-патриотических клубов, объединений
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
40,0
40,0
40,0
120,0
Местный бюджет
40,0
40,0
40,0
120,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.11. Укрепление материально-технической базы Поста № 1
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
1000,0
100,0
100,0
1200,0
Местный бюджет
1000,0
100,0
100,0
1200,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.12. Развитие музеев, уголков боевой славы в образовательных организациях города
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
100,0
100,0
100,0
300,0
Местный бюджет
100,0
100,0
100,0
300,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.13. Организация цикла тематических выставок и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам истории России, выдающимся лицам прошлого и современности
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.14. Формирование базы данных о деятельности кружков, секций, общественных объединений военно-патриотической направленности и туристско-краеведческой направленности, действующих на территории г. Арзамаса
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.15. Муниципальный этап областного смотра физической подготовленности учащейся молодежи среди обучающихся общеобразовательных школ
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.16. Несение почетной вахты на Посту № 1 юнармейскими отрядами общеобразовательных учреждений (по графику)
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.17. Проведение в образовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам, Дням воинской славы
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.18. Участие в областном Молодежном форуме "Время жить в России"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
5,0
5,0
5,0
15.0
Местный бюджет
5,0
5,0
5,0
15.0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.19. Участие в областном смотре-конкурсе военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
10,0
10,0
10,0
30,0
Местный бюджет
10,0
10,0
10,0
30,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.20. Проведение муниципального этапа областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
15,0
15,0
15,0
45,0
Местный бюджет
15,0
15,0
15,0
45,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.21. Проведение учебных сборов для учащихся 10-х классов образовательных организаций
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.22. Проведение муниципального этапа областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Новое поколение 21 века"
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
25,0
25,0
25,0
75,0
Местный бюджет
25,0
25,0
25,0
75,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 2

Таблица 11

N
Наименование
Ед.
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Индикаторы:






1.
Увеличение доли детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности
%
80
80
83
84
85

Непосредственные результаты






1.
Количество детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности
Тыс. чел
22,0
22,0
22,9
23,1
23,4

3.2.2.6. Обоснование объемов финансирования Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского бюджета, выделенных в период с 2015 по 2017 год.
Конкретные объемы финансирования подпрограммных мероприятий определяются при разработке и утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Мероприятия Подпрограммы 2 могут реализовываться на условиях софинансирования из бюджетов других уровней, а также за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Таблица 12. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе распорядителей)

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
Подпрограмма 2
Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы
всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
1820,0
455,0
455,0
2730,0
Департамент потребительского рынка и услуг
-
-
-
-
Департамент образования
1165,0
265,0
265,0
1695,0
Мероприятие 1.3. Участие в федеральных и региональных проектах и конкурсах, фестивалях, слетах, форумах сферы патриотического воспитания

Департамент образования
10,0
10,0
10,0
30,0
Мероприятие 1.4. Организация и проведение соревнований, игр по военно- и спортивно-прикладным видам спорта среди подростков и молодежи

Комитет
40,0
40,0
50,0
130,0
Мероприятие 1.5. Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных празднованию годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., в том числе 70-й годовщины

Комитет
1500,0
100,0
100,0
1700,0
1.6. Поддержка деятельности различных общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания детей и молодежи, тиражирование положительного опыта

Комитет
-
25,0
-
25,0
Мероприятие 1.8. Развитие деятельности военно-патриотического клуба "Рассвет", молодежных поисковых объединений, организация и проведение поисковых экспедиций

Комитет
160,0
170,0
180,0
510,0
Мероприятие 1.9. Организация парашютно-десантной подготовки курсантов спортивно-патриотического клуба "Союз"

Комитет
80,0
80,0
85,0
245,0
Мероприятие 1.10 Приобретение спортивного и специального инвентаря, оборудования для военно- и спортивно-патриотических клубов, объединений

Комитет
40,0
40,0
40,0
120,0
Мероприятие 1.11. Укрепление материально-технической базы Поста № 1

Департамент образования
1000,0
100,0
100,0
1200,0
Мероприятие 1.12. Развитие музеев, уголков боевой славы в образовательных организациях города

Департамент образования
100,0
100,0
100,0
300,0
Мероприятие 1.18 Участие в областном Молодежном форуме "Время жить в России"

Департамент образования
5,0
5,0
5,0
15,0
Мероприятие 1.19. Участие в областном смотре-конкурсе военно-патриотических объединений и клубов Нижегородской области

Департамент образования
10,0
10,0
10,0
30,0
Мероприятие 1.20. Проведение муниципального этапа областных соревнований "Нижегородская школа безопасности - Зарница"

Департамент образования
15,0
15,0
15,0
45,0
Мероприятие 1.22. Проведение муниципального этапа областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Новое поколение 21 века"

Департамент образования, Комитет
25,0
25,0
25,0
75,0

Таблица 13

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников

Статус
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Подпрограмма 2: "Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
2985,0
720,0
720,0
4425,0
расходы местного бюджета
2985,0
720,0
720,0
4425,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-

3.2.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию Подпрограммы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
В рамках данной Подпрограммы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.
Способом снижения организационных рисков является повышение квалификации муниципальных служащих, отвечающих за реализацию Подпрограммы.

3.2.2.8. Меры правового регулирования

Для достижения цели муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.3. Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса
на 2015 - 2017 годы"

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3

Наименование подпрограммы
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Основание для разработки подпрограммы
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";
Закон Нижегородской области от 05.05.2005 № 40-З "О государственном социальном обслуживании населения"
Муниципальный заказчик подпрограммы
Администрация города Арзамаса
Разработчик - координатор подпрограммы
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Арзамаса
Соисполнители подпрограммы
Департамент образования администрации города Арзамаса
Участники подпрограммы
Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Арзамаса;
муниципальные образовательные организации;
государственные образовательные организации (по согласованию, при условии участия);
государственные бюджетные, казенные учреждения (по согласованию, при условии участия);
муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения города Арзамаса (при условии участия);
общественные организации и объединения (по согласованию, при условии участия);
департамент по информационному обеспечению и связям с общественностью (по согласованию);
отдел МВД России по городу Арзамасу (по согласованию);
линейное отделение полиции на станции Арзамас Нижегородского линейного управления внутренних дел на транспорте (по согласованию);
СМИ (по согласованию);
филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по городу Арзамасу Нижегородской области (по согласованию)
Цель подпрограммы
Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Задачи подпрограммы
1. повышение эффективности межведомственного взаимодействия, координация деятельности и информационно-методическое обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2. организация работы по предупреждению семейного неблагополучия, профилактике детского и семейного алкоголизма, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
3. организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2015 по 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств городского бюджета (тыс. рублей)
ВСЕГО, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
67,0
20,0
21,3
25,7
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования Подпрограммы - 67,0 тыс. рублей за счет средств городского бюджета может корректироваться в соответствии с возможностями бюджета города
Наименование соисполнителя
Источник финансирования
Годы
Всего за период реализации Программы
2015
2016
2017
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Всего, в т.ч.:
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет, в т.ч.
20,0
21,3
25,7
67,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Департамент образования администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Сектор по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Арзамаса
Всего, в т.ч.:
-
-
-
-
Местный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 3
Всего, в т.ч.:
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет, в т.ч.
20,0
21,3
25,7
67,0
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Федеральный бюджет, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Прочие источники, в т.ч.
-
-
-
-
Капвложения
-
-
-
-
Прочие расходы
-
-
-
-
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
2017 год
1
Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем количестве несовершеннолетних
%
0,8
2
Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с пренебрежением нуждами детей и жестоким обращением с детьми
Чел.
10
3
Увеличение доли несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
%
90
4
Увеличение доли несовершеннолетних, охваченных организованными формами занятости, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
%
99
Управление муниципальной программой и механизм ее реализации
Комитет:
- организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы;
- подготавливает в установленные сроки отчеты по исполнению муниципальной программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Контроль над реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса

В городе Арзамасе на 01 января 2014 года проживают более 20000 детей.
Проводится комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, накоплен опыт межведомственного взаимодействия, благодаря которым в последние годы были достигнуты определенные положительные результаты в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Так, за 10 лет доля несовершеннолетних, совершивших преступления, к общему количеству несовершеннолетних сократилась в 5 раз. В 4 раза сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 5 раз меньше стало правонарушений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. На 30% сократилось число родителей, лишенных родительских прав.
С 2013 года проводятся регулярно рейды "Социальный патруль". Так, в 2013 году проведен 91 рейд "Социальный патруль", в ходе которого посетили 116 семей. Вновь выявлено в ходе рейдов 15 семей, проверено 173 места скопления молодежи, проверено 102 организации и предприятия, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции. Составлено 6 протоколов по статье 5.35 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей). В 2 рейдах принимали участие сотрудники прокуратуры. Также в рейдах участвовали представители средств массовой информации.
Во всех школах действует "Родительский патруль". В 2013 году проведен 351 рейд "Родительского патруля", в ходе которого посетили 246 семей учащихся.
Основным направлением деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является индивидуальная профилактическая работа с родителями, ненадлежащим образом исполняющими обязанности по воспитанию и содержанию детей, и с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. В связи с этим вопрос "Анализ индивидуальной профилактической работы" рассматривается на заседаниях комиссии ежегодно более 100 раз в отношении родителей и несовершеннолетних.
Итогом работы является то, что с 2011 года нет подростков, жителей города Арзамаса, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, количество подростков, осужденных к мере наказания, не связанной с лишением свободы, сократилось в 30 раз.
На особом контроле занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в свободное от учебных занятий время. Ежемесячно проводится сверка и анализ занятости подростков, состоящих на различных формах профилактического учета.
За всеми подростками, состоящими на различных формах профилактического учета, в соответствии с постановлением КДН и ЗП закреплены лица, ответственные за организацию их летней занятости.
В период летних каникул в приоритетном порядке было организовано трудоустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проведены оперативно-профилактические мероприятия: "Улица", "Каникулы", "Забота", "Подросток" по пресечению, выявлению и изъятию с улиц города несовершеннолетних правонарушителей.
С целью контроля за занятостью иногородних учащихся и студентов, которые на лето выехали по месту жительства родителей, ПДН ОМВД России по городу Арзамасу были направлены письма в соответствующие структуры районов.
В ГУ ЦЗН города Арзамаса был сформирован банк вакансий для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, который составил 959 рабочих мест, в том числе 31 вакансия для подростков, состоящих на учетах.
В рамках акции "Хочу работать!" в ГУ ЦЗН проведена ярмарка вакансий, проведены консультации об организации временной занятости несовершеннолетних граждан для родителей, имеющих детей до 18 лет, и по профессиональному самоопределению для подростков, организован День открытых дверей, проведены интерактивные профориентационные игры с участниками подростковых трудовых бригад.
772 подросткам предоставлена государственной услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам, в том числе получил временную работу 31 подросток, состоящий на учете в ОМВД России по городу Арзамасу.
В городе работали 10 лагерей труда и отдыха на базе подростковых клубов по месту жительства. Три смены, общее количество подростков - 755 человек.
8 трудовых бригад приняли участие в конкурсе "Лучшая трудовая бригада 2014 г.".
76 подростков, состоящих на профилактическом учете, работали в трудовых бригадах на базе учреждений образования.
Ежегодно реализуется проект "Дворовая практика" на дворовых площадках микрорайонов с целью организации познавательного досуга подростков в вечернее время. За летний период текущего года площадки посещают около 200 подростков. Проводились спортивно-развивающие мероприятия для участников дворовых команд, с подростками проводили занятия на ледовой арене и в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. В проекте приняли участие студенты высшего и среднего профессионального образования г. Арзамаса.
Занятость подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, составила 97,5%.
Данные положительные результаты стали возможными благодаря работе субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних программно-целевым методом. Реализовывались городские целевые программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Арзамаса".
Несмотря на определенные успехи в работе, вопросы социального благополучия семьи и детства продолжают оставаться актуальными. Принимаемые органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних меры по устранению причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, пренебрежению нуждами детей, являются недостаточно результативными. Остается стабильным количество семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на межведомственном учете. В 2012 году на межведомственном учете состояли 14 семей, где 26 детей, в 2013 году на учете состояли 18 семей, где проживают 37 детей, в 2014 году - 16 семей.
За 12 месяцев 2012 г. было выявлено 2 факта жестокого обращения со стороны родителей со своими детьми, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ, в 2013 году выявлен 1 факт жестокого обращения со стороны родителей в отношении своих детей. Ежегодно около 200 родителей привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей), выявляют более 40 безнадзорных детей.
Остаются на высоком уровне такие негативные явления, как асоциальные проявления несовершеннолетних: совершение преступлений подростками до достижения ими возраста уголовной ответственности, употребление спиртных напитков в возрасте до 16 лет, употребление наркотиков.
Несмотря на принимаемые меры, еще не на должном уровне обеспечивается неотвратимость наказания. На территории города Арзамаса остается нераскрытым целый ряд преступлений, часть преступников находится в розыске, оставаясь безнаказанными за содеянные преступления.
Сложившаяся ситуация требует оперативного реагирования всех субъектов профилактики правонарушений, совместного комплекса организационно-практических мер.

3.3.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 3

Цель: совершенствование системы профилактической работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Арзамаса.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. повышение эффективности межведомственного взаимодействия, координация деятельности и информационно-методическое обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2. организация работы по предупреждению семейного неблагополучия, профилактике детского и семейного алкоголизма, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
3. организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы


Категория расходов (капвложения и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб.

2015 год
2016 год
2017 год
Всего
Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Цель подпрограммы:
Совершенствование системы профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 1 подпрограммы: повышение эффективности межведомственного взаимодействия, координация деятельности и информационно-методическое обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
--
--
--
-
Федеральный бюджет
--
--
--
-
Прочие источники
--
--
--
-
Мероприятие 1.1. Разработка и внесение на утверждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно изменениям законодательства Российской Федерации и Нижегородской области
-
2015 - 2017 гг.
Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Мероприятие 1.2. Обмен информацией субъектов системы профилактики с целью корректировки банков данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении, а также оказавшихся жертвами преступлений
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.3. Проведение учета детей в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет, учреждения СПО (по согласованию), ВПО (по согласованию
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.4. Подготовка информационно-методических материалов в помощь педагогам, родителям и детям по профилактике асоциального поведения, профилактике употребления наркотических средств, алкоголя, табака и ПАВ, индивидуальной работе с учащимися и семьями, состоящими на профилактических учетах, ответственному родительству, защищенному детству, жестокому обращению с детьми, безопасному поведению в интернет-пространстве
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет, Департамент по информационному обеспечению и связям с общественностью
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.5. Повышение квалификации педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов с целью овладения методами профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, с семьями учащихся (в том числе по профилактике жестокого обращения с детьми) через курсовую подготовку, городские семинары, консультации
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 1.6. Формирование общественного мнения, поддерживающего цели данной Программы, посредством привлечения средств массовой информации к пропаганде позитивного опыта работы с несовершеннолетними
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (федеральные и региональные структуры по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 2: организация работы по предупреждению семейного неблагополучия, профилактике детского и семейного алкоголизма, употребления несовершеннолетними психоактивных веществ, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Местный бюджет
20,0
21,3
25,7
67,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.1. Организация и проведение в образовательных организациях постоянно действующего родительского лектория
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.2. Реализация школьных программ по профилактике асоциального поведения учащихся
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.3. Информационное просвещение учащихся, педагогов, родителей через школьные сайты по вопросам правового воспитания, профилактике асоциального поведения, профилактике жестокого обращения с детьми
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.4. Организация работы информационно-компьютерного центра "Детство" по правовому воспитанию детей и подростков
-
2015 - 2017 гг.
ЦДБ им. А.П. Гайдара (МУК ЦБС)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.5. Реализация проекта "Спортсменом можешь ты не быть, но быть здоровым ты обязан"
-
2015 - 2017 гг.
ЦДБ им. А.П. Гайдара (МУК ЦБС)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.6. Организация часа профилактики "Права и обязанности" с демонстрацией выставки "Закон один для всех"
-
2015 - 2017 гг.
Библиотека-филиал № 2 (МУК ЦБС)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.7. Проведение:
- Недели "Музей и дети"
- Недели детской книги
- Недели "Театр и дети"
-
2015 - 2017 гг.
Учреждения культуры, учреждения дополнительного образования сферы культуры
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.8. Проведение межведомственной профилактической операции "Подросток"
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (федеральные и региональные структуры по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-

Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.9. Организация оперативно-профилактических рейдовых мероприятий
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию подростков, находящихся в учреждениях исполнения наказания
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
10,0
11,3
15,7
37,0
Местный бюджет
10,0
11,3
15,7
37,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.11. Организация горячих линий телефонов доверия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
-
2015 - 2017 гг.
Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-

-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.12. Привлечение молодежных волонтерских отрядов и объединений студентов и школьников для проведения профилактической работы среди молодежи
-
2015 - 2017 гг.
Комитет, ЦРДТиЮ
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.13. Развитие института наставничества. Проведение конкурса "Лучший наставник"
Прочие расходы
2016 - 2017 гг.
Комитет
Всего
-
5,0
5,0
10,0
Местный бюджет
-
5,0
5,0
10,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.14. Организация работы "Родительского патруля муниципального общеобразовательного учреждения" и "Социального патруля"
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.15. Проведение мониторинга употребления несовершеннолетними ПАВ и алкоголя
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования, ОМВД (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.16. Реализация программ по профилактике детского алкоголизма и употребления обучающимися ПАВ
-
2015 - 2017 гг.
Департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.17. Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, издание буклетов, методических материалов
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
Комитет
Всего
10,0
5,0
5,0
20,0
Местный бюджет
10,0
5,0
5,0
20,0
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.18. Совершенствование взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в случаях отобрания ребенка у родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни или здоровью
-
2015 - 2017 гг.
Все субъекты системы профилактики (федеральные и региональные структуры по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 2.19. Подготовка граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через обучение в "Школе замещающих родителей"
-
2015 - 2017 гг.
Отдел опеки, попечительства, департамент образования
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Задача 3: организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.1. Координация деятельности субъектов системы профилактики по организации занятости детей, состоящих на профилактических учетах, во внеурочное время и каникулярное время
-
2015 - 2017 гг.
КДН и ЗП
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.2. Постоянное формирование банка вакансий для несовершеннолетних граждан
-
2015 - 2017 гг.
ГКУ ЦЗН (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.3. Организация взаимодействия с ГКУ ЦЗН г. Арзамаса по предоставлению информации о состоянии на рынке труда для несовершеннолетних граждан
-
2015 - 2017 гг.
КДН и ЗП, ГКУ ЦЗН (по согласованию)
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-
Мероприятие 3.4. Мониторинг занятости спортивных залов в вечернее время
-
2015 - 2017 гг.
КДН и ЗП, Департамент образования, Комитет
Всего
-
-
-
-
Местный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Прочие источники
-
-
-
-

3.3.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 3

Таблица 14

N
Наименование
Ед.
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

Индикаторы:






1.
Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем количестве несовершеннолетних
%
1,15
1,1
1,0
0,9
0,8
2.
Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с пренебрежением нуждами детей и жестоким обращением с детьми
Чел.
21
9 (9 мес.)
12
11
10
3.
Увеличение доли несовершеннолетних, получивших услугу временного трудоустройства, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
%
36
54
72
80
90
4.
Увеличение доли несовершеннолетних, охваченных организованными формами занятости, от общего количества несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
%
97
97,5
98
98,5
99

Непосредственные результаты:






1.
Уменьшение числа совершаемых правонарушений несовершеннолетними
Ед.
352
236 (9 мес.)
325
305
290
2.
Уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном положении
Ед.
24
21
18
17
16
3.
Обеспечение организации временной занятости несовершеннолетних
Ед.
861
959
1000
1500
2000

3.3.2.6. Обоснование объемов финансирования Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета, выделенных в период с 2015 по 2017 год.
Конкретные объемы финансирования подпрограммных мероприятий определяются при разработке и утверждении городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Мероприятия Подпрограммы 3 могут реализовываться на условиях софинансирования из бюджетов других уровней, а также за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Таблица 15. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города Арзамаса
(в разрезе распорядителей)

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Разработчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
всего
Подпрограмма 3
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы
всего
20,0
21,3
25,7
67,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
20,0
21,3
25,7
67,0
Департамент потребительского рынка и услуг
-
-
-
-
Департамент образования
-
-
-
-
Мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию подростков, находящихся в учреждениях исполнения наказания

Комитет
10,0
11,3
15,7
37,0
Мероприятие 2.13. Развитие института наставничества. Проведение конкурса "Лучший наставник"

Комитет
-
5,0
5,0
10,0
Мероприятие 2.17. Проведение информационной кампании по профилактике всех форм жестокого обращения с детьми, издание буклетов, методических материалов

Комитет
10,0
5,0
5,0
20,0

Таблица 16

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников

Статус
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего
Подпрограмма 3: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
Всего
20,0
21,3
25,7
67,0
расходы местного бюджета
20,0
21,3
25,7
67,0
расходы областного бюджета
-
-
-
-
расходы федерального бюджета
-
-
-
-
расходы внебюджетных фондов
-
-
-
-
прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.)
-
-
-
-

3.3.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, относятся:
1. Финансовые риски:
- сокращение объемов финансирования из городского бюджета на реализацию Подпрограммы.
2. Организационные риски:
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
В рамках данной Подпрограммы минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.
Способом снижения организационных рисков является повышение квалификации муниципальных служащих, отвечающих за реализацию Подпрограммы.


3.1.2.9. Меры правового регулирования

Для достижения цели муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АРЗАМАСА В XXI ВЕКЕ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ" ПО ПОДПРОГРАММАМ (ТЫС. РУБ.)

Таблица 17

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Молодежь города Арзамаса в XXI веке на 2015 - 2017 годы"
X
X


14517,1
12887,8
13679,7
Подпрограмма 1
"Молодой Арзамас на 2015 - 2017 годы"
X
X


11512,1
12146,5
12934,0
Подпрограмма 2
"Патриотическое воспитание молодежи города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
X
X


1820,0
455,0
455,0




1165,0
265,0
265,0
Подпрограмма 3
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Арзамаса на 2015 - 2017 годы"
X
X


20,0
21,3
25,7

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы должна положительно повлиять на социальную ситуацию в городе Арзамасе Нижегородской области.

Таблица 18

N
Расчетные составляющие
Название
Ед.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
А
Индикатор
Увеличение доли молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
%
87,0
87,2
87,8
87,9
88,0
Б
Непосредственный результат
Рост числа молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых федеральными, региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью
Тыс. чел.
23,9
24,0
24,2
24,24
24,3
А / Б
Общественная эффективность

3,64
3,63
3,62
3,62
3,62

N
Расчетные составляющие
Название
Ед.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
А
Индикатор
Увеличение доли детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности
%
80
80
83
84
85
Б
Непосредственный результат
Увеличение количества детей и молодежи от общего числа детей и молодежи, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности
Тыс. чел.
22,0
22,0
22,9
23,1
23,4
А / Б
Общественная эффективность

3,63
3,63
3,62
3,63
3,63

N
Расчетные составляющие
Название
Ед.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
А
Индикатор
Снижение доли несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем количестве несовершеннолетних
%
1,15
1,1
1,0
0,9
0,8
Б
Непосредственный результат
Уменьшение числа совершаемых правонарушений несовершеннолетними
Тыс. чел.
352
236 (9 мес.)
325
305
290
А / Б
Общественная эффективность

0,0032
0,004
0,0030
0,0029
0,0027

Положительная динамика общественной эффективности осуществляется за счет увеличения числа молодых людей, охваченных мероприятиями.


------------------------------------------------------------------

Типы документов

Реклама

Партнеры