По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Балахнинского района Нижегородской области от 17.10.2014 N 310 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2014 г. № 310

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Балахнинского района
Нижегородской области от 23.01.2015 № 8, от 26.03.2015 № 63,
от 08.06.2015 № 122, от 20.07.2015 № 157, от 17.08.2015 № 196,
от 22.09.2015 № 222, от 22.10.2015 № 263, от 12.11.2015 № 295)

В целях сохранения культурного наследия района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района, руководствуясь Уставом Балахнинского муниципального района, Администрация района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы" (далее - Программа).
2. Финансовому управлению Администрации Балахнинского муниципального района осуществлять финансирование мероприятий Программы в пределах средств, определенных бюджетом района на соответствующий год.
3. Отменить следующие постановления Администрации Балахнинского муниципального района:
- от 10.10.2014 № 301 "О внесении изменений в муниципальную программу "Пожарная безопасность учреждений культуры Балахнинского муниципального района на период до 2017 года";
- от 02.11.2012 № 192 "Об утверждении районной целевой программы "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района на 2012 - 2015 годы";
- № 50 от 11.02.2013 "О внесении изменений в районную целевую программу "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района на 2012 - 2015 годы";
- от 10.06.2014 № 156 "О внесении изменений в муниципальную программу "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района на 2012 - 2015 годы".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации по социально-экономическому развитию Балахнинского района П.В. Коженкова.

И.о. Главы Администрации
П.В.КОЖЕНКОВ





Утверждена
постановлением Администрации
Балахнинского муниципального района
от 17.10.2014 № 310

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

(далее - Программа)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Балахнинского района
Нижегородской области от 23.01.2015 № 8, от 26.03.2015 № 63,
от 08.06.2015 № 122, от 20.07.2015 № 157, от 17.08.2015 № 196,
от 22.09.2015 № 222, от 22.10.2015 № 263, от 12.11.2015 № 295)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт муниципальной программы
Балахнинского муниципального района

Муниципальный заказчик-координатор программы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района Нижегородской области
Соисполнители программы
Отсутствуют
Подпрограммы программы
1. "Пожарная безопасность учреждений культуры".
2. "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры".
3. "Проведение районных мероприятий".
4. "Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры".
5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цели Программы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства; развитие и поддержка социально значимых программ муниципальных учреждений культуры
Задачи Программы
1. Сохранение сети существующих культурно-просветительных учреждений - клубов, библиотек, музейного комплекса, инновационно-методического объединения и учреждений дополнительного образования Балахнинского муниципального района путем развития материально-технической базы, сохранения и развития творческого потенциала специалистов;
- формирование и сохранение библиотечных фондов в процессе их использования.
2. Обеспечение доступа населения к информации через компьютеризацию библиотечной сети.
3. Поддержка и развитие коллективов народного творчества, создание условий для культурного образования и эстетического воспитания молодежи через систему учреждений дополнительного образования.
4. Сохранение и развитие культурного наследия через проведение мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия.
5. Совершенствование корпоративной нормативно-методической базы учреждений культуры района.
6. Обеспечение сохранности фондовых коллекций музея через модернизацию материальной базы и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.
7. Модернизация технического оборудования учреждений культуры
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов.
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию программы "Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы" - 1047056,5 рубля, в том числе:
2015 год - 130745,3 рубля;
2016 год - 170511,7 рубля;
2017 год - 171082,9 рубля;
2018 год - 181176,7 рубля;
2019 год - 191503,6 рубля;
2020 год - 202036,3 рубля.
Всего на реализацию подпрограммы "Пожарная безопасность учреждений культуры" - 6333,4 рубля, в том числе:
2015 год - 656,5 рубля;
2016 год - 1010,0 рубля;
2017 год - 1070,6 рубля;
2018 год - 1133,7 рубля;
2019 год - 1198,3 рубля;
2020 год - 1264,3 рубля.
Всего на реализацию подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" - 18690,8 рубля, в том числе:
2015 год - - рублей;
2016 год - 3325,3 рубля;
2017 год - 3524,8 рубля;
2018 год - 3732,7 рубля;
2019 год - 3945,5 рубля;
2020 год - 4162,5 рубля.
Всего на реализацию подпрограммы "Проведение районных мероприятий" - 1677,0 рубля, в том числе:
2015 год - 200,0 рубля;
2016 год - 262,8 рубля;
2017 год - 278,5 рубля;
2018 год - 295,0 рубля;
2019 год - 311,8 рубля;
2020 год - 328,9 рубля.
Всего на реализацию подпрограммы "Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры" - 942230,4 рубля, в том числе:
2015 год - 118568,8 рубля;
2016 год - 153688,6 рубля;
2017 год - 153688,6 рубля;
2018 год - 162756,2 рубля;
2019 год - 172033,2 рубля;
2020 год - 181495,0 рубля.
Всего на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 78124,9 рубля, в том числе:
2015 год - 11320,0 рубля;
2016 год - 12225,0 рубля;
2017 год - 12520,4 рубля;
2018 год - 13259,1 рубля;
2019 год - 14014,8 рубля;
2020 год - 14785,6 рубля
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора достижения целей Программы
Единицы измерения
Значения индикаторов целей Программы по окончании реализации Программы
Охват населения Балахнинского муниципального района участием в клубных формированиях
%
33
Посещаемость Балахнинского музейного художественного комплекса
человек
57000
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования Балахнинского муниципального района
человек
6204

Число квалифицированных работников в сфере культуры, % от числа работников
%
55

Доля учреждений культуры, имеющих свой интернет-сайт, от общего числа учреждений культуры
%
100,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг
%
98,9

Увеличение количества посещений мероприятий учреждений клубного типа
%
0,85

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
7,9

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Балахнинского района
%
21,8

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем числе библиотек
%
95,2

Охват населения библиотечным обслуживанием
%
13,6

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % к общему объему основного музейного фонда
%
19,5

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Балахнинском районе"
%
100
Непосредственные результаты:
Число квалифицированных работников в сфере культуры составит 500 человек.
Число высококвалифицированных специалистов составит 150 человек

Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений культуры"

Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка
%
23,8

Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения
%
14,2

Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита
%
16,6

Ремонт и замена электропроводки
%
12

Непосредственные результаты:
Реализация всех мероприятий позволит повысить уровень противопожарной защищенности объектов, укрепить материально-техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причиненного ущерба от пожаров.
В т.ч. в 10 учреждениях произойдет огнезащитная

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"

Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных учреждений
%
50

Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
%
26,1

Непосредственные результаты:
В 21 учреждении культуры будет выполнен декоративный ремонт, в т.ч.: 8 клубов, 3 учебных учреждения дополнительного образования детей, 8 библиотек, 2 музея.
В 11 учреждениях будет улучшена материально-техническая база, приобретены звуковое оборудование, мебель, сценический материал

Подпрограмма "Проведение районных мероприятий"

Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России
шт.
102

Мероприятия патриотического характера
шт.
36

Непосредственные результаты:
В течение года в учреждениях культуры для жителей города и района пройдет 23 крупных мероприятия. В том числе патриотического характера - 6, праздничных мероприятий к знаменательным датам России - 17

Подпрограмма "Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры"
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы
Количество музейных экспозиций и выставок
единиц
450

Доля оцифрованных музейных предметов за отчетный период от общего музейного фонда
%
18

Количество музейных культурно-досуговых мероприятий
единиц
1200

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей

6204

Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
%
18

Число читателей библиотек
единиц
163800

Доля востребованных экземпляров библиотечного фонда в общем библиотечном фонде
%
40

Количество внесенных записей электронного каталога (библиографических записей)
единиц
5400

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами библиотек района
единиц
11400

Количество организованных коллективов со званием "Народный", "Образцовый" учреждений культурно-досугового типа
единиц
20

Количество кружков учреждений культурно-досугового типа
групп
100

Количество посетителей культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий
человек
420000

Доля посетителей культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве посетителей
%
23

Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
3786

Обслуживание учреждений в области бухгалтерского и налогового учета
шт.
10

Непосредственные результаты:
В течение года в учреждениях культуры культурно-досугового типа для жителей города и района проводится свыше 600 массовых мероприятий. Количество посетителей в год культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий составляет свыше 70 тыс. человек. В течение года библиотеки района посещает 27300 человек

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"


Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"
%
100

Оказание методической, справочно-информационной помощи учреждениям культуры (семинарские занятия)
ед.
72

Количество консультаций по вопросам деятельности учреждений культуры
единиц
390
Непосредственные результаты:
В течение года инновационно-методическое объединение проводит 12 семинарских занятий. Консультативная помощь специалистам культуры - 65

2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Характеристика текущего состояния

Сфера культуры Балахнинского района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в
Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, - повышения уровня благосостояния и качества жизни населения.
В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в Нижегородской области, сфера культуры претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры района определен перечень услуг, оказываемых в рамках государственного задания. Результаты деятельности учреждений культуры Балахнинского района за ряд последних лет показывают, что большинство из них адаптировалось к новым условиям функционирования.
Фонды библиотек - ценнейший информационный ресурс, включающий в себя большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, и, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд муниципальных библиотек района составляет 587 тыс. единиц хранения. Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям. Библиотеки ведут активную работу популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года в районе проводятся Неделя детской и юношеской книги, Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходят районный фестиваль "Балахна - город читающий!" и другие мероприятия. Система муниципальных библиотек, несмотря на существенное недофинансирование, в последние десять лет достигла положительных результатов. Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках района быстро развивается. Так, в 2004 году 2 библиотеки имели компьютеры, к сети Интернет была подключена одна библиотека. В 2014 году 21 библиотека имеет компьютеры (100%); 86% - доступ к сети Интернет.
Особое место в общественной жизни района занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий. На начало 2014 года в районе действует 5 филиалов МБУК "БМИХК", численность сотрудников которых составляет 46 человек. Музейный фонд составляет 14313 тыс. единиц хранения.
Учреждения клубного типа в 2013 году провели 2814 культурно-массовых мероприятий. Неотъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В районе работают 262 клубных формирования с числом участников 4180 человек. В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самыми востребованными остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли). На 1 января 2014 года в культурно-досуговых учреждениях района работают 11 творческих коллективов, имеющих почетную категорию "Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив".

Структура отрасли "культура" Балахнинского муниципального
района по состоянию на 1 января 2014 года

п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1
Библиотеки (централизованная библиотечная система включает: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, филиалы - 19)
21
2
Клубные учреждения
10
3
Музеи (Балахнинский музейный историко-художественный комплекс включает: Усадьба А.А. Худякова, Детский музей "Солоница", Музей Кузьмы Минина, Дом купца Плотникова, военно-патриотический музей "Глобус")
5
4
Детские музыкальные, художественные школы
4
5
Инновационно-методическое объединение
1
6
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры
1
Все учреждения культуры (42), находящиеся на территории Балахнинского муниципального района, имеют статус юридического лица

Таким образом, сфера культуры Балахнинского района сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан. Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского муниципального района.
Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения Балахнинского района. Участие в программе муниципальных учреждений культуры района и образовательных организаций - это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цели, задачи

Главная цель Программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры.
- Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.
- Поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.
- Повышение творческого потенциала района; создание единого культурного пространства.
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
- Повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия: декоративный ремонт в учреждениях культуры, укрепление материально-технической базы, противопожарные мероприятия в учреждениях культуры, поддержка выставочной деятельности, поддержка образовательных учреждений (приобретение учебной литературы и инструментов), поощрение преподавателей, руководителей кружков и учащихся образовательных и клубных учреждений, организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий, поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной и музейной сфер, социально-культурной деятельности (чествование и награждение лучших работников), создание новых экспозиций и выставочных проектов.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий
муниципальной программы
(в ред. постановления администрации Балахнинского района
Нижегородской области от 26.03.2015 № 63)

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
"Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы"
124971,932
170511,7
171082,9
181180,7
191503,6
201986,3
1041237,132
Цель муниципальной программы:
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района в лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства







1. Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений культуры"
640,0
1010,0
1070,6
1133,7
1198,3
1264,3
6316,9
1.1
Огнезащитная обработка ткани одежды сцены
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "РДК"





1500,00
1500,00
1.2
Замена пластиковой трубы на металлическую противопожарную
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"


50,0



50,0
1.3
Техническое обслуживание АПС и АПТ
Прочие расходы
2016 - 2020 гг.
УК, МП и С МБУК "РДК"

45,0
47,0
49,0
51,0
53,0
245,0
1.4
Приобретение противопожарных дверей (5 шт.)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"


80,0



80,0
1.5
Установка системы автоматического отключения дымовых люков, обслуживание дымовых люков в зрительном зале
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"





400,0
400,0
1.6
Проверка качества огнезащитной обработки горючих декораций, сценического оформления
Прочие расходы
2016 - 2020
УК, МП и С
МБУК "РДК"

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
1.7
Проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу
Прочие расходы
2016 - 2020
УК, МП и С
МБУК "РДК"

13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
75,0
1.8
Перезарядка огнетушителей
Прочие расходы
2016 - 2021
УК, МП и С
МБУК "РДК"

6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
48,0
1.9
Установка системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещения зрительного зала, предназначенного для массового пребывания людей и не имеющего естественного освещения
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "РДК"





1500,00
1500,00
1.10
Установка автоматического блокирования электроприемников системы вентиляции в зрительном зале с электроприемниками системы автоматической пожарной сигнализации
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "РДК"

50,0




50,0
1.11
Приведение в соответствие ширины проступи лестницы, ведущей из смежного со сценой помещения в фойе здания (менее 25 мм)
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "РДК"


70,0



70,0
1.12
Выполнение в местах сопряжения противопожарных преград ограждающими конструкциями здания мероприятий, обеспечивающих нераспространение пожара, минуя эти преграды
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "РДК"



30,0


30,0
1.13
Выполнение конструкции марша лестницы между подвальным и 1-м этажом с пределом огнестойкости R45
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "РДК"




70,0

70,0
1.14
Глубокая пропитка антипиренами настила сценической коробки в зрительном зале
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "РДК"



1 000,00


1000,00
1.15
Приведение дренчерной установки в рабочее состояние в здании клуба со сценой при вместимости зрительного зала до 700 мест
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "РДК"



1 900,00


1900,00
1.16
Система внутреннего противопожарного водопровода при числе пожарных кранов более 12 выполнена тупиковой
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "РДК"



177,0


177,0
1.17
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений
Прочие расходы
2016 г.
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

90,0


90,0

180,0
1.18
Замена деревянных перил лестничных маршей на металлические (согласно ППБ)
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





100,0
100,0
1.19
Выполнить две всасывающие и две напорные линии к и от насосной станции повышения давления
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"


100,0



100,0
1.20
Замена 10 устаревших пожарных кранов на современные
Прочие расходы
2016 г.
2018
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

37,5

83,7


121,2
1.21
Перенос дренчерной установки водяного пожаротушения сцены под колосники
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"




100,0

100,0
1.22
Перенос дренчерной установки водяного пожаротушения сцен под колосники
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





150,0
150,0
1.23
Подвергнуть глубокой пропитке антипиренами деревянный настил по несущим элементам планшета сцены, а также колосниковый настил и настил рабочих галерей (предписание ОНД)
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





500,0
500,0
1.24
Установить противопожарный люк 2 типа выхода на чердак в правой части здания из лестничной клетки (предписание ОНД)
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

30,0




30,0
1.25
Установить противопожарную дверь 2 типа на 1 этаже в правой части здания на лестничную клетку
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

30,0




30,0
1.26
Установка световой и звуковой сигнализации в помещении пожарного поста для контролирования работы дренчерной установки пожаротушения, пожарных электрозадвижек (предписание ОНД)
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





250,0
250,0
1.27
Установить дистанционное управление с планшета сцены, из помещения пожарного поста - диспетчерской лебедкой, обслуживающей клапаны дымовых люков в покрытии над сценой (предписание ОНД)
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"




150,0

150,0
1.28
Установить в левом крыле здания 3 степени огнестойкости обычные двери для отделения внутренней лестницы из вестибюля до второго этажа и коридоров 1 и 2 этажей (предписание ОНД)
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"



250,0


250,0
1.29
Выполнить обособленные выходы наружу из подвального и первого этажа с лестничных клеток, глухую противопожарную перегородку 1-го типа в левом крыле здания (предписание ОНД)
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"




200,0

200,0
1.30
Установить две противопожарные лестницы 2-го типа со сценической коробки до кровли сцены, сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками (предписание ОНД)
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





250,0
250,0
1.31
Установить в зрительном зале систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (предписание ОНД)
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





1000,00
1000,00
1.32
Выполнить ограждение кровли части здания над зрительным залом
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"




350,0

350,0
1.33
Установить противопожарные люки 1 типа между сценической коробкой и подвальным помещением
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

60,0




60,0
1.34
Замеры сопротивления изоляции электросети
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

25,0




25,0
1.35
Приобретение одежды сцены, обработанной огнезащитным составом
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"



500,0


500,0
1.36
Выполнение работ по соблюдению ППБ режимного характера (ежегод. проверка: системы ПК и пожаротушения, огнезащитной обработки чердачных помещений, противопожарных лестниц)
Прочие расходы
2016 - 2020
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

35,0
30,0
30,0
30,0
35,0
160,0
1.37
Перенос дренчерной установки водяного пожаротушения сцен под колосники
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





150,0
150,0
1.38
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций, испытание образцов качества огнезащитной обработки (библиотека им. Пушкина)
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"
11,3





11,3
1.39
Установка системы речевого оповещения
Прочие расходы
2015 - 2017 гг.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"

40,0
40,0



80,0
1.40
Приобретение линолеума (филиалы № 21, 13, 6, библиотека им. Пушкина)
Прочие расходы
2016, 2017 гг.
УК, МП и С МБУК "ЦБС"
65,2

43,0



108,2
1.41
Ремонт электропроводки (филиалы № 21, 5)
Прочие расходы
2018 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"



150,0
100,0
150,0
400,0
1.42
Замена электропроводки в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина
Прочие расходы
2017
УК, МП и С МБУК "ЦБС"


350,0



350,0
1.43
Обучение ПТМ
Прочие расходы
2018
УК, МП и С МБУК "ЦБС"



30,0


30,0
1.44
Огнезащитная обработка деревянных конструкций библиотеки им. Пушкина
Прочие расходы
2018
УК, МП и С МБУК "ЦБС"



35,0


35,0
1.45
Техническое обслуживание АПС филиалов библиотек
Прочие расходы
2016
УК, МП и С МБУК "ЦБС"

42,0




42,0
1.46
Замена деревянных перил на несгораемые библиотеки им. Пушкина
Прочие расходы
2016
УК, МП и С МБУК "ЦБС"

15,0




15,0
1.47
Приобретение и перезарядка огнетушителей
Прочие расходы
2018, 2019
УК, МП и С МБУК "ЦБС"



10,0
15,0

25,0
1.48
Замеры сопротивления изоляции по филиалам
Прочие расходы
2018, 2020
УК, МП и С МБУК "ЦБС"



15,0

15,0
30,0
1.49
Установка дополнительных светильников аварийного освещения фил. № 21, ЦБ им. Пушкина
Прочие расходы
2016
УК, МП и С МБУК "ЦБС"

25,0




25,0
1.50
Восстановление и ремонт молниезащиты фил. № 5
Прочие расходы
2016
УК, МП и С МБУК "ЦБС"

45,0




45,0
1.51
Обустройство и ремонт эвакуационного выхода в филиале "Главный дом Усадьбы А.А. Худякова"
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"
115,55078





115,55078
1.52
Осуществление научно-методического руководства и архитектурного надзора за проведением обустройства и ремонт эвакуационного выхода "Главного дома Усадьбы А.А. Худякова"
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"
21,99424





21,99424
1.53
Приобретение и установка противопожарной двери для фондового помещения
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"
12,45498





12,45498
1.54
Установка ограждения по кровле в "Усадьбе А.А. Худякова"
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

75,0




75,0
1.55
Установка молниезащиты на "Доме купца Александрова"
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

100,0




100,0
1.56
Установка пожарной сигнализации в "Доме купца Александрова"
Прочие расходы
2019, 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

150,0




150,0
1.57
Обработка чердачных помещений "Конюшни Усадьбы А.А. Худякова" и чердачных помещений "Усадьбы А.А. Худякова"
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"


70,0



70,0
1.58
Установка противопожарной сигнализации "Музея стекла" д. Конево
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

95,0




95,0
1.59
Установка противопожарной двери "Музея стекла" д. Конево
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

20,0




20,0
1.60
Установка пожарной сигнализации флигеля "Усадьбы А.А. Худякова"
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

47,0




47,0
1.61
Установка молниезащиты на здании "Дома Плотникова" и "Усадьбы Худякова"
Прочие расходы
2017, 2018
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"


100,0
100,0


200,0
1.62
Замена оконных блоков
Прочие расходы
2015 г., 2016 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"
25,0
100,0




125,0
1.63
Приобретение и замена линолеума (филиал Гидроторф)
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"



70,0


70,0
1.64
Замер сопротивления изоляции (фил. р.п. Гидроторф)
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"

4,0




4,0
1.65
Замена светильников аварийного освещения
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"

15,0




15,0
1.66
Ремонт козырька над крыльцом (фил. Гидроторф)
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"

10,0




10,0
1.67
Установка пандуса (филиал Гидроторф)
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"

50,0




50,0
1.68
Установка поручней для пандуса
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"

20,0




20,0
1.69
Приобретение противогазов
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 1"


65,0



65,0
1.70
Установка входной двери
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 2"
25,0





25,0
1.71
Замена напольного покрытия
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 2"

35,0




35,0
1.72
Оборудование помещения библиотеки согласно треб. ПБ:
1. Замена напольного покрытия на керамогранит
2. Закупка и монтаж металлических полок (стеллажей) для книг
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 2"


50,0



50,0
1.73
Замена электропроводки в классах № 1, 2, 3
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 2"



60,0


60,0
1.74
Оборудование подсобного помещения "Натюрмортной" № 2. Замена напольного покрытия на керамогранит
2. Закупка и монтаж металлических полок (стеллажей) для книг
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 2"




70,0

70,0
1.75
Монтаж внутренней пожарной сигнализации в новом помещении
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДХШ № 2"





70,0
70,0
1.76
Установка оконных блоков
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"
25,0





25,0
1.77
Замена электропроводки
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С МБУДО
"ДМШ № 1"

200,0




200,0
1.78
Испытание пожарной лестницы (р.п. Б.Козино)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"


6,0



6,0
1.79
Замер сопротивления изоляции (филиал р.п. Гидроторф)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"


4,0



4,0
1.80
Обработка чердачного помещения огнезащитным средством
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"

16,0




16,0

1.82
Замеры сопротивления изоляции электросети
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"


4,0



4,0
1.83
Установка молниезащиты
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"



9,0


9,0
1.84
Испытание пожарной лестницы (р.п. Б.Козино)
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"


6,0



6,0
1.85
Замер сопротивления изоляции (филиал р.п. Гидроторф)
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 1"


4,0



4,0
1.86
Расчет категории помещения взрывопожарной и пожарной опасности
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"
2,5





2,5
1.87
Испытание пожарной наружной лестницы
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"
4,0





4,0
1.88
Ремонт автоматической пожарной сигнализации в классах № 8, 10
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"
1,5





1,5
1.89
Контроль качества огнезащитной обработки сгораемых деревянных конструкций чердачных помещений
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"
3,16





3,16
1.90
Установка ограждения по периметру кровли здания
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"
13,84





13,84
1.91
Замена потолков на подвесные с люминесцентными светильниками в классах: № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21
Прочие расходы
2017
2018
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"


270,0
270,0


540,0
1.92
Замена в подвале входной двери, козырька, лестницы, реконструкция стены (пути эвакуации)
Прочие расходы
2016, 2017
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"



300,0


300,0
1.93
Замена пластиковой трубы в здании на металлическую - противопожарную
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





50,0
50,0
1.94
Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений и подвала
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





60,0
60,0
1.95
Замена деревянных перил лестничных маршей на металлические (согласно ППБ)
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





100,0
100,0
1.96
Ремонт электропроводки
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





150,0
150,0
1.97
Замена оконных блоков кабинетов: № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 14, 20. Туалеты, склад, лестничный марш
Прочие расходы
2019
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"




300,0
300,0
600,0
1.98
Испытание пожарной лестницы
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





6,0
6,0
1.99
Замер сопротивления изоляции
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





4,0
4,0
1.100
Установка ограждения по периметру кровли здания
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





115,0
115,0
1.101
Приобретение огнетушителей
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





48,0
48,0
1.102
Замена дверей запасных выходов на противопожарные
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"





30,0
30,0
1.103
Устройство подъезда с твердым покрытием к запасным выходам
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУДО "ДМШ № 2"


9,0



9,0
1.104
Установка насоса - повысителя давления в сети внутреннего противопожарного водопровода
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"

47,5




47,5
1.105
Замена напольного покрытия в фойе
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"


100,0



100,0
1.106
Измерение сопротивления изоляции (предписание)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"
14,5





14,5
1.107
Мероприятия по проверке пожарных кранов (предписание)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"
1,2





1,2
1.108
Огнезащитная обработка сцены (предписание)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"
14,0





14,0
1.109
Приобретение линолеума на покрытие (напольное поливинилхлоридное гетерогенное) (предписание)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"
17,8





17,8
1.110
Установка ограждения по периметру кровли здания
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"





800
800
1.111
Установка дымовых люков в покрытии над сценой
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



450,0


450,0
1.112
Установка дверей с доводчиком с лестничной площадки
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"

120,0




120,0
1.113
Реконструкция лестницы внутри здания
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"


300,0



300,0
1.114
Замена электропроводки по всему зданию
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



500,0


500,0
1.115
Огнезащитная обработка настила сцены
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



500


500
1.116
Сделать систему внутреннего противопожарного водопровода закольцованной
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



1500


1500
1.117
Установка автоматической дренчерной установки пожаротушения на сцене
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



800


800
1.118
Установка системы вытяжной противодымной вентиляции в зрительном зале
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



800


800
1.119
Установка системы вытяжной противодымной вентиляции в малом зале
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



500


500
1.120
Выполнить выход с запасной лестницы наружу на прилегающую к зданию территорию
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



500


500
1.121
Измерение сопротивления
изоляции электропроводки
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



14


14
1.122
Огнезащитная обработка
чердачных помещений
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



50


50
1.123
Реконструкция пожарной лестницы
Прочие расходы
2015 г.
2017 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"


30,0



30,0
1.124
Подвесные потолки в костюмерной
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"
19,0





19,0
1.125
Увеличение дверных проемов из зрительного зала
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"
46,5





46,5
1.126
Установка двери с доводчиком с лестничной площадки
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"
9,5





9,5
1.127
Монтаж пожарной сигнализации в Филиале № 1 "Большекозинская поселковая библиотека"
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"
20,0





20,0
1.128
Установка двери и дополнительной перегородки. Филиал № 1 "Большекозинская поселковая библиотека"
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"
28,5





28,5
1.129
Реконструкция лестницы внутри здания
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"



200,0


200,0
1.130
Электрификация (Филиал № 2)
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"




150,0

150,0
1.131
Установка АПС (Филиал № 2)
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"





200,0
200,0
1.132
Реконструкция люка выхода на чердак
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"


17,0



17,0
1.133
Установка стационарной лестницы для выхода на кровлю в филиале № 1 "Большекозинской библиотеки"
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"


17,0



17,0
1.134
Экспертиза линолеума в здании филиала № 1 "Большекозинской библиотеки"
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"

10,0




10,0
1.135
Замена линолеума в здании филиала № 1 "Большекозинской библиотеки"
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"




150,0

150,0
1.136
Электрификация (Филиал № 2)
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"




150,0

150,0
1.137
Установка АПС (Фил. № 2)
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"





200,0
200,0
1.138
Замена светильников аварийного освещения
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК 1 Мая"

70,0




70,0

1.129
Реконструкция пожарной лестницы (Филиал № 1)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК 1 Мая"


200,0



200,0
1.140
Установка противопожарных дверей и приобретение огнетушителей
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ДК 1 Мая"
47,5






1.141
Установка насоса-повысителя давления в сети внутреннего противопожарного водопровода
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "ДК 1 Мая"



140,0


140,0
1.142
Замена внутреннего водопровода, примыкающего к противопожарным кранам
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"
47,5





47,5
1.143
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (филиал)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"


50,0



20,0
1.144
Монтаж АПС и системы речевого оповещения (филиал)
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"



50,0


50,0
1.145
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и одежды сцены
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"



100,0


100,0
1.146
Замена дверей центрального входа и запасного выхода на противопожарные (филиал)
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"




200,0

200,0
1.147
Измерение сопротивления изоляции электропроводки
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Горького"

20,0




20,0
1.148
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения (филиал)
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Горького"


50,0



50,0
1.149
Установка противопожарных дверей
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский Дом культуры"
47,5





47,5
1.150
Замена стояков пожарного крана (ПК)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский Дом культуры"

20,0




20,0
1.151
Замена электропроводки
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский Дом культуры"


100,0



100,0
1.152
Восстановление работоспособности дренчерной установки
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский Дом культуры"




90,0

90,0
1.153
Установка автоматической системы пожаротушения в кармане сцены для декораций
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"

30,0




30,0
1.154
Обработка огнезащитной пропиткой деревянных конструкций и одежды сцены
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"

80,0




80,0
1.155
Установка у ПК пусковых кнопок для дистанционного пуска пожарных насосов
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"


45,0



45,0
1.156
Замена шкафов ПК системы ВПВ
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"


40,0



40,0
1.157
Установка резервного насоса пожаротушения
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"



150,0


150,0
1.158
Замена водовода системы внутреннего противопожарного водопровода
Прочие расходы
2018
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"



250,0


250,0
1.159
Обеспечение дополнительного электроснабжения к насосной станции
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"




300,0

300,0

1.110
Установка дымовых люков в покрытии над сценой
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"




450,0

450,0

1.148
Монтаж оборудования системы вытяжной противодымной вентиляции в зрительном зале
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский КСК"





800,0
800,0
1.149
Замена оконного блока
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"

30,0




30,0
1.150
Замена кровли
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"




400,0

300,0
1.151
Замер сопротивления изоляции
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"

5,0




5,0
1.152
Замена датчика системы аварийного оповещения о пожаре
Прочие расходы
2016
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"

8,0




8,0
1.153
Установка водяной скважины
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"


50,0



50,0
1.154
Установка речевого и звукового оповещения
Прочие расходы
2019
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"




25,0

25,0
1.155
Устройство подъезда с твердым покрытием к зданию ДК
Прочие расходы
2020
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"





200,0
200,0
1.156
Установка системы водоснабжения
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Замятинский СДК"

25,0




25,0
1.157
Устройство подъезда с твердым покрытием к зданию ДК
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "Замятинский СДК"





300,0
300,0
1.158
Замена напольного покрытия
Прочие расходы
2017
УК, МП и С
МБУК "Замятинский СДК"


100,0



100,0
(п. 1 в ред. постановления администрации Балахнинского района Нижегородской области
от 12.11.2015 № 295)
2. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
-
3325,3
3524,8
3732,7
3945,5
4112,5
18640,8
2.1
Приобретение театральных кресел на балкон концертного зала
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"

160,0




160,0
2.2
Замена электропроводки
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"

100,0




100,0
2.3
Ремонт фасада
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"


300,0


500,0
800,0
2.4
Замена стены из стеклоблоков на кирпичную кладку в танцевальном зале
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"



630,0


630,0
2.5
Ремонт танцевального зала
Прочие расходы
2019 г.
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "РДК"




500,0

500,0
2.6
Приобретение мебели
Прочие расходы
2015, 2016 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

150,0




150,0
2.7
Ремонт внутренних помещений
Прочие расходы
2016 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

200,0
400,0
250,0
450,0
250,0
1550,0
2.8
Приобретение "одежды" сцены (кулисы, задники)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

100,0




100,0
2.9
Приобретение хореографических станков для танцевальных классов
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

50,0




50,0
2.10
Ремонт внутренних сетей отопления, ГВС, ХВС
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"

500,0




500,0
2.11
Приобретение и установка дизельного генератора для обеспечения здания аварийным электропитанием (коммутация автоматики)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"


250,0



250,0
2.12
Приобретение осветительного оборудования в зрительный зал
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"



100,0


100,0
2.13
Ремонт электросетей, пусковой аппаратуры, электрооборудования
Прочие расходы
2018 - 2019 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"



100,0
100,0

200,0
2.14
Приобретение офисного оборудования
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"



100,0


100,0
2.15
Приобретение светового оборудования в фойе
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"





250,0
250,0
2.16
Замена электропроводки, ремонт крыльца, входной двери, устройство козырька (ф. № 13)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"

80,0




80,0
2.17
Замена окон на пластиковые, устройство пандуса (ф. № 6)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"

100,0




100,0
2.18
Декоративный ремонт помещения (ф. № 12)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"


315,0



315,0
2.19
Замена окон на пластиковые, декоративный ремонт помещения, замена электропроводки (ф. № 17)
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"



500,0


500,0
2.20
Декоративный ремонт помещения, ремонт крыльца, устройство пандуса, замена окон на пластиковые (ф. № 21)
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"




400,0

400,0
2.21
Декоративный ремонт помещения, оснащение детской мебелью (ф. № 20)
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"





400,0
400,0
2.22
Замена окон на пластиковые (ф. № 22)
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"





200,0
200,0
2.23
Ремонтно-реставрационные работы (музей стекла)
Прочие расходы
2015 г.
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"

200,0




200,0
2.24
Реставрация "Дом Худякова" (парадное крыльцо, замена электропроводки, ремонт туалета, проектно-сметная документация)
Прочие расходы
2017 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"


500,0
300,0
200,0
362,5
1362,5
2.25
Приобретение экспозиционного оборудования
Прочие расходы
2019 г
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"




200,0
200,0
400,0
2.26
Установка навеса, водоотвода и обеспечение доступности тактильными элементами (акт обсл. к паспорту доступности ОИ)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 1"

90,0




90,0
2.27
Замена окон на пластиковые
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 1"


70,0



70,0
2.28
Декоративный ремонт помещения (филиал)
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 1"



200,0


200,0
2.29
Приобретение учебной литературы
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 1"




80,0

80,0
2.30
Ремонт фасада школы и благоустройство территории прилегающей
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"

250,0




250,0
2.31
Установка тактильных элементов: входная площадка и дверь, коридор, кабинеты
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"


25,0



25,0
2.32
Замена мебели (ученических столов в классах, натюрмортных столиков и т.д.)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"


50,0



50,0
2.33
Приобретение учебной литературы
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"



80,0


80,0
2.34
Приобретение мольбертов
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"





100,0
100,0
2.35
Приобретение интерактивной доски
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"




250,0

250,0
2.36
Установка пандуса.
Приобретение музыкальных инструментов
Прочие расходы
2015 г.
2016 г.
2018 г.
2019 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДМШ № 1"

50,0

50,0
100,0

200,0
2.37
Декоративный ремонт помещения
Прочие расходы
2017 г.
2020 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДМШ № 1"


70,0


150,0
220,0
2.38
Приобретение учебной литературы
Прочие расходы
2019 г.
2020 г.
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДМШ № 1"




115,5
50,0
165,5
2.39
Наружный ремонт здания
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"

65,0




65,0
2.40
Капитальный ремонт туалета согласно результатам обследования
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"


200,0



200,0
2.41
Приобретение офисной мебели
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"



150,0


150,0
2.42
Приобретение оборудования (кресла в зрительный зал, спортинвентарь, звукотехническая аппаратура)
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"




350,0

350,0
2.43
Обустройство территории КДК
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "Коневский СДК"





50,0
50,0
2.44
Замена окон
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"


170,0



170,0
2.45
Приобретение звуковой аппаратуры
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



100,0


100,0
2.46
Приобретение мебели
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"



200,0


200,0
2.47
Декоративный ремонт помещений
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"




300,0

300,0
2.48
Капитальный ремонт танцевального зала
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МБУК "КСК им. Димитрова"





800,0
800,0
2.49
Приобретение мебели, светозвукотехнического оборудования, спортинвентаря (ф. № 2)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"

235,0




235,0
2.50
Текущий ремонт для маломобильных групп населения согласно акту обследования
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"


180,0



180,0
2.51
Ремонт аварийного (запасного) выхода, замена откосов, замена двери (ф. № 1)
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"


150,0



150,0
2.52
Приобретение пылесоса, отпаривателя
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"



55,0


55,0
2.53
Приобретение ковра (паласа) для танцевального коллектива в зал
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"



50,0


50,0
2.54
Приобретение обуви и костюмов для танцевальных и театральных коллективов
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"



217,7


217,7
2.55
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования: звукового, акустического, светового оборудования в зрительный зал, микрофонов
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"




300,0

300,0
2.56
Текущий ремонт внутренних помещений (ремонт полов, стен, полов, потолков)
Прочие расходы
2020 г.
УК, МП и С
МУК "КСК "Возрождение"





800,0
800,0
2.57
Замена пола в зрительном зале
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК 1 Мая"

200,0




200,0
2.58
Ремонт зрительного зала
Прочие расходы
2018 г.
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК 1 Мая"



300,0
200,0

500,0
2.59
Замена оконных блоков (филиал)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"

360,0




360,0
2.60
Замена кровли
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"


500,0



500,0
2.61
Ремонт фасада
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"



300,0


300,0
2.62
Замена отопительной системы
Прочие расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ДК им. Горького"




200,0

200,0
2.63
Косметический ремонт здания
Прочие расходы
2016 г.
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "Кочергинский Дом культуры"

295,3
294,8



590,1
2.64
Приобретение оборудования (мультимедийный проектор)
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"

40,0




40,0
2.65
Установка водной станции
Прочие расходы
2017 г.
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"


50,0



50,0
2.66
Установка сцены
Прочие расходы
2018 г.
УК, МП и С
МБУК "Шеляуховский СДК"



50,0


50,0
2.67
Замена полов
Прочие расходы
2016 г.
УК, МП и С
МБУК "Замятинский СДК"

100,0




100,0
2.68
Декоративный ремонт помещения
Прочие Расходы
2019 г.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"




200,0

200,0
3. Подпрограмма "Проведение районных мероприятий"
1671,3
262,8
278,5
299,0
311,8
328,9
3152,3
3.1
Митинг в День памяти и скорби
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
1,5
6,0
6,0
7,0
8,0
8,0
36,5
3.2
Районное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта
Прочие расходы
2016 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
-
25,0
26,0
26,0
27,0
27,0
131,0
3.3
Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "РДК"
3,0
-
-
-
-

3,0
3.4
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "РДК"
207,703
-
-
-
-
-
207,703
3.5
День памяти К. Минина
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
1,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
20,5
3.6
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "РДК"
174,874
-
-
-
-
-
174,874
3.7
День народного единства
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
1,545
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
23,045
3.8
День защиты детей
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
3,0
3,0
5,0
8,0
9,0
10,0
38,0
3.9
Поздравление жителей с Новым годом
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
20,0
20,0
21,0
21,0
22,0
22,0
126,0
3.10
Народное гуляние "Масленица"
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
15,0
16,5
17,0
17,0
17,0
17,0
99,5
3.11
День России
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
23,0
3.12
Торжественное мероприятие, посвященное Дню УЖКХ
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
34,0
3.13
Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "РДК"
2,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
33,0
3.14
Районное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Прочие расходы
2016 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
-
7,0
7,0
8,0
9,0
10,0
41,0
3.15
Районное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
13,0
-
-
-
-
-
13,0
3.16
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
53,857
-
-
-
-
-
53,857
3.17
День защиты детей
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
3,0
3,0
5,0
8,0
9,0
10,0
38,0
3.18
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
99,852
-
-
-
-
-
99,852
3.19
Поздравление жителей с Новым годом (по микрорайонам)
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
20,0
20,0
21,0
21,0
22,0
22,0
126,0
3.20
Народное гуляние "Масленица"
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
18,0
16,5
17,0
18,0
19,0
19,0
107,5
3.21
День России
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
2,0
4,00
4,0
4,0
4,0
5,0
23,0
3.22
День пожилого человека
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
2,0
6,0
6,0
6,5
7,0
8,0
35,5
3.23
Декада инвалидов
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ДК "Волга"
2,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
36,0
3.24
Неделя детской книги
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"
8,0
8,0
10,0
13,0
14,5
17,4
70,9
3.25
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"
29,233
-
-
-
-
-
29,233
3.26
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(4, 5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"
104,29
-
-
-
-
-
104,29
3.27
День пожилого человека (чествование ветеранов учреждений культуры района)
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ЦБС"
8,0
8,0
10,0
12,0
13,0
15,0
66,0
3.28
Районный фестиваль искусств "Волжская жемчужина"
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
22,18
30,0
32,0
34,0
35,0
36,0
189,18
3.29
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
187,47
-
-
-
-
-
187,47
3.30
Районный праздник "Умники и умницы" (в сфере культуры)
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
31,0
42,0
43,0
44,0
44,0
45,0
249,0
3.31
День работников культуры
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
1,7
18,3
19,0
20,0
20,8
22,0
101,8
3.32
День России
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
1,9
-
-
-
-
-
1,9
3.33
Траурный митинг
(перезахоронение останков воина Я. Золотова)
Прочие расходы
2015 г.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
14,22
-
-
-
-
-
14,22
3.34
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(4, 5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
13,229
-
-
-
-
-
13,229
3.35
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"
151,86
-
-
-
-
-
151,86
3.36
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБУК "БМИХК"
75,15
-
-
-
-
-
75,15
3.37
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
6,36
-
-
-
-
-
6,36
3.38
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 1"
6,0
-
-
-
-
-
6,0
3.39
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 1"
6,195
-
-
-
-
-
6,195
3.40
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДХШ № 2"
29,1
-
-
-
-
-
29,1
3.41
Районное мероприятие, посвященное Дню Победы (9 Мая)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
4,406
-
-
-
-
-
4,406
3.42
Районное мероприятие "Леди Поволжье"
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
20,0
-
-
-
-
-
20,0
3.43
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
44,0
-
-
-
-
-
44,0
3.44
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДМШ № 2"
70,588
-
-
-
-
-
70,588
3.45
Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
УК, МП и С
МБОУ ДОД "ДМШ № 1"
19,619
-
-
-
-
-
19,619

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
Управление сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
24,993
-
-
-
-
-
24,993

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
Администрация г. Балахна
87,25
-
-
-
-
-
87,25

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
МБУ "ФОК "Олимпийский"
20,716
-
-
-
-
-
20,716

Районное мероприятие, посвященное Дню земли Балахнинской
(5 сентября)
Прочие расходы
2015
МБУ "Редакция газеты "Рабочая Балахна"
35,0
-
-
-
-
-
35,0
(подп. 3 в ред. постановления администрации Балахнинского района Нижегородской области
от 22.10.2015 № 263)
4. Подпрограмма "Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры"
1128885,252
153688,6
153688,6
162756,2
172033,2
181495,0
936546,852
4.1
Субсидия на оказание муниципальной услуги по организации культурно-досуговой деятельности
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
МБУК "РДК"
МБУК "ДК "Волга"
36573,5
51474,8
51474,8
54511,8
57618,9
60787,9
312441,7
4.2
Субсидия на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
МБУК "ЦБС"
21241,652
33214,3
33214,3
35173,9
37178,8
39223,6
199246,552
4.3
Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Балахнинского района
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
МБУК "БМИХК"
12788,0
16375,8
16375,8
17342,0
18330,5
19338,7
100550,8
4.4
Субсидия на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей
Прочие расходы
2015 - 2020 гг.
МБОУ ДОД "ДМШ"
МБОУ ДОД "ДХШ"
42282,1
52623,7
52623,7
55728,5
58905,0
62144,8
324307,8
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2015 - 2020 гг.
УК, МП и С
МБУК "ИМО"
МКУ "ЦБУК"
10795,88
12225,0
12520,4
13259,1
14014,8
14785,6
77600,78

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные
результаты муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах

№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы"
1
Индикатор 1
Средняя заработная плата работников культуры
Руб.
14024,81
18204,20
23350,53
29515,07
42354,13
46801,31
46801,31
46801,31
2
Индикатор 2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597, к средней заработной плате по Нижегородской области, %
%
56,1
64,9
73,7
82,4
91,2
100
100
100
3
Индикатор 3
Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников
%
23,5
23,7
23,9
24,1
24,3
24,5
24,7
30,0
4
Индикатор 5
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой интернет-сайт, от общего числа учреждений культуры
%
80
83
87
90
93
96
98
100
5
Повышение уровня удовлетворенности граждан Балахнинского района качеством предоставления государственных услуг
%
98,9
99,0
99,2
99,4
99,6
99,7
99,9
100
1. Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений культуры"
6
Индикатор 1.1
Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка
%
-
-
14,2
2,3
4,7
-
2,3
-
7
Индикатор 1.2
Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения
%
-
-
2,3
2,3
4,7
-
-
4,7
8
Индикатор 1.3
Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита
%
-
2,3
7,1
2,3
2,3
-
-
-
9
Индикатор 1.4
Ремонт и замена электропроводки
%
-
4,7
2,3
4,7
2,3
2,3
2,3
2,3
10
Непосредственный результат 1.1
Огнезащитная обработка
Ед.
-
-
6
1
2
-
1
-
11
Непосредственный результат 1.2
Установка речевого и звукового оповещения
Ед.
-
-
1
1
2
-
-
2
12
Непосредственный результат 1.3
Установлена молниезащита
Ед.
-
1
3
1
1
-
-
-
13
Непосредственный результат 1.4
Ремонт и замена электропроводки
Ед.
-
2
1
2
1
1
1
1
2. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"

10
Индикатор 2.1
Доля отремонтированных учреждений
%
7,14
4,7
16,6
26,1
26,1
19
16,6
12
11
Индикатор 2.2
Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
%
2,3
2,3
12
12
7,1
14,2
14,2
4,7
12
Непосредственный результат 2.1
Отремонтированные учреждения
Ед.
3
2
7
11
11
8
7
5
13
Непосредственный результат 2.2
Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
Ед.
1
1
5
5
3
6
6
2
3. Подпрограмма "Проведение районных мероприятий"

19
Индикатор 3.1
Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам России
% (от общего числа мероприятий)
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
20
Индикатор 3.2
Мероприятия патриотического характера
% (от общего числа мероприятий патриотического характера)
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
21
Непосредственный результат 3.1
Количество мероприятий, посвященных знаменательным датам России
Ед.
17
17
17
17
17
17
17
17
22
Непосредственный результат 3.2
Количество мероприятий патриотического характера
Ед.
6
6
6
6
6
6
6
6

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Взаимодействие с сельскими, поселковыми администрациями
для достижения целей и конечных результатов Программы

Реализация программы предусматривает осуществление деятельности управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского района как заказчика - координатора Программы во взаимодействии с сельскими и поселковыми администрациями района в рамках его полномочий.

2.8. Участие государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ, общественных, научных и иных
организаций в реализации мероприятий Программы

Участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет средств бюджета
Балахнинского муниципального района

Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы"
Всего
4598,1
130745,3
170511,7
171082,9
181176,7
191503,0
202036,3
Бюджет района
4598,1
130745,3
170511,7
171082,9
181176,7
191503,0
202036,3
Подпрограмма 1
"Пожарная безопасность учреждений культуры"
Всего
1010,0
656,5
1010,0
1070,6
1133,7
1198,3
1264,3
Бюджет района
1010,0
656,5
1010,0
1070,6
1133,7
1198,3
1264,3
Подпрограмма 2
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
Всего
3325,3
-
3325,3
3524,8
3732,7
3945,5
4162,5
Бюджет района
3325,3
-
3325,3
3524,8
3732,7
3945,5
4162,5
Подпрограмма 3
"Проведение районных мероприятий"
Всего
262,8
200,0
262,8
278,5
295,0
311,8
328,9
Бюджет района
262,8
200,0
262,8
278,5
295,0
311,8
328,9
Подпрограмма 4
"Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры"
Всего
127339,6
118568,8
153688,6
153688,6
162756,2
172033,2
181495,0
Бюджет района
127339,6
118568,8
153688,6
153688,6
162756,2
172033,2
181495,0
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
10219,8
11320,0
12225,0
12520,4
13259,1
14014,8
14785,6
Бюджет района
10219,8
11320,0
12225,0
12520,4
13259,1
14014,8
14785,6

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников

Статус:
Наименование программы и подпрограммы
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы"
Всего
4598,1
130745,3
170511,7
171082,9
181176,7
191503,6
202036,3
Расходы бюджета района
4598,1
130745,3
170511,7
171082,9
181176,7
191503,6
202036,3
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 1
"Пожарная безопасность учреждений культуры"
Всего
1010,0
656,5
1010,0
1070,6
1133,7
1198,3
1264,3
Расходы бюджета района
1010,0
656,5
1010,0
1070,6
1133,7
1198,3
1264,3
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1
Огнезащитная обработка
Всего
-
177,0
20,0
30,0
50
100,0
248,3
Расходы бюджета района
-
177,0
20,0
30,0
50
100,0
248,3
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2
Установка речевого и звукового оповещения
Всего, в т.ч.
50,0
40,0
40,0
248,6
-
150,0
350,0
Расходы бюджета района
50,0
40,0
40,0
248,6
-
150,0
350,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3
Установка молниезащиты
Всего, в т.ч.
30,0
20,0
200,0
109,0
100,0
-
-
Расходы бюджета района
30,0
20,0
200,0
109,0
100,0
-
-
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.4
Замена и ремонт электропроводки
Всего
186,5
39,5
270,0
100,0
150,0
250,0
150,0
Расходы бюджета района
186,5
39,5
270,0
100,0
150,0
250,0
150,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"
Всего, в т.ч.
3325,3
3325,3
3325,3
3524,8
3732,7
3945,5
4162,5
Расходы бюджета района
3325,3
3325,3
3325,3
3524,8
3732,7
3945,5
4162,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1
Текущий ремонт учреждений
Всего, в т.ч.
3325,3
1155,0
2450,3
3374,8
2730,0
2550,0
2812,5
Расходы бюджета района
3325,3
1155,0
2450,3
3374,8
2730,0
2550,0
2812,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2
Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
Всего, в т.ч.
-
1660,3
785,0
50,0
217,7
1102,7
600,0
Расходы бюджета района
-
1660,3
785,0
50,0
217,7
1102,7
600,0
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
"Проведение районных мероприятий"
Всего, в т.ч.

200,0
262,8
278,5
295,0
311,8
328,9
Расходы бюджета района

200,0
262,8
278,5
295,0
311,8
328,9
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.1
Мероприятия к знаменательным датам России
Всего, в т.ч.
241,3
241,3
241,3
257,0
271,5
287,3
302,4
Расходы бюджета района
241,3
241,3
241,3
257,0
271,5
287,3
302,4
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3.2
Мероприятия патриотического характера
Всего, в т.ч.
21,5
21,5
21,5
21,5
23,5
24,5
26,5
Расходы бюджета района
21,5
21,5
21,5
21,5
23,5
24,5
26,5
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 4
"Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры"
Всего, в т.ч.
127339,6
118568,8
153688,6
153688,6
162756,2
172033,2
181495,0
Расходы бюджета района
127339,6
118568,8
153688,6
153688,6
162756,2
172033,2
181495,0

Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-

Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-

Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в т.ч.
10219,8
11320,0
12225,0
12520,4
13259,1
14014,8
14785,6
Расходы бюджета района
10219,8
11320,0
12225,0
12520,4
13259,1
14014,8
14785,6
Расходы областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
Расходы поселений Балахнинского муниципального района
-
-
-
-
-
-
-
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
-
-
-
-
-
-
-
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица и индивидуальные предприниматели
-
-
-
-
-
-
-

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного и районного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.
Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.
Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
- регулярная публикация отчетов в СМИ о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт муниципальной подпрограммы

Паспорт муниципальной подпрограммы "Пожарная
безопасность учреждений культуры"

(далее - подпрограмма)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
- Реализация прав населения Балахнинского муниципального района на обеспечение безопасных условий жизнедеятельности по линии противопожарной защиты;
- создание предпосылок для укрепления пожарной безопасности объектов культуры;
- сокращение размера материальных потерь от пожаров;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Задачи Программы
Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Балахнинского муниципального района путем:
- повышения уровня противопожарной защиты объектов;
- укрепления материально-технической базы;
- уменьшения размера материального ущерба от пожаров
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2020 годов
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района
Всего на реализацию подпрограммы "Пожарная безопасность учреждений культуры" - 6333,4 рубля, в том числе:
2015 год - 656,5 рубля;
2016 год - 1010,0 рубля;
2017 год - 1070,6 рубля;
2018 год - 1133,7 рубля;
2019 год - 1198,3 рубля;
2020 год - 1264,3 рубля
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы
Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка
%
23,8
Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения
%
14,2
Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита
%
16,6
Ремонт и замена электропроводки
%
12
Непосредственные результаты:
Реализация всех мероприятий позволит повысить уровень противопожарной защищенности объектов, укрепить материально-техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причиненного ущерба от пожаров.
В т.ч. в 10 учреждениях произойдет огнезащитная

2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы

2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений культуры" разработана управлением культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района на основе анализа ситуации по выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к объектам культурно-массового назначения; выполнению муниципальными бюджетными учреждениями культуры предписаний отдела надзорной деятельности по Балахнинскому району; исполнению приказов отдела в области пожарной безопасности.
Необходимость разработки подпрограммы связана с увеличением числа пожаров на объектах культуры в целом по России и в Нижегородской области в частности.
На сегодняшний день объекты культуры района не оборудованы системой передачи сигнала о пожаре на центральный узел связи "01"; в домах культуры отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из помещений зрительных залов, предназначенных для массового пребывания людей и не имеющих естественного освещения; дренчерные установки водяного пожаротушения в отдельных домах культуры в течение ряда лет находятся в неисправном состоянии; не все объекты оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; существует необходимость установки или ремонта насосов-повысителей давления в сетях внутреннего противопожарного водопровода. Проверки показывают, что в учреждениях культуры остаются невыполненными мероприятия, предлагаемые к исполнению предписаниями ГПН с 2013 года.
Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточность выделяемых целевых ассигнований на выполнение противопожарных мероприятий.
Реализация подпрограммы позволит решить поставленные задачи и повысить пожарную защищенность учреждений культуры Балахнинского муниципального района.

2.2 Цели, задачи

Основными целями и задачами Программы являются обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры Балахнинского муниципального района и создание безопасных условий жизнедеятельности посетителей и сотрудников учреждений.
Своевременное финансирование целевой подпрограммы "Пожарная безопасность учреждений культуры" и возможность реализации всех программных мероприятий позволят повысить уровень противопожарной защищенности объектов, укрепить материально-техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причиненного ущерба от пожаров.

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2020 годах в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы будут проведены следующие мероприятия:
- Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка;
- Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения;
- Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита;
- Ремонт и замена электропроводки.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой муниципальной Программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы.

Индикаторы:

1. Доля учреждений, в которых произойдет огнезащитная обработка, - 23,8%.
2. Доля учреждений, в которых произойдет установка речевого и звукового оповещения, - 14,2%.
3. Доля учреждений, в которых будет установлена молниезащита, - 16,6%.
4. Ремонт и замена электропроводки - 12%.

Непосредственные результаты:

Реализация всех мероприятий позволит повысить уровень противопожарной защищенности объектов, укрепить материально-техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причиненного ущерба от пожаров.
В т.ч. в 10 учреждениях произойдет огнезащитная.
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Взаимодействие с местными поселковыми администрациями
для достижения целей и конечных результатов подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает осуществление деятельности управления культуры, молодежной политики и спорта как заказчика - координатора подпрограммы во взаимодействии с поселковыми администрациями в рамках его полномочий.


2. Паспорт муниципальной подпрограммы

Паспорт муниципальной подпрограммы "Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры"

(далее - подпрограмма)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского муниципального района
Задачи Программы
1. Сокращение объемов незавершенного строительства.
2. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры как городского, так и сельского населения Балахнинского района.
3. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2020 годов.
Программа реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района
Всего на реализацию подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" - 18690,0 рубля, в том числе:
2015 год - - рублей;
2016 год - 3325,3 рубля;
2017 год - 3524,8 рубля;
2018 год - 3732,7 рубля;
2019 год - 3945,5 рубля;
2020 год - 4162,5 рубля
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы
Доля отремонтированных учреждений
%
50
Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)
%
26,1
Непосредственные результаты:
В 21 учреждении культуры будет выполнен декоративный ремонт, в т.ч.: 8 клубов, 3 учебных учреждения дополнительного образования детей, 8 библиотек, 2 музея.
В 11 учреждениях будет улучшена материально-техническая база, приобретены звуковое оборудование, мебель, сценический материал


2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы

2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Балахнинского района, особенно детей и молодежи.
Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения, в учреждениях культуры негативно сказывается на их востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.
Вместе с тем, состояние материально-технической базы учреждений культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Ежегодно растет число зданий этих учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Материально-техническая база большинства учреждений культуры была сформирована в 1970 - 80-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов составляет 30 - 50 лет.
Ее модернизация на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.
По данным за 2014 год, 3 Дома культуры требуют капитального ремонта.
Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.
Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования привели к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
За 2012 - 2014 годы ремонтные работы выполнены в 18 учреждениях культуры Нижегородской области на общую сумму 13,5 млн рублей.
Планируется выполнение работ в 23 учреждениях культуры Балахнинского района, в том числе ремонт в МБУК "ДК "Волга" и ремонтно-реставрационные работы в музее "Дом купца Худякова".

2.2. Цель и задачи подпрограммы

Главной целью реализации подпрограммы является сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Балахнинского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Сокращение объемов незавершенного строительства.
2. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры как городского, так и сельского населения.
3. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы будут проведены следующие мероприятия:
- Ремонт в муниципальных учреждениях культуры;
- Приобретено оборудование.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой муниципальной Программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы.

Индикаторы:

1. Доля отремонтированных учреждений 50% к общему числу учреждений.
2. Доля учреждений, в которых произойдет модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы), - 26,1% от общего числа учреждений.

Непосредственные результаты:

1. В 21 учреждении культуры будет выполнен декоративный ремонт, в т.ч.: 8 клубов, 3 учебных учреждения дополнительного образования детей, 8 библиотек, 2 музея.
2. В 11 учреждениях будет улучшена материально-техническая база, приобретены звуковое оборудование, мебель, сценический материал.
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Взаимодействие с местными поселковыми администрациями
для достижения целей и конечных результатов подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает осуществление деятельности управления культуры, молодежной политики и спорта как заказчика - координатора подпрограммы во взаимодействии с поселковыми администрациями в рамках его полномочий.

3. Паспорт муниципальной подпрограммы

Паспорт муниципальной подпрограммы
"Проведение районных мероприятий"

(далее - подпрограмма)

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района в ее лучших традициях и достижениях, создание единого культурного пространства, организация досуга населения
Задачи Программы
- Повышение творческого потенциала района, создание единого культурного пространства.
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям.
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
- Увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2015 - 2020 годов.
Программа реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета района
Всего на реализацию подпрограммы "Проведение районных мероприятий" - 1677,0 рубля, в том числе:
2015 год - 200,0 рубля;
2016 год - 262,8 рубля;
2017 год - 278,5 рубля;
2018 год - 295,0 рубля;
2019 год - 311,8 рубля
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикаторов
Единицы измерения
Значения индикаторов целей программы по окончании реализации подпрограммы
Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам и памятным России
шт.
17
Мероприятия патриотического характера
шт.
6
Непосредственные результаты:
В течение года в учреждениях культуры для жителей города и района пройдет 23 крупных мероприятия. В том числе патриотического характера - 6, праздничных мероприятий к знаменательным датам России - 17


2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы

2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Проведение районных мероприятий" направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия района, организацию досуга населения, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы охватывает:
- проведение массовых мероприятий к знаменательным и памятным датам России;
- мероприятия патриотического характера;
- развитие социально-культурной деятельности.
Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 01.01.2014 составляет:
- клубные учреждения - 10 стационарных;
- Централизованная библиотечная система: Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Центральная детская библиотека им. К. Минина, 19 филиалов;
- школы:
- художественные - 2;
- музыкальные - 2;
- музеи: Балахнинский музейный историко-художественный комплекс,
включающий филиалы: краеведческий музей "Усадьба А.А. Худякова", "Детский музей "Солоница"; "Музей Кузьмы Минина", "Дом купца Плотникова", военно-патриотический музей "Глобус";
- Инновационно-методическое объединение - 1;
- Централизованная бухгалтерия учреждений культуры - 1.
Приоритетные тематические направления в деятельности учреждений культуры:
- Гражданско-патриотическое воспитание;
- Правовое просвещение;
- Духовно-нравственное воспитание;
- Обслуживание жителей с ограниченными возможностями здоровья;
- Поддержка семьи, семейных ценностей. Помощь в организации семейного досуга;
- Информационная поддержка образования;
- Экологическое просвещение населения;
- Формирование здорового образа жизни;
- Художественно-эстетическое образование;
- Эстетическое воспитание подрастающего поколения через систему обучения в музыкальных и художественных школах;
- Развитие сети платных услуг;
- Укрепление материально-технической базы учреждений, выполнение правил и норм технической и пожарной безопасности.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;
- повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;
- расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

2.2. Цель и задачи подпрограммы

Главной целью реализации подпрограммы является создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Балахнинского района в ее лучших традициях и достижениях, создание единого культурного пространства, организация досуга населения. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- Повышение творческого потенциала района, создание единого культурного пространства;
- Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям;
- Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры;
- Увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Действие подпрограммы предусмотрено на 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы будут проведены следующие мероприятия:
- Торжественные мероприятия к знаменательным и памятным датам России;
- Мероприятия патриотического характера.
Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой муниципальной Программы.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы.

Индикаторы:

1. Торжественные мероприятия, посвященные знаменательным датам и памятным России, - 17.
2. Мероприятия патриотического характера - 6.

Непосредственные результаты:

В течение года в учреждениях культуры для жителей города и района пройдет 23 крупных мероприятия. В том числе: патриотического характера - 6, праздничных мероприятий к знаменательным датам России - 17.
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 текстовой части муниципальной программы.

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

4. Паспорт подпрограммы

Паспорт подпрограммы "Создание условий для организации
досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей
услугами организаций культуры" муниципальной программы
"Развитие культуры Балахнинского муниципального района
на 2015 - 2020 годы"

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, создание условий для реализации госпрограммы
Задачи программы
Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов.
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств бюджета района в сумме 942230,4 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 118568,8 рубля;
2016 год - 153688,6 рубля;
2017 год - 153688,6 рубля;
2018 год - 162756,2 рубля;
2019 год - 172033,2 рубля;
2020 год - 181495,0 рубля
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикатор достижения цели:
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"

5. Паспорт подпрограммы

Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" муниципальной программы "Развитие культуры
Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 годы"

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Цели подпрограммы
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры, создание условий для реализации госпрограммы
Задачи программы
Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в течение 2015 - 2020 годов.
Программа реализуется в один этап
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)
Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств бюджета района в сумме 78124,9 рубля, в том числе по годам:
2015 год - 11320,0 рубля;
2016 год - 12225,0 рубля;
2017 год - 12520,4 рубля;
2018 год - 13259,1 рубля;
2019 год - 14014,8 рубля;
2020 год - 14785,6 рубля
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикатор достижения цели:
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области"

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной (содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных УК, МП и С).

Аналитическое распределение средств районного бюджета
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" по подпрограммам

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа (всего)
"Развитие культуры Балахнинского муниципального района на 2015 - 2020 гг."
X
X
X
X
183098,4
21902,3
212630,6
225175,7
238010,8
251101,4
Подпрограмма 1 (всего)
"Пожарная безопасность учреждений культуры"




1010,0
1010,0
1070,6
1133,7
1198,3
1264,3
Расходы на огнезащитную обработку помещения




177,0
20,0
30,0
50
100,0
248,3
Расходы на установку речевого и звукового оповещения




40,0
40,0
248,6
-
150,0
350,0
Расходы на установку молниезащиты




20,0
200,0
109,0
100,0
-
-
Замена и ремонт электропроводки




39,5
270,0
100,0
150,0
250,0
150,0
Подпрограмма 2 (всего)
"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"




3325,3
3325,3
3524,8
3732,7
3945,5
4162,5
Текущий ремонт учреждений




1155,0
2450,3
3374,8
2730,0
2550,0
2812,5
Модернизация технического, звукового оборудования (улучшение материально-технической базы)




1660,3
785,0
50,0
217,7
1102,7
600,0
Подпрограмма 3 (всего)
"Проведение районных мероприятий"




262,8
262,8
278,5
295,0
311,8
328,9
Мероприятия к знаменательным и памятным датам России




241,3
241,3
257,0
271,5
287,3
302,4
Мероприятия патриотического характера




21,5
21,5
21,5
23,5
24,5
26,5
Подпрограмма 4 (всего)
"Создание условий для организации досуга, дополнительного образования и обеспечения жителей услугами организаций культуры"




118568,8
153688,6
153688,6
162756,2
172033,2
181495,0
Подпрограмма 5 (всего)
"Обеспечение реализации муниципальной программы"




11320,0
12225,0
12520,4
13259,1
14014,8
14785,6

4. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При условии полного финансирования Программы:
1. Выполнение текущего и декоративного ремонта в муниципальных учреждениях культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных услуг населению.
2. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности.
3. Повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений.
4. Расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.
5. Сокращение объемов незавершенного строительства.
6. Повышение уровня обеспеченности объектами культуры как городского, так и сельского населения Балахнинского района.
7. Сокращение количества учреждений, требующих капитального ремонта.
8. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.
9. Поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства региона.
10. Повышение уровня противопожарной защиты объектов.
11. Укрепление материально-технической базы.
12. Уменьшение размера материального ущерба от пожаров.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

УК, МП и С
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района
МБУК "ЦБС"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"
МБУК "БМИХК"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Балахнинский музейный историко-художественный комплекс"
МБУК "РДК"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный дом культуры"
СДК
Сельский Дом культуры
МО
Муниципальное образование
МОУ ДОД "ДХШ"
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа"
МОУ ДОД "ДМШ"
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа"
МБУК "ИМО"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Инновационно-методическое объединение"
ТК РФ
Трудовой кодекс Российской Федерации

Исполнители мероприятий Программы, не находящиеся в подчинении управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации Балахнинского муниципального района, принимают участие в реализации Программы по согласованию.


------------------------------------------------------------------