По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 303 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. № 303

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 31.10.2014 № 758, от 31.12.2014 № 970, от 27.03.2015 № 163,
от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 14.10.2015 № 658,
от 28.10.2015 № 697)

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", Законом Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-З "О Правительстве Нижегородской области", распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 июля 2013 года № 1417-р "Об утверждении перечня государственных программ Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области".
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773 "Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 792 "Об утверждении государственной программы "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года";
- постановление Правительства Нижегородской области от 13 января 2014 года № 3 "О внесении изменений в государственную программу "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 792";
- постановление Правительства Нижегородской области от 10 февраля 2014 года № 72 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773";
- постановление Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2014 года № 114 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773";

- пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области от 27 февраля 2014 года № 128 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Нижегородской области";
- постановление Правительства Нижегородской области от 14 марта 2014 года № 173 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773";
- постановление Правительства Нижегородской области от 24 апреля 2014 года № 267 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области до 2016 года", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2013 года № 773".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области В.А. Иванова.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)

Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ





Утверждена
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 303

------------------------------------------------------------------
Постановлением Правительства Нижегородской области от 14.10.2015 № 658 в государственную программу внесены изменения, в соответствии с которыми по тексту программы слова "ГКУ НО "Безопасный город" заменены словами "ГКУ НО "ЦБДД".
------------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области
от 31.10.2014 № 758, от 31.12.2014 № 970, от 27.03.2015 № 163,
от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 14.10.2015 № 658,
от 28.10.2015 № 697)

1. Паспорт государственной программы

1. ПАСПОРТ
государственной программы "Развитие транспортной
системы Нижегородской области"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 31.10.2014 № 758)

Государственный заказчик - координатор государственной программы
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители государственной программы
- министерство строительства Нижегородской области;
- министерство образования Нижегородской области;
- министерство здравоохранения Нижегородской области;
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Подпрограммы государственной программы
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области";
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области";
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде";
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе";
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
Цели государственной программы
- совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области;
- повышение энергетической и экономической эффективности в транспортном комплексе Нижегородской области
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
Задачи государственной программы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде;
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
Этапы и сроки реализации государственной программы
государственная программа реализуется в один этап 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:
государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
108 943 270,9
2015 год
10 354 614,6
2016 год
10 168 477,5
2017 год
10 531 320,7
2018 год
14 744 337,6
2019 год
15 400 684,6
2020 год
16 056 323,3
2021 год
15 843 756,3
2022 год
15 843 756,3
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
37 960 438,9
2015 год
4 053 540,2
2016 год
3 238 390,3
2017 год
3 851 053,1
2018 год
4 889 461,1
2019 год
5 264 802,3
2020 год
5 554 397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
50 876 253,6
2015 год
4 282 912,6
2016 год
4 513 331,7
2017 год
4 433 573,2
2018 год
7 346 545,7
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 092 043,1
2015 год
233 664,1
2016 год
214 204,0
2017 год
0,0
2018 год
128 835,0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
125 835,0
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 096 461,0
2015 год
630 830,0
2016 год
1 056 910,0
2017 год
1 102 300,0
2018 год
1 167 336,0
2019 год
1 233 874,0
2020 год
1 301 737,0
2021 год
1 301 737,0
2022 год
1 301 737,0
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
0
2015 год
0
2016 год
0
2017 год
0
2018 год
0
2019 год
0
2020 год
0
2021 год
0
2022 год
0
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 909 074,3
2015 год
1 144 667,7
2016 год
1 145 641,5
2017 год
1 144 394,4
2018 год
1 212 159,8
2019 год
1 270 741,5
2020 год
1 330 489,8
2021 год
1 330 489,8
2022 год
1 330 489,8
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
9 000
2015 год
9 000
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:
- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55455 руб.;
- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 30,9 млрд руб.
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,9;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 15,6%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2038 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п. м.
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 177%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 94,0 км;
непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2020 годы, - 38 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 222,8 км.
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22 км.
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Индикаторы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году - 4404,4 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году - на 5,6 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,4 тыс. руб.
Непосредственные результаты Подпрограммы:
- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, - рост с 1082 до 1110 ед.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 970, от 27.03.2015 № 163, от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)

2. Текстовая часть государственной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие транспортной системы в Нижегородской области (далее - область, регион) становится в настоящее время необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста Нижегородской области и улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития региона.
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Нижегородской области, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Автомобильные дороги связывают обширную территорию области, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов и во многом определяют возможности развития региона, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Формирование единой дорожной сети региона, круглогодично доступной для населения, и комплексный подход к развитию транспортно-логистической инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности Правительства Нижегородской области.
Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации по протяженности региональных дорог.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог Нижегородской области составляет 27,5 тыс. км, из них 458 км приходится на дороги федерального значения, 13 тыс. км - на дороги регионального значения и 14 тыс. км - на дороги местного значения.
Протяженность автодорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, составляет 12987 км, в том числе с твердым покрытием - 12867 км, грунтовых дорог - 120 км. В составе автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, имеется 895 мостов общей протяженностью 35191,68 п. м, а также другие дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.
Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Нижегородской области и элементов их обустройства требует регулярного выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения текущего ремонта покрытия дорог, установки дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замены, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
Автомобильные дороги Нижегородской области соединяют населенные пункты, муниципальные районы Нижегородской области и проходят по их территориям. Для улучшения условий транспортного сообщения в регионе необходимо строительство обходов населенных пунктов, обеспечение подъезда к важнейшим транспортным узлам, железнодорожным станциям и другим объектам транспортной инфраструктуры. Одной из основных задач для развития дорожной сети Нижегородской области является обеспечение населенных пунктов региона автодорогами с твердым покрытием. При этом в приоритетном порядке обеспечиваются подъездами населенные пункты с численностью жителей не менее 125 человек.
Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории Нижегородской области растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, повышению аварийности на дорогах Нижегородской области. Увеличению количества дорожно-транспортных происшествий способствует растущее отставание развития транспортной инфраструктуры от уровня автомобилизации населения. В сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Для разрешения существующих проблем разработана настоящая государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" (далее - Программа, государственная программа), которая направлена на комплексное решение вопросов и улучшение состояния существующей дорожной сети региона. Реализация Программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Нижегородской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства области. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность дорожного движения.
В решении социально-экономических задач развития города Нижнего Новгорода также одно из ключевых мест занимает Нижегородский метрополитен.
Метрополитен обладает преимуществом по сравнению с другими видами городского транспорта, отличаясь исключительной регулярностью движения независимо от погоды и времени суток. Только в метро счет интервалов времени между поездами ведется на секунды. Поезда в метро имеют среднюю скорость 35 - 40 км/час, то есть она более чем в 2 раза превосходит скорость движения наземного общественного транспорта.
В настоящее время нагорная и заречная части города связаны четырьмя мостами, пропускная способность которых практически исчерпана. При этом на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года и на перспективу сохранятся значительные пассажиропотоки из нагорной части города. Кроме того, наличие железнодорожного вокзала и размещение стадиона в заречной части города повлечет за собой концентрированные как по времени, так и по направлению пассажирские потоки в заречную часть города.
Комплекс Программных мероприятий сформирован в виде шести Подпрограмм:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них";
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области";
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области";
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде";
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе";
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной Программы".
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

2.2. Цели, задачи

Целями государственной программы являются совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области; повышение энергетической и экономической эффективности в транспортном комплексе Нижегородской области.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и содержанию;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшения качества жизни населения;
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом;
- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде;
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)

2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы

Действие Программы предусмотрено в течение 6-ти лет с 2015 по 2020 годы.
Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий государственной программы

Перечень основных мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" представлен в таблице 1 к Программе.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий
государственной программы
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (год)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Цель государственной Программы:
совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области
10 354 614,6
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 943 270,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
4 053 540,2
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 960 438,9
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" <*>
2 355 126,1
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 325 738,3
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Прочие расходы
2015 - 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" <*>
1 423 650,8
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 044 059,3
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Прочие расходы, капитальные вложения
2015 - 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" <*>
257 117,7
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 572 995,7
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
17 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17 645,6
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
4 282 912,6
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 876 253,6
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Капитальные вложения
2015 - 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" <*>
3 391 167,3
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 919 087,9
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Капитальные вложения
2015 - 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" <*>
364 918,5
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 908 466,6
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Капитальные вложения
2015 - 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
486 161,7
407 700,0
58 100,0
91 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 043 361,7
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Капитальные вложения
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Капитальные вложения
2015 - 2018
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД" <*>
40 665,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 665,1
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
233 664,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 092 043,1
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Министерство образования Нижегородской области <*>, УГИБДД <*>, ОМСУ <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)
Прочие расходы
2015 - 2022
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
903 884,2
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
Прочие расходы
2015 - 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Прочие расходы
2015 - 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУЗ НО "НТЦМК" <*>, ПУГАДН ФСНСТ <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО <*>, ФАУ "Нижегородский ЦППК"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород" <*>, ОМСУ <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"
Прочие расходы
2015 - 2016
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Прочие расходы
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Капитальные вложения
2014 - 2022
Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижний Новгород <*>
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Капитальные вложения
2015 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Капитальные вложения
2015 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ <**>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
1 144 667,7
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 909 074,3
Прочие мероприятия в рамках государственной программы:
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"








0,0

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Капитальные вложения
2015
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области <*>
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0

--------------------------------
<*> По согласованию.
<**> При условии участия.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы

Индикатор "Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог" зависит от количества отремонтированных дорог в очередном году.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 970)
Данный индикатор имеет непосредственную связь со значениями коэффициентов норматива денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 970)
Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области при расчете размера ассигнований областного бюджета на вышеуказанные виды работ применять следующие поправочные коэффициенты на 2015 - 2020 годы:
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 970)

Вид работ (по годам)
%
2015 год

содержание
19,66013382
ремонт
17,5936582
кап. ремонт
0,138241547
2016 год

содержание
19,83802568
ремонт
3,523919024
кап. ремонт
0,141568404
2017 год

содержание
21,22850989
ремонт
7,41644031
кап. ремонт
0,595105148
2018 год

содержание
21,37751248
ремонт
16,80124355
кап. ремонт
0,726197237
2019 год

содержание
21,65925553
ремонт
16,98905686
кап. ремонт
0,752381074
2020 год

содержание
21,90748593
ремонт
17,13232835
кап. ремонт
0,740993835
(таблица в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)

Индикатор "Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году" исчисляется как сумма приростов протяженности автомобильных дорог, введенных в очередном году по отношению к 2014 году.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 970)

Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)


Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

Индикаторы











1.
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
руб.
26719
27584,4
29803
32545,5
35812,2
39593,3
43937,9
48941,1
52120
55455
2.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного)
млрд руб.
18,2
14,7
16
17,4
19,2
21,3
23,5
25,9
28,3
30,9
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы











1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
%


27,3
26,7
27,0
28,4
27,3
25,8
27,6
28,9
2.
Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
%


2,6
3,1
4,0
6,1
8,4
10,7
13,1
15,6

Непосредственные результаты











1.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)
км


343
402
517
796
1090
1400
1714
2038
2.
Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
п. м


368
464
974
1514
2087
2695
3123
3624
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы











1.
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
%

100
159
156
91
151
182
139
144
150

Непосредственные результаты











1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
км
14,6
16,1
30,3
29,6
17,3
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
2.
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)
км


14,2
27,7
28,87
41,47
59,87
70,27
81,57
94,0
3.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
шт.


8
16
26
28
30
32
35
38
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты











1.
Количество лиц, погибших в результате ДТП <*>
чел.
726
699
676
668
615
575
536
502
502
502
2.
Количество детей, погибших в результате ДТП <*>
чел.
22
20
19
18
17
16
15
14
14
14
3.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) <*>
чел./100 тыс. населения
22
21,08
20,28
19,85
19,21
16,95
15,56
14,91
14,91
14,91
4.
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) <*>
чел./10 тыс. единиц транспортных средств
6,25
6,08
5,95
5,77
5,39
4,44
4,03
3,94
3,94
3,94
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы











1.
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года
%





25
25
25
25
25

Непосредственные результаты











1.
Общая протяженность действующих линий метрополитена
км
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы











1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива в предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2014 году
тыс. руб.


1415,7
2674,1
3932,5
4089,8
4247,1
4404,4
4404,4
4404,4
2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году
тонн в год


1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
3.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз по отношению к 2014 году
тыс. руб.


40
1056,7
1196,7
1505,4
1515,4
1515,4
1515,4
1515,4

Непосредственные результаты











1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо
единиц


9
8
8
1
1
1
1
1

--------------------------------
<*> По подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" индикаторы на 2021 - 2022 справочные, так как они должны соответствовать Федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, и не могут быть рассчитаны на данном этапе.

2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей государственной программы принятие нормативных правовых актов не требуется.

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)

В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из дорожного фонда Нижегородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, включенных в Программу, осуществляется согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года № 978.
Предоставление субсидий на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2015 - 2020 годы" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 302.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджету города Нижнего Новгорода на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие метрополитена в городе Нижнем Новгороде. Порядок предоставления указанных субсидий отражен в пункте 3.4.2.7 подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
Цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального определены постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 года № 994 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области".
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

2.8. Информация об участии в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.10.2015 № 697)

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета

Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик-координатор, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
10 354 614,6
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 943 270,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 723 784,6
9 111 567,5
9 429 020,7
13 577 001,6
14 166 810,6
14 754 586,3
14 542 019,3
14 542 019,3
99 846 809,9
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 053 540,2
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 960 438,9
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 053 540,2
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 960 438,9
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
4 282 912,6
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 876 253,6
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
4 282 912,6
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 876 253,6
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
233 664,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 092 043,1
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
233 664,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 092 043,1
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
министерство строительства Нижегородской области
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 144 667,7
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 909 074,3
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
1 144 667,7
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 909 074,3
Прочие мероприятия в рамках государственной программы: "Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"
Всего
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего
17 705 339,5
13 566 255,8
15 602 535,5
16 284 623,7
16 841 852,4
17 575 768,8
17 149 288,8
17 149 288,8
131 874 953,3
расходы областного бюджета
10 354 614,6
10 168 477,5
10 531 320,7
14 744 337,6
15 400 684,6
16 056 323,3
15 843 756,3
15 843 756,3
108 943 270,9
расходы местных бюджетов
158 880,5
571 394,6
566 988,6
1 452 945,2
1 439 821,8
1 518 099,5
1 305 532,5
1 305 532,5
8 319 195,2
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации








0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
7 176 764,8
2 822 368,7
4 500 835,7
83 683,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 583 652,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
15 079,6
4 015,0
3 390,5
3 657,9
1 346,0
1 346,0


28 835,0
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего
4 062 453,2
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 969 351,9
расходы областного бюджета
4 053 540,2
3 238 390,3
3 851 053,1
4 889 461,1
5 264 802,3
5 554 397,3
5 554 397,3
5 554 397,3
37 960 438,9
расходы местных бюджетов
8 913,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
2 355 126,1
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 325 738,3
расходы областного бюджета
2 355 126,1
2 456 836,2
2 755 605,0
2 917 613,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 325 738,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 1.2.
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего
1 423 650,8
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 044 059,3
расходы областного бюджета
1 423 650,8
503 148,1
798 349,1
1 654 659,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 044 059,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
Всего
257 117,7
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 572 995,7
расходы областного бюджета
257 117,7
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 572 995,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Всего
26 558,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 558,6
расходы областного бюджета
17 645,6
0,0
0,0





17 645,6
расходы местных бюджетов
8 913,0
0,0
0,0





8 913,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего
9 124 274,6
5 858 657,0
6 787 595,0
7 628 565,7
7 703 917,1
7 953 431,2
7 528 297,2
7 528 297,2
60 113 035,0
расходы областного бюджета
4 282 912,6
4 513 331,7
4 433 573,2
7 346 545,7
7 502 431,8
7 740 864,2
7 528 297,2
7 528 297,2
50 876 253,6
расходы местных бюджетов
135 516,1
210 730,3
238 100,0
282 020,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
1 280 418,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
4 705 845,9
1 134 595,0
2 115 921,8
0,0
0,0
0,0


7 956 362,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
Основное мероприятие 2.1.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Всего
6 520 242,2
3 407 131,2
4 817 697,3
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
48 138 909,5
расходы областного бюджета
3 391 167,3
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 919 087,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
3 129 074,9
0,0
1 090 746,7





4 219 821,6
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
Всего
465 727,2
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
5 009 275,3
расходы областного бюджета
364 918,5
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 908 466,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
100 808,7
0,0
0,0





100 808,7
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 2.3.
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта
Всего
2 097 640,1
1 573 025,3
1 141 375,1
182 800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 994 840,5
расходы областного бюджета
486 161,7
407 700,0
58 100,0
91 400,0




1 043 361,7
расходы местных бюджетов
135 516,1
30 730,3
58 100,0
91 400,0




315 746,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1





3 635 732,4
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 2.4.
Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
Всего
0,0
360 000,0
360 000,0
381 240,0
402 970,6
425 134,0
0,0
0,0
1 929 344,6
расходы областного бюджета
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
расходы местных бюджетов
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
0,0
0,0
964 672,3
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 2.5.
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году
Всего
40 665,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 665,1
расходы областного бюджета
40 665,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 665,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего
332 514,4
331 113,6
116 816,5
217 427,2
134 617,5
133 950,5
133 950,5
133 950,5
1 534 340,7
расходы областного бюджета
233 664,1
214 204,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
1 092 043,1
расходы местных бюджетов
4 100,5
3 622,8
3 874,9
3 589,2
4 462,5
3 795,5
3 795,5
3 795,5
31 036,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
93 529,8
112 066,8
111 721,6
83 683,0
0,0
0,0
0,0
0,0
401 001,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
Основное мероприятие 3.1.
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах
Всего
163,5
376,8
255,9
313,2
467,5
329,5
329,5
329,5
2 565,4
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы местных бюджетов
163,5
376,8
255,9
313,2
467,5
329,5
329,5
329,5
2 565,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.2.
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования)
Всего
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
903 884,2
расходы областного бюджета
130 874,2
128 835,0
0,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
128 835,0
903 884,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.3.
Организация работы передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
Всего
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
расходы областного бюджета
54 823,3
80 195,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135 018,3
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.4.
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"
Всего
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы областного бюджета
5 174,0
5 174,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 348,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Всего









расходы областного бюджета









расходы местных бюджетов









расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов









федеральный бюджет









юридические лица и индивидуальные предприниматели









прочие источники (собственные средства населения и др.)









Основное мероприятие 3.6.
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
Всего
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0






0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0






0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0






0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 220,0
1 220,0
1 220,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
1 320,0
10 260,0
Основное мероприятие 3.7.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Всего
97 466,8
115 312,8
115 340,6
86 959,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
429 472,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы местных бюджетов
3 937,0
3 246,0
3 619,0
3 276,0
3 995,0
3 466,0
3 466,0
3 466,0
28 471,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
93 529,8
112 066,8
111 721,6
83 683,0




401 001,2
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.8.
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно-техническом обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
Всего
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29 530,0
расходы областного бюджета
29 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


29 530,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.9.
Содержание системы оперативного видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области
Всего
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
расходы областного бюджета
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


700,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.10.
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон"
Всего
4 521,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 521,5
расходы областного бюджета
4 521,5
0,0
0,0





4 521,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.11.
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
4 118,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 118,0
расходы областного бюджета
4 118,0
0,0
0,0





4 118,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.12.
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки
Всего
1 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 055,1
расходы областного бюджета
1 055,1
0,0
0,0





1 055,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Основное мероприятие 3.13.
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Всего
2 868,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 868,0
расходы областного бюджета
2 868,0







2 868,0
расходы местных бюджетов








0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет








0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)








0,0
Подпрограмма 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Всего
3 014 736,6
2 989 658,4
3 700 506,0
2 334 672,0
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
22 317 743,0
расходы областного бюджета
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
357 041,5
325 013,7
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
Всего
3 014 736,6
2 989 658,4
3 700 506,0
2 334 672,0
2 467 748,0
2 603 474,0
2 603 474,0
2 603 474,0
22 317 743,0
расходы областного бюджета
630 830,0
1 056 910,0
1 102 300,0
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
9 096 461,0
расходы местных бюджетов
6 517,5
357 041,5
325 013,7
1 167 336,0
1 233 874,0
1 301 737,0
1 301 737,0
1 301 737,0
6 994 993,7
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
2 377 389,1
1 575 706,9
2 273 192,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 226 288,3
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0
Подпрограмма 5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
Всего
13 859,6
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
21 215,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов









федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели









прочие источники (собственные средства населения и др.)
13 859,6
2 795,0
2 170,5
2 337,9
26,0
26,0
0,0
0,0
21 215,0
Основное мероприятие 5.1.
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
234,0
208,0
208,0
26,0
26,0
26,0
0,0
0,0
728,0
Основное мероприятие 5.2.
Строительство объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
8 818,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 818,7
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
8 818,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 818,7
Основное мероприятие 5.3.
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз
Всего
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
3 493,0
1 558,6
1 628,6
178,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 858,2
Основное мероприятие 5.4.
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах
Всего
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0





0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
1 313,9
1 028,4
333,9
2 133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 810,1
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего
1 144 667,7
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 909 074,3
расходы областного бюджета
1 144 667,7
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 909 074,3
расходы местных бюджетов








0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет








0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)








0,0
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
Всего
12 833,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 833,4
расходы областного бюджета
9 000,0
0,0
0,0





9 000,0
расходы местных бюджетов
3 833,4
0,0
0,0





3 833,4
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации









расходы территориальных государственных внебюджетных фондов








0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0





0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели








0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0





0,0

Примечание: Объемы финансирования из федерального бюджета по подпрограмме 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" указаны справочно. Исполнителем мероприятий с участием средств федерального бюджета будет Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства.

2.10. Анализ рисков реализации государственной Программы

Программа представляет собой систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере развития транспортной системы Нижегородской области.
Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 - 2013 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также замедлению перехода на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения по нормативам затрат, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 2 августа 2010 года № 461 "О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах их расчета". Концентрация средств на завершение ранее начатых объектов и исключение большей части вновь начинаемых объектов реконструкции и строительства привели к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений, снижению объемов ввода объектов в эксплуатацию в 2011 - 2013 годах, незапланированному увеличению транспортной нагрузки на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, увеличению потребности финансирования капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог. Риск дальнейшего воздействия этих негативных факторов, недостаточность количества вновь начинаемых объектов реконструкции и темпов восстановления технологических заделов на строительстве и реконструкции автомобильных дорог и мостовых сооружений при разработке адресной инвестиционной Программы на очередной год и плановый период может привести к дальнейшему замедлению роста объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и связанного с этим приведения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное состояние.
К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике. Связанное с колебаниями цен на строительные материалы возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, строительства и реконструкции автомобильных дорог в регионе. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий Программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц, потерявших работу в других отраслях экономики и не имеющих специальной квалификации.
Реализация Программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.
Реализация Программы сопряжена с природными и техногенными рисками. В связи с отставанием темпов приведения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями от увеличения объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливается негативное влияние на состояние дорог, не зависящих от деятельности органов управления дорожным хозяйством, опасных природных процессов и техногенных факторов. Масштаб воздействия этих процессов и факторов может увеличиваться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других объектов и мероприятий Программы.
Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо и транспортного налога, являющихся источниками формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ при одновременном повышении привлекательности автомобильного транспорта для грузовладельцев по сравнению с другими видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.
Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов и Программ для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава Программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

3. Подпрограммы государственной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию
Задачи Подпрограммы
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
тыс. руб.
Всего, в том числе:
37960438,9
2015 год
4053540,2
2016 год
3238390,3
2017 год
3851053,1
2018 год
4889461,1
2019 год
5264802,3
2020 год
5554397,3
2021 год
5 554 397,3
2022 год
5 554 397,3
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 27.03.2015 № 163, от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года - 28,9;
- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 15,6%.
Непосредственные результаты:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2015 - 2022 годы - 2038 км;
- протяженность отремонтированных мостов за 2015 - 2022 годы - 3624 п. м
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.10.2015 № 697)

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них" (далее - Подпрограмма)
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Дорожное хозяйство Нижегородской области - одно из крупнейших в Российской Федерации. По протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации.
На автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (в оперативном управлении ГКУ НО "ГУАД"), расположено 895 мостовых сооружений (мостов, путепроводов, надземных пешеходных переходов) общей протяженностью 35 тыс. п. м и 10 тыс. штук водопропускных труб общей протяженностью 162 тыс. п. м.
В связи с большой протяженностью сети автомобильных дорог региона и несоответствием основной ее части нормативным требованиям, Правительством Нижегородской области приоритетным направлением дорожной отрасли определено сохранение и восстановление существующей сети автомобильных дорог.
Основными приоритетами развития автомобильных дорог на период до 2020 года являются:
- улучшение состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;
- повышение уровня безопасности движения по автомобильным дорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;
- поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;
- приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;
- введение повсеместного весового контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.
Управление Подпрограммой осуществляет министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Реализация Подпрограммы предусматривает увеличение приведения в нормативное состояние автомобильных дорог областной собственности до 2020 года на 42% по отношению к 2014 году, повышение уровня технического состояния искусственных дорожных сооружений и, как следствие, снижение аварийности на дорогах, а также создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта.

3.1.2.2. Цели, задачи

Основная цель Подпрограммы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на обеспечение социально-экономического развития Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности.
К основным задачам относятся:
- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, и искусственных сооружений на них;
- обеспечение безопасности дорожного движения.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной Программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628)

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, изложен в подразделе 2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области" раздела 2 "Текстовая часть государственной программы".

3.1.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.

3.1.2.10. Анализ рисков Подпрограммы

Анализ рисков Подпрограммы изложен в подразделе 2.10 текстовой части государственной программы.

3.2. Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" (далее - Подпрограмма)

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения
Задачи Подпрограммы
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в 2015 - 2022 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе Подпрограмма:
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
50 876 253,6
2015 год
4 282 912,6
2016 год
4 513 331,7
2017 год
4 433 573,2
2018 год
7 346 545,7
2019 год
7 502 431,8
2020 год
7 740 864,2
2021 год
7 528 297,2
2022 год
7 528 297,2
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Индикаторы:
- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 150%.
Непосредственные результаты:
- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) - 94,0 км;
- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 38 шт.;
- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 222,8 км
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.10.2015 № 697)

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения области, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития региона. Ранее дорожные конструкции не рассчитывались на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками 6 - 10 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.
Основная доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 1% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.
Непрерывно растущий парк автомобилей вызывает перегрузку уже имеющихся автомобильных дорог, требует увеличения пропускной способности дорожной сети, ее реконструкции, а также строительства объездных дорог крупных населенных пунктов.
Важные задачи стоят перед регионом в части развития автодорожной сети, одна из них - создание в регионе разветвленной сети дорог хорошего качества, которая будет способствовать увеличению темпов роста экономики региона, повышению его конкурентоспособности, улучшению экологии, а также повысит качество жизни населения в Нижегородской области.
Для успешного развития Нижегородской области и обеспечения надежного транспортного сообщения между правобережной и левобережной территориями региона, а также в целях снижения транспортной нагрузки на существующий Волжский мост в Подпрограмме 2 предусмотрено финансирование строительства дополнительного моста в непосредственной близости от существующего. Одновременно со строительством мостовых переходов предусматривается продолжение строительства объездных дорог административного центра региона. Через город Нижний Новгород проходят значительные потоки транзитного транспорта, достигающие по разным направлениям 35% от общего потока автотранспорта. С этой целью продолжается строительство III очереди Южного обхода Нижнего Новгорода, ввод в эксплуатацию которого позволит вывести за пределы областного центра транзитный поток, двигающийся по направлению Москва - Казань.

3.2.2.2. Цели, задачи

Основная цель Подпрограммы - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения.
Цель Подпрограммы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на опережающее развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и ускорение интеграции в российское и мировое экономическое пространство.
Основная задача Подпрограммы - развитие сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области, удвоение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2022 год в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной программы.
Сведения о целевых показателях, отражающих решение задачи удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения приведены в приложении 1 к Подпрограмме.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, изложен в подразделе 2.7 текстовой части государственной программы.

3.2.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.
Объемы финансирования, обеспечивающие задачу удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также ресурсное обеспечение других мероприятий с разбивкой по кодам бюджетной классификации приведены в приложении 2 к Подпрограмме.

3.2.2.10. Анализ рисков Подпрограммы

Анализ рисков Подпрограммы изложен в подразделе 2.10 текстовой части государственной программы.

3.2.2.11. Сведения о крупных особо важных проектах

Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках подпрограммы, представлены в приложении 3 к Подпрограмме.

3.2.2.12. Обеспечение мониторинга исполнения Поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов строительства дорог

Для обеспечения мониторинга исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 по удвоению объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в период 2013 - 2022 годов по сравнению с 2003 - 2012 годами в Министерство транспорта Российской Федерации по итогам года направляются отчеты по формам приложений 4 и 5 к Подпрограмме.

3.2.2.13. Дополнительные сведения (справочно)

Сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 - 2012 годов представлены в приложении 1-А к Подпрограмме.
Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках Программы, представлены в приложении 2-А к Подпрограмме.
Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Программы представлены в приложении 3-А к Подпрограмме.





Приложение 1
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

№ п/п
Показатели и индикаторы
Ед. измерения
2003 - 2012 годы
2013 - 2022 годы
В том числе
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
-
-
30853,1
31004,3
31061,1
31115,3
31192,2
31259,6
31326,7
31395,7
31457,3
31516,3
1.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
-
-
12987,1
12992,8
12995,6
12995,6
13018,1
13031,0
13043,4
13057,6
13064,1
13068,0
1.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
-
-
17866,0
18011,5
18065,5
18119,7
18174,1
18228,6
18283,3
18338,1
18393,2
18448,3
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,9
253,5
14,6
16,1
30,3
29,6
17,3
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
2.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
94,3
2,3
6,7
0,4
15,5
1,7
14,2
19,8
11,4
12,2
10,1
2.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
159,2
12,3
9,4
29,9
14,2
15,5
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:
км
166,9
660,1
24,7
16,1
30,3
145,6
17,3
309,3
34,5
26,5
27,4
28,5
2а.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
490,8
2,3
6,7
0,4
131,4
1,7
294,8
19,8
11,4
12,2
10,1
2а.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1
169,3
22,4
9,4
29,9
14,2
15,5
14,5
14,7
15,1
15,2
18,4
3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км

212,8
14,6
27,8
57,0
86,7
102,0
130,7
156,4
173,4
191,1
212,8
3.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км

58,6
2,3
9,0
9,0
24,5
25,7
39,9
50,9
52,8
55,3
58,6
3.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км

154,2
12,3
18,8
48,0
62,2
76,3
90,8
105,5
120,6
135,8
154,2
4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км

40,7
0,0
2,9
3,9
3,9
5,9
5,9
14,7
24,2
33,9
40,7
4.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км

35,7
0,0
0,0
0,4
0,4
0,9
0,9
9,7
19,2
28,9
35,7
4.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км

5,0
0,0
2,9
3,5
3,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5.
Прирост протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (нарастающим итогом), в том числе:
км

1085,6
531,1
565,9
481,8
426,0
446,7
599,6
629,5
707,9
933,6
1085,6
5.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км

852,3
531,1
337,3
248,6
192,7
213,5
366,3
396,2
474,6
700,3
852,3
5.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км

233,2
150,7
228,6
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
233,2
6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
-
-
11067,5
11034,0
11049,6
11126,3
11314,4
11659,4
11675,2
11644,9
12054,4
12387,9
6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км


3881,2
3679,7
3548,2
3474,8
3510,0
3698,8
3555,4
3362,7
3606,6
3771,2
6.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км


7186,3
7354,3
7501,4
7651,4
7804,4
7960,5
8119,7
8282,1
8447,8
8616,7
7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%
-
-
70,1
69,2
68,8
69,0
69,9
72,1
71,7
70,9
73,5
75,6
7.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%


29,9
28,3
27,3
26,7
27,0
28,4
27,3
25,8
27,6
28,9
7.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
%


40,2
40,8
41,5
42,2
42,9
43,7
44,4
45,2
45,9
46,7

Примечание: в графах "2013 год" и "2014 год" указаны фактически достигнутые величины показателей за соответствующий год.





Приложение 1-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДОВ

№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
2003 - 2012 годы
в том числе
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км
166,9
21,6
11,6
12,6
16,6
14,6
43,0
23,4
5,6
7,6
10,3

сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
146,8
21,6
11,6
12,6
16,6
12,3
38,6
15,8
5,6
4,9
7,2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
20,1




2,3
4,4
7,6

2,7
3,1





Приложение 2
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
В ЧАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЕТОМ СУБСИДИЙ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ 1
"РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ" И ПОДПРОГРАММЫ 2
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения (тыс. рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" - всего, в том числе:

103
04 09
14 0 0000
000
14 144 699,5
11 032 098,6
12 851 927,2
15 938 319,4
16 527 951,0
17 115 545,8
17 115 545,8
17 115 545,8
121 841 633,3
Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" <*>
103
04 09
14 2 2080
400
3 391 167,3
3 407 131,2
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
43 919 087,9
103
04 09
14 2 2090
400
364 918,5
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 908 466,6
103
04 09
14 2 2885
400
40 665,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 665,1
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7








103
04 09
14 2 5115
400
900 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
900 000,0
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
1 791 883,8
1 047 486,2
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
11 427 971,8
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 635 732,4
103
04 09
14 2 7220
500
486 161,7
407 700,0
58 100,0
91 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 043 361,7
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 389 806,3
из них:














Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" <*>
103
04 09
142 2080
400
1 000 000,0
977 762,6






1 977 762,6
103
04 09
142 5115
400
900 000,0







900 000,0
103
04 09
142 5420
400
827 467,7







827 467,7
Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" <*>
103
04 09
14 2 2080
400
2 391 167,3
2 429 368,6
3 726 950,6
6 394 433,7
6 601 372,5
6 799 344,2
6 799 344,2
6 799 344,2
41 941 325,3
103
04 09
14 2 2090
400
364 918,5
518 500,5
468 522,6
670 092,0
699 574,0
728 953,0
728 953,0
728 953,0
4 908 466,6
103
04 09
14 2 5018
400
100 808,7







100 808,7
103
04 09
14 2 2885
400
40 665,1







40 665,1
103
04 09
14 2 5390
400
437 191,1
0,0
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
1 090 746,7
6 981 671,3
103
04 09
14 2 5420
400
964 416,1
1 047 486,2
1 357 083,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
1 446 303,6
10 600 504,1
Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" - всего, в том числе:
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" <*>
103
04 09
14 1 2050
200
2 291 265,8
2 415 836,2
2 745 605,0
2 826 213,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 119 478,0
103
04 09
14 1 2050
800
63 860,3
41 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114 860,3
103
04 09
14 1 2060
200
1 423 650,8
503 148,1
798 349,1
1 746 059,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
12 135 459,3
103
04 09
14 1 2070
200
257 117,7
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 572 995,7
Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" <*>
103
04 09
14 1 2060
200
34 890,5
130 000,0
167 665,9





332 556,4
Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

103
04 09
14 1 2060
200
1 388 760,3
373 148,1
630 683,2
1 746 059,1
1 842 850,3
1 940 467,3
1 940 467,3
1 940 467,3
11 802 902,9
Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

103
04 09
14 1 2050
200
2 291 265,8
2 415 836,2
2 745 605,0
2 826 213,0
3 083 358,0
3 252 400,0
3 252 400,0
3 252 400,0
23 119 478,0
103
04 09
14 1 2050
800
63 860,3
41 000,0
10 000,0





114 860,3
Основное мероприятие 2.4 "Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"

103
04 09
14 1 2070
200
257 117,7
278 406,0
297 099,0
317 189,0
338 594,0
361 530,0
361 530,0
361 530,0
2 572 995,7
Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД" <*>, ГКУ НО "ЦБДД" <*>
103
04 09
14 5 4859
100
131 561,6
134 080,4
134 080,4
140 812,8
140 823,5
140 834,4
140 834,4
140 834,4
1 103 861,9
103
04 09
14 5 4859
200
26 601,2
19 977,1
15 977,1
24 392,8
25 783,1
27 201,4
27 201,4
27 201,4
194 335,5
103
04 09
14 5 4859
800
944 238,0
944 237,9
944 238,0
1 000 056,7
1 057 060,0
1 115 198,2
1 115 198,2
1 115 198,2
8 235 425,2
Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ <**>
103
04 09
14 2 5195
500
1 475 962,3
1 134 595,0
1 025 175,1





3 635 732,4
103
04 09
14 2 7220
500
486 161,7
407 700,0
58 100,0
91 400,0




1 043 361,7
103
04 09
14 2 7222
500
0,0
180 000,0
180 000,0
190 620,0
201 485,3
212 567,0
212 567,0
212 567,0
1 389 806,3
103
04 09
14 1 7221
500
17 645,6
0,0






17 645,6














0,0
Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов


04 09


524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 779 117,5
Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего
в т.ч.:


04 09


4 705 845,9
2 182 081,2
3 473 005,4
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
23 046 184,2
субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)


04 09


2 476 771,0
1 134 595,0
1 025 175,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 636 541,1
иные межбюджетные трансферты


04 09


2 229 074,9
1 047 486,2
2 447 830,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
2 537 050,3
18 409 643,1

Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов" указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.





Приложение 2-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО (МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

№ п/п
Наименование объектов
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Срок ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусственные сооружения, пог. м
км
из них искусственные сооружения, пог. м
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
... до конца строительства или срока действия программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Всего


106,9115
3 082,714

28 515 355,8
106,049
3 082,714
21 533 265,4
6 945 204,5
3 817 518,4
5 121 106,5
5 649 436,0

в том числе по объектам капитального строительства:












0,0
1
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г. Н.Новгорода (3 очередь, 1 пусковой комплекс)
ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 271-08/ГГЭ-3272/04 от 16.04.2008
2016
14,69
728,984
101,7
6 721 617,5
14,69
728,984
3 705 230,3
2 727 467,7
977 762,6
0,0
0,0
2
Строительство автомобильной дороги (Р-152) Шопша - Иваново - Н.Новгород на участке обхода г. Балахна и Заволжье в Нижегородской области (2 пусковой комплекс, 1 этап)
№ 795-07/УГГЭ-0109 от 20.12.2007
2018
9,42
407,83
273,31
4 675 024,6
9,42
407,83
3 680 138,4
250,0
100,0
100,0
3 679 688,4
3
Строительство мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров в Нижегородской области
ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 160-13/ГГЭ-8410/04 от 12.03.2013
2018
8,719
1 450,93
<*>
14 208 503,8
8,719
1 450,93
11 609 155,1
3 512 462,8
2 233 903,3
4 368 765,8
1 494 023,2
4
Строительство мостового перехода через р. Санахта на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-4534) Яковлево - Сицкое км 1+121 в Чкаловском районе Нижегородской области
№ 0071-13/УГЭ-4465 от 07.02.2013
2016
0,335
24,5
<*>
49 021,2
0,335
24,5
49 021,2
22 825,6
26 195,6

0,0
5
Строительство объекта: "Надземный пешеходный переход в п. Окский на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Богородском районе Нижегородской области"
В экспертизе
2016

54
<*>
52 051,8

54
52 051,8
51 700,0
351,8

0,0
6
Строительство мостового перехода через р. Беловское на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0078) Н.Новгород - Шахунья - Киров - д. Никитиха - с. Новоуспенское - а/д Урень - Шарья - Никольск - Котлас км 37+411 в Ветлужском районе Нижегородской области
№ 0135-14/УГЭ-4891 от 21.03.2014
2017
0,481
41,15
<*>
115 880,6
0,481
41,15
115 880,6

51 277,5
64 603,1
0,0
7
Строительство мостового перехода через р. Узола на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0020) Линда - Городец - Заволжье км 31+477 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0148-14/УГЭ-4811 от 01.04.2014
2017
0,743
70,2
<*>
127 448,6
0,743
70,2
127 448,6
71 693,1
43 286,3
12 469,2
0,0
8
Строительство мостового перехода через р. Мига на автомобильной дороге (22 ОП РЗ 22К-0046) Воротынец - Спасское - Сергач км 35+246 в Нижегородской области
№ 0149-14/УГЭ-4812 от 01.04.2014
2016
0,17
23,02
<*>
40 395,2
0,17
23,02
40 395,2
40 000,0
395,2

0,0
9
Строительство мостового перехода через р. Шижма на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-2414) Подъезд к п. Быструха от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров км 5+896 в Краснобаковском районе Нижегородской области
№ 0125/УГЭ-4899 от 18.03.2014
2016
0,258
26,1
<*>
27 689,6
0,258
26,1
27 689,6
27 000,0
689,6

0,0
10
Строительство мостового перехода через р. Белая на автомобильной дороге (22 ОП МЗ 22Н-1930) р. Белая - Федурино - Вороново - Соболиха км 0+203 в Городецком районе Нижегородской области
№ 0657-13/УГЭ-45169 от 03.10.2013
2018
0,631
39,1
<*>
167 620,1
0,631
39,1
167 620,1


94 690,3
72 929,8
11
Строительство мостового перехода через р. Велетьма на км 5+576 автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0039) Подход к г. Навашино от а/д Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород в Навашинском районе Нижегородской области
№ 0253-13/УГЭ-4524 от 11.04.2013
2018
0,3995
61,2
<*>
150 310,4
0,3995
61,2
150 310,4


99 220,4
51 090,0
12
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр. Остров - Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 18+926 в Сеченовском районе Нижегородской области
№ 0118-14/УГЭ-4885 от 14.03.2014
2015
0,181
30,03
<*>
16 781,1
0,181
30,03
14 695,1
14 695,1


0,0
13
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-3815) Ясное - Кр. Остров - Левашовка с искусственным дорожным сооружением на км 0+522 в Сеченовском районе Нижегородской области
№ 0194-14/УГЭ-4886 от 29.04.2014
2015
0,207
41,67
<*>
27 713,4
0,207
41,67
27 713,4
23 834,9


3 878,5
14
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22Р-0159) Н.Новгород - Шахунья - Киров с мостом через р. Янушка на км 127+869 в Краснобаковском районе Нижегородской области
0
2017
0,5
36
<*>
69 752,9
0,5
36
69 752,9

32 547,2
37 205,7
0,0
15
Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-4215) Тонкино - Плотниково - Отары с мостом через р. Яхта на км 1+484 в Тонкинском районе Нижегородской области

2016
0,5
48
<*>
40 024,2
0,5
48
40 024,2
30 000,0
10 024,2
0,0
0,0
16
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Винный Майдан от а/д (2029) Арманиха - Теплотроицкое в Д.Константиновском районе Нижегородской области
№ 0857-09/УГЭ-3065 от 09.12.2009
2015
5,479


156 104,7
5,479

19 523,4
19 523,4


0,0
17
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Самойловка от а/д Павлово - Тумботино - Гороховец в Павловском районе Нижегородской области
№ 0161-15/917-5195 от 09.06.2015
2016
1,6


60 588,2
1,6

60 588,2
12 600,0
47 988,2

0,0
18
Строительство автомобильной дороги Подъезд к п. Бор от а/д Валки - Великовское - Каменка - Михайловское в Лысковском районе Нижегородской области
№ 0608-13/УГЭ-4706 от 16.09.2013
2015
1,764


50 095,9
1,764

34 394,3
34 394,3


0,0
19
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Слободки от а/д Подъезд № 1 к р.п. Сокольское в Сокольском районе Нижегородской области
№ 0106-15/УГЭ-5194 от 17.04.2015
2015
2,5


45 062,9
2,5

45 062,9
45 062,9
0,0

0,0
20
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Вязовка от автодороги (3729) Подъезд к д. Новая Березовка в Сергачском районе Нижегородской области
№ 0729-12/УГЭ-3900 от 01.10.2012
2015
2,746


83 666,8
2,746

25 784,9
25 784,9


0,0
21
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тарханово от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
№ 0183-15/УГЭ-5196 от 22.06.2015
2016
1,2


21 471,5
1,2

21 471,5
18 306,1
3 165,4

0,0
22
Строительство автомобильной дороги Красный Кирпичник - Зименки в Богородском районе Нижегородской области
№ 0570-13/УГЭ-4692 от 29.08.2013
2015
4,915


95 571,1
4,915

44 662,9
44 662,9


0,0
23
Строительство подъезда к д. Николаевка от автодороги (1517) Подъезд к д. Ольгино в Воротынском районе Нижегородской области
№ 1019-11/УГЭ-3901 от 12.12.2011
2015
3,64


139 262,9
3,64

30 953,6
30 953,6


0,0
24
Строительство автомобильной дороги Маресево - Каменка в Починковском районе Нижегородской области
№ 0217-12/УГЭ-4022 от 03.04.2012
2016
3,849


66 945,6
3,849

66 945,6
100,0
66 845,6
0,0
0,0
25
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Тугарино от а/д Подъезд к с. Ивановское в городе областного значения Бор Нижегородской области
№ 0412-14/УГЭ-5062 от 28.10.2014
2015
2,346


56 789,1
2,346

56 789,1
56 789,1
0,0

0,0
26
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Санницы от а/д Подъезд к причалу на р. Оке в Павловском районе Нижегородской области
№ 0404-14/УГ-4858 от 21.10.2014
2015
0,975


22 529,4
0,975

22 529,4
22 529,4
0,0

0,0

29
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Каменка от а/д Валки - Великовское - Каменка - Михайловское в Воротынском районе Нижегородской области
№ 0158-15/917-5197 от 01.06.2015
2016
1,929


49 734,3
1,2

49 734,3
15 099,0
34 635,3

0,0
30
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Малые Гривы от а/д Сосновское - Панино в Сосновском районе Нижегородской области

2016
1,49


52 465,8
0,6

52 465,8
47 782,2
4 683,6

0,0
31
Строительство автомобильной дороги Подъезд № 1 к д. Мирша от а/д Подъезд к д. Мирша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
0
2016
0,466


14 698,0
1

14 698,0
10 000,0
4 698,0

0,0
32
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Быковы Горы от а/д Ульяновка - Спасское в Спасском районе Нижегородской области
0
2016
0,446


14 358,9
0,5

14 358,9
12 854,9
0,0

1 504,0
33
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Теплухино от автомобильной дороги Подъезд к р.п. Кр. Баки от а/д Н.Новгород - Шахунья - Киров в Краснобаковском районе Нижегородской области
0
2017
0,75


28 497,1
1

28 497,1

28 000,0
497,1
0,0
34
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Пионерское от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2016
0,7


19 459,4
0,7

19 459,4

19 459,4

0,0
35
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заломаево от а/д Подъезд к д. Серково в Городецком районе Нижегородской области
0
2017
1


29 241,8
1

29 241,8

21 348,9
7 892,9
0,0
36
Строительство автомобильной дороги подъезд к с. Размазлей от а/д Владимир - Муром - Арзамас в Ардатовском районе Нижегородской области
0
2016
1,5


97 035,7
1,5

97 035,7
26 832,6
70 203,1
0,0
0,0
37
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Талица от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино в Ковернинском районе Нижегородской области
0
2017
1,6


39 193,2
1,6

39 193,2

35 000,0
4 193,2
0,0
38
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
0
2017
3,5


84 595,5
3,5

84 595,5

25 626,0
58 969,5
0,0
39
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от а/д Задворка - Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области
0
2017
1,4


36 099,7
1,4

36 099,7

32 331,6
3 768,1
0,0
40
Строительство автомобильной Фатеево - Выделка в Сокольском районе Нижегородской области
0
2017
2


51 095,8
2

51 095,8

47 000,0
4 095,8
0,0
41
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Борковка - д. Кирилловка от а/д Спасское - Варганы в Спасском районе Нижегородской области
0
2019
4,1


130 170,3
4,1

130 170,3


65 167,8
65 002,5
42
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Трегубово от а/д Семенов - Ильино-Заборское - Ковернино в городе областного значения Семенов Нижегородской области
0
2019
2,5


84 065,6
2,5

84 065,6


66 917,1
17 148,5
43
Строительство автомобильной дороги Мячково - Соловьево в Володарском районе Нижегородской области
0
2019
4


127 742,7
4

127 742,7


70 851,6
56 891,1
44
Строительство автомобильной дороги Ивановское - Вязилка в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2019
3,7


101 842,3
3,7

101 842,3


63 372,9
38 469,4
45
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Городное от а/д Неклюдово - Бор - Валки - Макарьево в городе областного значения Бор Нижегородской области
0
2018
2,8


80 451,5
2,8

80 451,5


54 326,0
26 125,5
46
Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Кипрево от а/д Линда - Городец - Заволжье в Городецком районе Нижегородской области
0
2018
1,6


44 654,0
1,6

44 654,0


44 000,0
654,0

--------------------------------
<*> Мощность (протяженность) искусственных сооружений, км не рассчитывалась, т.к. объекты не обеспечены лимитами бюджетных обязательств.





Приложение 3
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

СВЕДЕНИЯ
О КРУПНЫХ ОСОБО ВАЖНЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

№ п/п
Наименование объектов
Заказчик
Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов
Год ввода в эксплуатацию
Мощность по проектно-сметной документации
Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
Подлежит выполнению с 1 января 2015 года до конца строительства
Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам
км
из них искусственные сооружения, пог. м
км
из них искусственные сооружения, пог. м
Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
... до конца строительства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всего













в том числе по объектам капитального строительства:












1.
Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г. Н.Новгорода (3 очередь, 1 пусковой комплекс)
ГКУ НО "ГУАД"
ФГУ "Главгосэкспертиза России" № 271-08/ГГЭ-3272/04 от 16.04.2008
2016
14,69
728,984
6721617,5
14,69
728,984
3705230,3
2727468
977762,6
0

СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

тыс. рублей
Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
674 957,8
524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
5 454 075,3
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленные на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
16 873,9
13 114,7
17 991,8
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
136 351,9
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
647 959,5
503 604,8
690 883,2
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
5 235 912,3
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
10 124,4
7 868,8
10 795,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
81 811,1

Примечание: по объектам, по которым завершение строительства (реконструкции) предусмотрено за пределами 2015 года, в графе 14 указывается объем финансирования по годам до ввода объекта в эксплуатацию.





Приложение 3-А (справочно)
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ
К РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование мероприятий
Объемы средств муниципальных дорожных фондов
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
итого 2015 - 2022 годы
Средства муниципальных дорожных фондов - всего, в том числе:
524 588,3
719 670,0
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
589 143,2
4 779 117,5
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленным на удвоение объемов их ввода в эксплуатацию
13 114,7
17 991,8
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
14 728,6
119 477,9
Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
503 604,8
690 883,2
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
565 577,5
4 587 952,8
Другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
7 868,8
10 795,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
8 837,1
71 686,8





Приложение 4
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Отчет
о расходах на реализацию подпрограммы 2 "Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
государственной программы "Развитие транспортной
системы Нижегородской области" за 20______ год

Наименование региональной программы, иной программы, мероприятий
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по программе
Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
7
8
Региональная программа - всего, в том числе:


04 09




Основное мероприятие 1 "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


04 09






04 09






04 09




из них:







Мероприятие 1.1 "Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов"


04 09






04 09






04 09






04 09






04 09




Мероприятие 1.2 "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


04 09






04 09






04 09






04 09




Основное мероприятие 2 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"




























из них:







Основное мероприятие 2.1 "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


04 09






04 09






04 09






04 09




Основное мероприятие 2.2 "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


04 09






04 09






04 09






04 09




Основное мероприятие 2.3 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"


04 09






04 09






04 09






04 09




Основное мероприятие 3 "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"


04 09






04 09






04 09






04 09




Основное мероприятие 4 "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня"


04 09






04 09






04 09




Основное мероприятие ______







Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов







Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего







в т.ч.







субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)







иные межбюджетные трансферты
















Примечание: в строке "Справочно: суммарный объем средств муниципальных дорожных фондов" указывается объем средств муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.





Приложение 5
к подпрограмме 2 "Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"

№ п/п
Показатели и индикаторы
Единица измерения
Величина показателя
По программе
В отчетном году
На 1 января года, следующего за отчетным, с 2013 года
1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, в том числе:
км
X

X
1.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
X

X
1.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
X

X
2
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:
км



2.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км



2.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
км




Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)




2а.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения




2а.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения




3
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км



3.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км



3.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)
км



4
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км



4.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км



4.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения




5
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Нижегородской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км



5.1
сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км



5.2
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения




6
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км



6.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км



6.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км



7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:
%



7.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
%



7.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
%




Примечание: 1. Графы, содержащие знак "X", не заполняются.

3.3. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Соисполнители Подпрограммы
- министерство образования Нижегородской области,
- министерство здравоохранения Нижегородской области,
- управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человека (28,82%) по сравнению с 2012 годом
Задачи Подпрограммы
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе Подпрограмма:
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
1 092 043,1
2015 год
233 664,1
2016 год
214 204,0
2017 год
0,0
2018 год
128 835,0
2019 год
128 835,0
2020 год
128 835,0
2021 год
128 835,0
2022 год
128 835,0
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 27.03.2015 № 163, от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)
<*> - сноска исключена с 27 марта 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Непосредственные результаты:
- количество лиц, погибших в результате ДТП, - 502;
- количество детей, погибших в результате ДТП, - 14;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;
- количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94

--------------------------------
<*> - объемы финансирования мероприятий в рамках Плана мероприятий по реализации на территории Нижегородской области проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 12 ноября 2012 года № 798.

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" (далее - Подпрограмма)
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Аварийность на дорогах Нижегородской области является одной из острейших социально-экономических проблем.
За последние 5 лет (с 2009 по 2013 годы) в Нижегородской области произошло 27673 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 3644 и получили ранения 34568 человек.
Анализ основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в Нижегородской области в течение ряда лет остается высоким.
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:
- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (БДД);
- массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения;
- недостаточная поддержка со стороны общества мероприятий, направленных на обеспечение БДД;
- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;
- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня улично-дорожной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям;
- несвоевременность обнаружения ДТП и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному.
Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние БДД, является уровень автомобилизации.
При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения ДТП резко повышается.
Значительно перегружены основные магистрали города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, периодически возникают задержки в движении транспорта.
Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по дорогам Нижегородской области в другие субъекты Российской Федерации.
Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов.
Соответствующие программы по обеспечению безопасности дорожного движения приняты и выполняются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Также в Нижегородской области реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864.
В 2013 году обстановка с аварийностью в Нижегородской области несколько ухудшилась.
На территории Нижегородской области зарегистрировано 6075 ДТП, при которых 726 человек погибли и 7447 человек получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 16,5%, число погибших возросло на 2,8%, число раненых возросло на 13,8%. На 10,2% увеличилось количество ДТП с участием детей.
Дальнейшая реализация мероприятий программ по повышению безопасности дорожного движения на территории Нижегородской области будет способствовать решению такой важной социально-экономической задачи, как сохранение жизни и здоровья людей.

3.3.2.2. Цели, задачи

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 204 человек (28,82%) по сравнению с 2012 годом.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Цель Подпрограммы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Для решения задачи создания системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, проведение информационно-пропагандистских компаний. Широкое применение аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Для решения задачи формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах планируется проведение слетов, конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведение мониторинга и изучения деятельности органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Для решения задачи развития современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях планируется проведение мероприятий по обучению сотрудников ГИБДД, МЧС навыкам оказания доврачебной медицинской помощи, поддержанию высокой готовности сил и средств, задействованных для ликвидации последствий ДТП.
Для решения задачи повышения требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку, планируется реализация мероприятий, направленных на повышение качества обучения водителей, повышение ответственности должностных лиц, ответственных за состояние дел с обеспечением безопасности дорожного движения.
Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения транспортных средств на всем ее протяжении.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приведена в таблице 2 государственной программы.

------------------------------------------------------------------
Действие таблицы, введенной постановлением Правительства Нижегородской области от 14.10.2015 № 658, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года.
------------------------------------------------------------------
Количество правонарушений, зафиксированных работниками,
осуществляющими видеофиксацию комплексом "Паркон"
(введено постановлением Правительства Нижегородской области
от 14.10.2015 № 658)

Наименование показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ежеквартальное количество зафиксированных правонарушений одним комплексом "Паркон" (штук)
12936
12740
11172
12152
12936
12544
11172
12152
12740
12544
11368
11760
12740
12740
10584
12152
12936
12740
11172
12152
12936
12544

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Порядок предоставления субсидий

Для осуществления мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, субсидии из областного бюджета не предусмотрены.

3.3.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной программы.

3.3.2.10. Анализ рисков Подпрограммы

Внешним фактором, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы, является финансирование не в полном объеме мероприятий Подпрограммы из различных источников.
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанного фактора на реализацию Подпрограммы, планируется подготовка предложений, направленных на финансирование мероприятий Подпрограммы из различных источников в полном объеме.
Негативно на реализацию Подпрограммы может повлиять человеческий фактор (нарушение режима труда и отдыха водителей, переоценка своих возможностей молодыми водителями, неадекватное поведение водителей и пешеходов в сложной дорожной обстановке и так далее) и культура поведения участников дорожного движения (сознательное пренебрежение ПДД, игнорирование других участников движения, в том числе пешеходов, агрессивный стиль вождения и так далее).
При условии увеличения объемов финансирования Подпрограммы для снижения этих негативных факторов будет предусмотрено осуществление комплекса мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации.

3.4. Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство строительства Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Задачи Подпрограммы
- расширение сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2020 годы в один этап
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе Подпрограмма:
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
9096461,0
2015 год
630830,0
2016 год
1056910,0
2017 год
1102300,0
2018 год
1167336,0
2019 год
1233874,0
2020 год
1301737,0
2021 год
1301737,0
2022 год
1301737,0
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
Индикаторы:
- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года на 25%.
Непосредственные результаты:
- общая протяженность действующих линий метрополитена 22,0 км
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" (далее - Подпрограмма)
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Эффективное развитие транспортной системы Нижнего Новгорода является необходимым условием повышения экономического потенциала, а также комфорта и качества жизни населения города. В решении социально-экономических задач развития города одно из ключевых мест занимает Нижегородский метрополитен.
Рост количества легкового индивидуального транспорта в Нижнем Новгороде приводит к увеличению транспортных потоков на улично-дорожной сети города и возникновению заторов движения.
Ввод в эксплуатацию в 2012 году станции метро "Горьковская", участка метрополитена от станции "Московская" до станции "Горьковская" и совмещенного метромоста связал заречную и нагорную части города линией метро, в результате чего резко возросла доля пассажироперевозок, осуществляемых метрополитеном, снизилась его убыточность, была обеспечена возможность быстрой и комфортной доставки пассажиров в административно-культурный центр города из спальных и промышленных районов заречной части города вне зависимости от ситуации на автодорогах.
Тем не менее, действующие на сегодняшний день в Нижнем Новгороде две линии метрополитена протяженностью 18,9 км и включающие в себя 14 станций, не обеспечивают потребность населения в высокоскоростных перевозках.
В связи с избранием Нижнего Новгорода для проведения матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году перед регионом поставлены масштабные задачи по развитию транспортной инфраструктуры. В целях обеспечения надежной связи заречной (в первую очередь микрорайона "Мещерское озеро") и нагорной частей города во время проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года запланировано строительство участка линии метро "Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород". Расположение станции "Стрелка" в шаговой доступности стадиона обеспечит быструю и комфортную доставку болельщиков как с железнодорожного вокзала, так и из других районов города. Данная линия соединит "спальный" район "Мещерское озеро" с другими частями города, что обеспечит прирост пассажиропотока метрополитена до 25%.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
Нагорная часть, в которой проживает треть населения города, является как деловым, так и культурным центром Нижнего Новгорода. Наличие только одной станции метрополитена в нагорной части города сдерживает социально-экономическое развитие города Нижнего Новгорода. В связи с этим наиболее перспективным направлением развития транспортной системы города является расширение сети метрополитена и пуск второго участка линии метро в нагорной части города (продление Автозаводской линии) со станциями "Оперный театр" и "Сенная".
Расположение пересадочной станции "Оперный театр" в непосредственной близости от сети гостиниц и отелей обеспечит комфортное перемещение многочисленных гостей города от мест временного проживания до стадиона и железнодорожного вокзала, а также удобную транспортную доступность исторической части города (Кремль и площадь Минина) жителям всех районов города. Станция "Оперный театр" будет в данном случае основным транспортным узлом для перевозки горожан и многочисленных гостей города.
Планируемое расположение станции "Сенной" в шаговой доступности от автовокзала и канатной дороги через р. Волгу даст возможность быстро и комфортабельно передвигаться, используя линии метрополитена, жителям городского округ города Бор и приезжающим с Казанского, Ульяновского, Самарского и Саратовского направлений.
Расширение сети метрополитена в наиболее востребованных направлениях позволит улучшить связь между заречной и нагорной частями города Нижнего Новгорода, значительно сократить время и повысить комфортность передвижения горожан и гостей города, а также частично разгрузить дорожную сеть от уличных видов транспорта.
Ввод в эксплуатацию участка Сормовско-Мещерской линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" увеличит пассажиропоток Нижегородского метрополитена на 25% к уровню 2013 года, а с вводом в эксплуатацию участка Автозаводской линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная" - на 33% к уровню 2013 года и обеспечит рентабельность муниципального предприятия "Нижегородское метро".
Поскольку реализация Программы рассчитана до 2020 года, Подпрограммой предусмотрены пуск участка линии метро "Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород" и начало строительства объекта "Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная".
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)

3.4.2.2. Цели, задачи

Главной целью Подпрограммы является увеличение объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение задачи по расширению сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2015 года по 2020 годы в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

Достижению цели Подпрограммы - увеличению объемов пассажирских перевозок линиями метрополитена в городе Нижнем Новгороде будет способствовать решение задачи по расширению сети метрополитена в городе Нижнем Новгороде в наиболее востребованных направлениях и выполнение целевых значений индикатора и показателя непосредственных результатов реализации Подпрограммы.
В рамках Подпрограммы планируется ввести в эксплуатацию участок линии метрополитена "Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" 1 этап - Продление линии метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка", г. Нижний Новгород" и начать строительство объекта "Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная".
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)
В 2020 году значение:
- показателя непосредственного результата "Общая протяженность действующих линий метрополитена" прогнозируется в объеме 22,0 км;
- индикатора "Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года" прогнозируется в объеме 25,0%.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.

3.4.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 27.03.2015 № 163)

Субсидии предоставляются бюджету города Нижнего Новгорода на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих Подпрограмме.
Субсидии на реализацию мероприятий (объектов) Подпрограммы имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субсидий является софинансирование расходных обязательств городского округа города Нижнего Новгорода по реализации мероприятий Подпрограммы.
Субсидии предоставляются при условии обеспечения финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета в объеме, установленном Подпрограммой на соответствующий год.
Финансирование объектов и мероприятий осуществляется при условии включения объектов и мероприятий в Подпрограмму на основании:
а) представленных администрацией города Нижнего Новгорода (далее - Администрация) в министерство строительства Нижегородской области (далее - Министерство) копий положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, копий положительных заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов или (в случае, если проектная документация и результаты инженерных изысканий не подлежат государственной экспертизе) положительных заключений экспертизы сметной документации, осуществляемой уполномоченным органом;
б) наличия копий заключений министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объектов, подлежащих включению в Подпрограмму (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 года № 22 "О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области").
Допускается включение объектов в Подпрограмму, по которым не имеется заключения министерства экономики Нижегородской области о предварительной стоимости объекта и утвержденной проектной документации и результатов инженерных изысканий или для начала работ по ним не требуется проектная документация и инженерные изыскания в полном объеме, при условии, что они являются необходимыми для обеспечения функционирования иных объектов капитального строительства, включенных в федеральные государственные программы.
Финансирование объектов в рамках Подпрограммы осуществляется Министерством в порядке межбюджетных отношений под фактически выполненные работы (услуги) пропорционально доле финансирования областного бюджета, установленной Подпрограммой на текущий финансовый год, после выполнения Администрацией обязательств по финансированию объектов за счет местного бюджета.
В случае, если строительство объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, то финансирование объекта осуществляется в порядке, установленном правилами предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, и в соответствии с соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключенным с главным распорядителем средств федерального бюджета.
Перечисление субсидий областного бюджета в бюджет городского округа города Нижнего Новгорода на реализацию Подпрограммы осуществляется на основании соглашения о совместных действиях по строительству объектов (далее - соглашение), включенных в Подпрограмму, заключенного Министерством с Администрацией, в котором должно быть указано:
- целевое назначение субсидий;
- сумма предоставляемых субсидий;
- размер финансирования за счет средств бюджета городского округа города Нижнего Новгорода;
- порядок предоставления субсидий;
- условия и порядок приостановления предоставления субсидий в случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных соглашением;
- обязательство Администрации о представлении отчетов о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий.
Для перечисления субсидий в бюджет городского округа города Нижнего Новгорода на реализацию Подпрограммы Администрация представляет в Министерство реестр на финансирование по установленной Министерством форме.
Перечисление средств в бюджет городского округа города Нижнего Новгорода на оплату авансовых платежей осуществляется в пределах сумм, указанных в соглашении, но не более 30 процентов (для объектов, необходимых для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, не более 80 процентов) лимитов бюджетных обязательств, установленных на дату перечисления и подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628)
Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий и достоверность представляемой отчетности несет Администрация.
Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на Министерство.

3.4.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.

3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

В целях развития скоростного внеуличного пассажирского транспорта - метрополитена в городе Нижнем Новгороде объем ресурсного обеспечения за счет средств областного бюджета реализации мероприятий Подпрограммы за 2015 - 2020 годы составит 6492987,0 тыс. рублей. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 01.10.2015 № 628)
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в таблицах 3 и 4 государственной Программы.

3.4.2.10. Анализ рисков Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы могут повлиять следующие внешние факторы:
- изменение федерального законодательства, регламентирующего предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;
- отсутствие (неполное) финансирования мероприятий Подпрограммы за счет бюджетных средств;
- форс-мажорные обстоятельства;
- невыполнение обязательств подрядными организациями.

3.5. Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Исключен с 28 апреля 2015 года. - Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248.

1
3 . Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в транспортном комплексе"
(введен постановлением Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

1
3 .1. Паспорт подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе" (далее -
Подпрограмма)

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели Подпрограммы
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях, на производственных базах;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения
Задачи Подпрограммы
- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта, расширение использования газомоторного топлива в качестве моторного топлива;
- строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкция, модернизация объектов транспортной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета
Всего 0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.10.2015 № 697)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели Подпрограммы:
- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4404,4 тыс. руб.;
- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,6 тонны;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,4 тыс. руб.
Непосредственные результаты:
- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо, - рост с 1082 до 1110 ед.
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)

1
3 .2. Текстовая часть подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"

1
3 .2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности транспортной отрасли Нижегородской области, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации автомобильного транспорта, перехода к использованию более эффективных видов моторного топлива и использования энергосберегающих технологий на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта.
В настоящее время энергосберегающие технологии являются одним из ключевых направлений развития энергетической политики России.
Энергосберегающие технологии представляют собой комплекс мер и решений, направленных на уменьшение потерь энергии.
Принятие Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" создало правовую основу для комплексной работы в области энергоэффективности.
Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р, одним из перспективных направлений обозначено расширение использования газа в качестве моторного топлива с соответствующим развитием рынка газомоторного топлива.
Затраты на приобретение моторного топлива могут достигать более 30 процентов в себестоимости продукции (товаров, услуг). В этой связи использование более дешевого альтернативного вида моторного топлива для предприятий и организаций имеет важное социально-экономическое значение.
В настоящее время на территории Нижегородской области имеется 460 автозаправочных станций для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 37 автогазозаправочных станций и 29 многотопливных автозаправочных станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном, и 3 автогазонаполнительных компрессорных станции для заправки компримированным природным газом.
На территории Нижегородской области в 2013 году объем валовых выбросов в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта) составил 299,9 тысячи тонн. Валовые выбросы в атмосферу Нижегородской области от передвижных источников превысили объем выбросов в атмосферу от стационарных источников, и их доля составила 55,9%. В то же время в основных промышленных центрах Нижегородской области доля передвижных источников в общем объеме загрязнения атмосферы существенно превышает среднеобластные показатели.

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта,
зарегистрированного в Нижегородской области в 2013 году


Двуокись серы
Оксиды азота
Летучие органические соединения
Оксиды углерода
Твердые
Прочие
Всего
Объем выбросов, тыс. тонн в год
2,4
40,8
29,2
224,5
1,2
1,8
299,9

Учитывая ежегодное увеличение автомобильного парка в Нижегородской области, расширение использования газомоторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками может стать эффективной мерой по повышению экономической эффективности эксплуатации транспортных средств и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.
По состоянию на 1 января 2014 года в Нижегородской области зарегистрировано 1161,5 тысячи автотранспортных средств (за 2013 год рост на 4,1%), из которых легковых автомобилей - 928,7 тысячи единиц (рост на 14%), грузовых автомобилей - 166,4 тысячи единиц (рост на 24,6%), автобусов - 16,0 тысячи единиц (снижение на 15%).
В настоящее время на территории Нижегородской области муниципальный пассажирский транспорт общего пользования насчитывает 1932 единицы, из которых 1298 единиц работают на дизельном топливе, 349 единиц - на бензине, 93 - на сжиженном углеводородном газе (далее - СУГ), 192 - на двух видах топлива (в основном на бензине и СУГ).
Правительством Нижегородской области принят ряд мер, направленных на государственную поддержку использования газомоторного топлива.
Законом Нижегородской области от 28 ноября 2002 года № 71-З "О транспортном налоге" для организаций и индивидуальных предпринимателей действует льгота по транспортному налогу в виде снижения ставки налога на одну лошадиную силу на 50% в части автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива.
В результате проведения комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в транспортном комплексе будет достигнуто решение двух задач социально-экономического развития: повышение экономической эффективности функционирования транспортного комплекса и повышение экологической безопасности населения.

1
3 .2.2. Цели и задачи

Главными целями Подпрограммы являются:
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях и на производственных базах предприятий и организаций транспортного комплекса;
- обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение основных задач:
- модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта, расширение использования газомоторного топлива в качестве моторного топлива;
- строительство, ввод в эксплуатацию, реконструкция, модернизация объектов транспортной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий.

1
3 .2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Действие Подпрограммы предусмотрено в течение шести лет, с 2015 по 2020 год.
Подпрограмма реализуется в один этап.

1
3 .2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Цели Подпрограммы предполагается достичь за счет реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 государственной программы.

1
3 .2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы приведена в таблице 2 государственной программы.

1
3 .2.6. Меры правового регулирования

Для достижения целей Подпрограммы принятие нормативных правовых актов не требуется.

1
3 .2.7. Порядок и условия предоставления субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области

В рамках настоящей Подпрограммы предоставление субсидий из областного бюджета не предусмотрено.

1
3 .2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов

Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации Подпрограммы не предполагается.

1
3 .2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 3 государственной программы, за счет всех источников финансирования - в таблице 4 государственной программы.

1
3 .2.10. Анализ рисков Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.
К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. Влияние негативных последствий мирового финансового кризиса в 2011 - 2013 годах привело к вынужденному изменению приоритетов финансирования транспортного комплекса.
Реализация Подпрограммы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий Подпрограммы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в топливной сфере, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.
Достижение показателей Подпрограммы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, оказывающих влияние на формирование бюджетов всех уровней. Снижение поступлений в бюджеты может вести к уменьшению размеров субсидий на закупку транспортных средств и техники.
Негативные факторы, влияющие на финансово-экономическое состояние организаций, осуществляющих инвестиции в развитие газозаправочной инфраструктуры в рамках Подпрограммы, могут также повлечь недостижение ряда индикаторов и непосредственных ее результатов.
Управление рисками при реализации Подпрограммы и минимизация их негативных последствий при ее выполнении будут осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.
Система управления реализацией Подпрограммы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:
оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями Подпрограммы с учетом их реальных возможностей по управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, их своевременной корректировки для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;
применение вариантного подхода при планировании мероприятий;
периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы.

4. Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

4.1. Паспорт подпрограммы 6 "Обеспечение реализации государственной программы"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)

Государственный заказчик - координатор подпрограммы
- министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
Цели подпрограммы
- обеспечение реализации государственной программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 - 2020 годах
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе подпрограмма:
"Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.
Всего, в том числе:
9909074,3
2015 год
1144667,7
2016 год
1145641,5
2017 год
1144394,4
2018 год
1212159,8
2019 год
1270741,5
2020 год
1330489,8
2021 год
1330489,8
2022 год
1330489,8
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758, от 28.04.2015 № 248, от 01.10.2015 № 628, от 28.10.2015 № 697)

Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 6 "Обеспечение реализации
государственной Программы" по Подпрограммам
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Всего
Государственная программа
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
Всего, в том числе:




1 144 667,7
1 145 641,5
1 144 394,4
1 212 159,8
1 270 741,5
1 330 489,8
1 330 489,8
1 330 489,8
9 909 074,3
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
408
1450019
0
42 266,9
47 346,1
50 098,9
46 897,5
47 074,9
47 255,8
47 255,8
47 255,8
375 451,7
103
408
1450019
100
38 179,2
43 128,5
45 881,3
44 231,5
44 256,8
44 282,8
44 282,8
44 282,8
348 525,7
103
408
1450019
200
4 044,9
4 174,8
4 174,8
2 606,2
2 754,9
2 906,3
2 906,3
2 906,3
26 474,5
103
408
1450019
800
42,8
42,8
42,8
59,8
63,2
66,7
66,7
66,7
451,5
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
409
1454859
0
1 074 448,6
1 073 929,3
1 069 929,4
1 140 310,8
1 198 292,7
1 257 429,2
1 257 429,2
1 257 429,2
9 329 198,4
103
409
1454859
100
109 666,6
115 444,6
115 444,6
124 813,6
124 912,2
125 012,8
125 012,8
125 012,8
965 320,0
103
409
1454859
200
20 571,2
14 274,0
10 274,0
15 467,1
16 348,6
17 247,8
17 247,8
17 247,8
128 678,3
103
409
1454859
800
944 210,8
944 210,7
944 210,8
1 000 030,1
1 057 031,9
1 115 168,6
1 115 168,6
1 115 168,6
8 235 200,1
ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
103
409
1454859
0
27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
103
409
1454859
100
21 895,0
18 635,8
18 635,8
15 999,2
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
138 541,9
103
409
1454859
200
6 030,0
5 703,1
5 703,1
8 925,7
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
65 657,2
103
409
1454859
800
27,2
27,2
27,2
26,6
28,1
29,6
29,6
29,6
225,1
Подпрограмма 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
Всего, в том числе:




558 358,3
560 637,6
560 014,1
593 604,2
622 683,7
652 342,4
652 342,4
652 342,4
4 852 325,1
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
408
1450019
100
19 089,6
21 564,2
22 940,6
22 115,8
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
174 262,8
103
408
1450019
200
2 023,0
2 087,4
2 087,4
1 303,1
1 377,4
1 453,1
1 453,1
1 453,1
13 237,6
103
408
1450019
800
21,4
21,4
21,4
29,9
31,6
33,4
33,4
33,4
225,9
Итого:




21 134,0
23 673,0
25 049,4
23 448,8
23 537,4
23 627,9
23 627,9
23 627,9
187 726,3
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
409
1454859
100
54 833,3
57 722,3
57 722,3
62 406,8
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
482 660,0
103
409
1454859
200
10 285,6
7 137,0
5 137,0
7 733,5
8 174,3
8 623,8
8 623,8
8 623,8
64 338,8
103
409
1454859
800
472 105,4
472 105,3
472 105,4
500 015,1
528 515,9
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4 117 600,0
Итого:




537 224,3
536 964,6
534 964,7
570 155,4
599 146,3
628 714,5
628 714,5
628 714,5
4 664 598,8
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
Всего, в том числе:




558 357,2
560 637,8
560 014,2
593 604,1
622 683,9
652 342,6
652 342,6
652 342,6
4 852 325,0
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
103
408
1450019
100
19 089,6
21 564,3
22 940,7
22 115,7
22 128,4
22 141,4
22 141,4
22 141,4
174 262,9
103
408
1450019
200
2 021,9
2 087,4
2 087,4
1 303,1
1 377,5
1 453,2
1 453,2
1 453,2
13 236,9
103
408
1450019
800
21,4
21,4
21,4
29,9
31,6
33,3
33,3
33,3
225,6
Итого:




21 132,9
23 673,1
25 049,5
23 448,7
23 537,5
23 627,9
23 627,9
23 627,9
187 725,4
ГКУ НО "ГУАД" (по согласованию)
103
409
1454859
100
54 833,3
57 722,3
57 722,3
62 406,8
62 456,1
62 506,4
62 506,4
62 506,4
482 660,0
103
409
1454859
200
10 285,6
7 137,0
5 137,0
7 733,6
8 174,3
8 624,0
8 624,0
8 624,0
64 339,5
103
409
1454859
800
472 105,4
472 105,4
472 105,4
500 015,0
528 516,0
557 584,3
557 584,3
557 584,3
4 117 600,1
Итого:




537 224,3
536 964,7
534 964,7
570 155,4
599 146,4
628 714,7
628 714,7
628 714,7
4 664 599,6
Подпрограмма 3
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
Всего, в том числе:




27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2
ГКУ НО "ЦБДД" (по согласованию)
103
409
1454859
100
21 895,0
18 635,8
18 635,8
15 999,2
15 911,3
15 821,6
15 821,6
15 821,6
138 541,9
103
409
1454859
200
6 030,0
5 703,1
5 703,1
8 925,7
9 434,5
9 953,6
9 953,6
9 953,6
65 657,2
103
409
1454859
800
27,2
27,2
27,2
26,6
28,1
29,6
29,6
29,6
225,1
Итого:




27 952,2
24 366,1
24 366,1
24 951,5
25 373,9
25 804,8
25 804,8
25 804,8
204 424,2

5. Оценка планируемой эффективности государственной программы

Оценка эффективности государственной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий Подпрограмм.
Строительство новых автомобильных дорог, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующей сети, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, повышению эффективности использования транспортных средств. Экономическая эффективность Подпрограмм выполнена по показателям протяженности отремонтированных и построенных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Экономическая эффективность Подпрограммы 1
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Протяженность отремонтированных автодорог, км
176,6
59
115
279
294
310
314
324
Объем расходов на ремонт автодорог, млн руб.
1 441,3
503,1
798,3
1 654,7
1 842,9
1 940,5
1 940,5
1 940,5
Норма дисконта (среднегодовой индекс потребительских цен), % к предыдущему году
104,5
105
104,7
104,7
104,7
104,7
104,7
104,7
Объем расходов в ценах 2014 года, млн руб.
1 362,1
276,8
695,4
1 566,3
1 563,8
1 560,8
1 560,8
1 560,8
Экономическая эффективность (протяженность отремонтированных автодорог/объем расходов на выполнение ремонтных работ, км/млн руб.)
0,12
0,12
0,14
0,17
0,16
0,16
0,16
0,17

Экономическая эффективность Подпрограммы 2
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог, км
30,276
29,637
17,257
28,7
34,5
26,5
27,4
28,5
Объем расходов на строительство автодорог, млн руб.
8 988,8
5 467,9
6 369,5
7 155,9
7 300,9
7 528,3
7 528,3
7 528,3
Экономическая эффективность (ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог/объем расходов на строительство автодорог, км/млн руб.)
0,0034
0,0054
0,0027
0,0040
0,0047
0,0035
0,0036
0,0038

Оценка общественно-экономической эффективности Подпрограммы 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" производится по индикатору "количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий", являющемуся важнейшим в системе выбранных индикаторов.
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 28.04.2015 № 248)
При расчете общественно-экономической эффективности использовался норматив величины ущерба, определенный с учетом индекса потребительских цен с 2007 года по 2010 год и принятый равным 5,728 млн рублей, рассчитанный при оценке социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864.
Темпы роста инфляции по годам реализации Подпрограммы приняты в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен до 2020 года, разработанным министерством экономики Нижегородской области.

Расчет общественно-экономической эффективности
Подпрограммы 3 "Повышение безопасности
дорожного движения Нижегородской области"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)


База (2012 год)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год <*>
2022 год <*>
1. Количество лиц, погибших в результате ДТП (Программный показатель), человек
706
676
668
615
575
536
502
502
502
2. Количество лиц, погибших в результате ДТП (без Программного вмешательства), человек
706
766
792
815
838
861
884
884
884
3. Снижение количества лиц, погибших в ДТП, с учетом реализации подпрограммы, человек
-
90
124
200
263
325
382
382
382
4. Сумма предотвращенного социально-экономического ущерба в результате реализации Программы, тыс. рублей
-
515 520
710 272
1 145 600
1 506 464
1 861 600
2 188 096
2 188 096
2 188 096
5. Расходы на реализацию Подпрограммы, тыс. рублей
-
168 334,35
172 864,94
174 707,5
217 427,16
134 617,5
133 950,5
133 951
133 951
6. Среднегодовой индекс потребительских цен, % к предыдущему году
-
106,2
106,1
106
105,9
105,7
105,5
105,5
105,5
7. Расходы на реализацию Подпрограммы в ценах 2014 года, тыс. рублей
-
158 506,92
153 385,04
146 272,19
171 892,77
100 693,77
94 966,68
94 966,7
94 966,7
8. Отношение суммы предотвращенного ущерба к расходам на реализацию Подпрограммы
-
3,25
4,63
7,8
8,76
18,49
23
23
23

Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2020 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 23 рубля.
Ежегодно отдача от 1 рубля затрат будет возрастать и в 2020 году на 1 рубль затрат сумма предотвращенного ущерба составит 17,23 рублей.
Социально-экономическая эффективность Программы определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения на социально-экономическое развитие региона и экологическую обстановку. К наиболее значимым социально-экономическим результатам модернизации и развития дорожной инфраструктуры относятся:
- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;
- активизация экономической деятельности региона;
- снижение транспортных расходов;
- улучшение транспортного обслуживания населения, в том числе, проживающего в сельских населенных пунктах;
- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Экономическая эффективность Подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного транспорта
в городе Нижнем Новгороде"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Наименование
Годы реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Общая протяженность линий метрополитена, км
18,9
18,9
18,9
22
22
22
22
22
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн руб.
3 014,7
2 989,7
3 700,5
2 334,7
2 467,7
2 603,5
2 603,5
2 603,5
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена/объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн руб.)
0,00627
0,00632
0,00511
0,00942
0,00892
0,00845
0,00845
0,00845

Экономическая эффективность Подпрограммы 5
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в транспортном комплексе"
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области
от 28.10.2015 № 697)

Наименование
Год реализации Подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2014 году, тонн
1,8
3,4
5
5,2
5,4
5,6
5,6
5,6
Затраты на перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области, тыс. руб.
234
208
208
26
26
26
26
26
Экономическая эффективность (снижение объема выбросов загрязняющих веществ/объем расходов на перевод автобусов, тонн/тыс. руб.)
0,008
0,016
0,024
0,2
0,208
0,215
0,215
0,215

Сокращения, используемые в государственной программе:

АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков;
БДД - безопасность дорожного движения;
ГЖД - Горьковская железная дорога - филиал ОАО "Российские железные дороги";
------------------------------------------------------------------
Строка "ГКУ НО "Безопасный город" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Безопасный город" изложена в новой редакции "ГКУ НО "ЦБДД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения" постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628 с 1 октября 2015 года, постановлением Правительства Нижегородской области от 14.10.2015 № 658 с 30 октября 2015 года.
------------------------------------------------------------------
ГКУ НО "ЦБДД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Центр безопасности дорожного движения";
(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628, от 14.10.2015 № 658)
ГКУ НО "ГУАД" - государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог";
ГУ МВД России по Нижегородской области - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие;
ПДД - Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090;
ПУГАДН ФСНСТ - Приволжское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
ТС - транспортное средство;
УГИБДД - управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области;
ФКУ Упрдор "Волга" - Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства";
ФАУ "Нижегородский ЦППК" - Федеральное автономное учреждение "Нижегородский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства";
ЮИД - юный инспектор движения;
ж/д - железнодорожный;
ГКУЗ НО "НТЦМК" - государственное казенное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф";
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)
ПФО - Приволжский федеральный округ;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)
Управление по обеспечению деятельности ГО и ПБ - управление по обеспечению деятельности гражданской обороны и пожарной безопасности Нижегородской области;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)
ОМСУ - органы местного самоуправления;
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628)
Упрдор "Москва - Нижний Новгород" - федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.
(абзац введен постановлением Правительства Нижегородской области от 01.10.2015 № 628)


------------------------------------------------------------------